#4
by GlebHappy
Взаиморасчеты (остатки по 206/208/302) вводятся обычными бухгалтерскими справками, отдельных операций нет
#5
by Hans
RUR валюта ОАО Уралсвязьинформ контрагент 14056,7 сумма Как я понял это все надо вводить документов "Операция" Этот счет куда вставлять надо? в дебет или в кредит? Что вставлять в на другую сторону проводки?
#7
by Hans
Да хз, это данные с паруса... тут написано - дебиторская/кредиторскя задолженность. Будем считать что с знаком "+" это нам должны. (дебет это или кредит до сих пор с трудом разбираюсь)
#8
by GlebHappy
Понятно, дебиторка. Делается 31 декабря прошлого года проводка типа Дт 000 Кт -14056,7
#12
by Hans
Что то пишет при записи оперции "Обнаружены некорректные корреспонденции." В чем дело? что не нравится может?
#13
by Hans
Проверяется из регистра сведений корректные проводки.. Там проводки такой нет, есть проводка похожая только дебет с кредитом местами поменятые.
#14
by GlebHappy
Так, сначала разберись в ситуации, а то сейчас навводишь остатков =) Вообще это всё должно вводиться на пару с бухом.
#15
by Hans
Бух пока еще сама в 1С не разбирается.. а я обработки пишу... в крайнем случае переделать не долго будет.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Бухгалтерия для бюджетных учреждений и Бухгалтерия для бюджтных организаций
- Книга покупок не попадают "Ввод остатков поставщика", "Ввод остатков покупа
- v7: Ввод начальных остатков по взаиморасчетам с подотчетными лицами в УПП
- v7: Ввод начальных остатков ОС Бухгалтерия 8.1
- v8: перенос остатков по счетам МЦ.02 и МЦ.04. Как заполнить Ввод начальных остатков.
- Бухгалтерия 2.0 ввод начальных остатков УСН
- УПП ввод начальных остатков по взаиморасчетам НАЛОГОВЫЙ учет
- Ввод начальных остатков по взаиморасчётам с контрагентами. Где вводить?
- Обмен Бухгалтерия с Бухгалтерия
- Ввод начальных остатков 1С 8.3 Бухгалтерия КОРП в каком интерфейсе искать?
В этой группе 1С
- В бухгалтерии предприятия 1.6 при реализации не зачитывается НДС с Аванса
- Удержание за неотработанные дни отпуска - 1c ЗУП
- Учёт возвратной тары при РАУЗ в УПП
- ЗУП: Автоматическое увольнение сотрудников
- Макет печатной формы вид- альбомный по ширине надо сделать
- Обращение к 1с через COM. Как сделать активным окно 1с.
- УПП Взаиморасчеты (восстановление последовательности расчетов)
- Видимость глобального модуля в режиме ТолстыйКлиент-УправляемоеПриложение
- УСН не формируются проводки Н02.2
- Чем заменить статьи доходов/расходов в УПП
- v8: Регистр накопления "Учет доходов для исчисления стр взносов"
- Закрытие 25-го счета, директ-костинг
- В чем отличие косвенных и накладных расходов?
- Ошибка начисления амортизации ОС при "закрытии месяца"
- Вопрос к пользователям антивируса ESET NOD32
- Создание DBF-файла с зарплатной ведомостью в 1C8
- Выбор оборудования и конфы для учета тары по штрих-кодам.
- СКД с шапкой на каждой странице
- Дата первого и последнего движения номенклатуры
- БУ. Не проводится Отражение зарплаты в регламентированном учете