#0
by Капюшон
Подскажите как можно решить проблему. При проведении документа "РеализацияТоваровУслуг", аванс засчитывается, а вот НДС с Аванса не зачитывается. Подскажите в чем может быть дело? Должна сформироваться проводка: КТ 76АВ ДТ 68.02 В чем может быть дело? В договоре контрагента стоит галочка "Регистрировать счет фактуры на аванс в порядке, соответствующем в учетной политике." тоесть "регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса". Нам надо чтобы в книгу покупок попадала эта информация об НДС, а она не попадает. вот в чём беда. Подскажите где подтянуть гайки.
#1
by Zapal
надо сделать счет-фактуру на аванс "Ведение книги продаж" - "Регистрация счетов-фактур на аванс"
#3
by Капюшон
А на основании этой реализации уже была введена счет фактура. Только не на Аванс. Потомучто Аванс был выплачен ранее. В этом случае как надо быть?
#14
by lett
В формировании записей книги покупок есть закладка "Вычет НДС с полученных авансов". И вообще ЖКК
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Переход с Бухгалтерии на Комплексную. Как можно?
- Какой счет в Бухгалтерии 8.2 соответствует счету ВАЛ.60 в Бухгалтерии 7.7
- перепродажа товара купленного с ндс, продажей без ндс. цена с ндс
- ПТиУ есть позиции с НДС и без НДС. СФ пред-на на поз. с НДС.
- Как программно установить в 1с83 Бухгалтерии НДС в Сумме? Ставится НДС Сверху.
- Куда пропала кнопка создания групп пользователей в бухгалтерии предприятия 3.0?
В этой группе 1С
- Удержание за неотработанные дни отпуска - 1c ЗУП
- Учёт возвратной тары при РАУЗ в УПП
- ЗУП: Автоматическое увольнение сотрудников
- Макет печатной формы вид- альбомный по ширине надо сделать
- Обращение к 1с через COM. Как сделать активным окно 1с.
- УПП Взаиморасчеты (восстановление последовательности расчетов)
- Видимость глобального модуля в режиме ТолстыйКлиент-УправляемоеПриложение
- УСН не формируются проводки Н02.2
- Чем заменить статьи доходов/расходов в УПП
- Ошибка rphost.exe, версия: 8.1.15.14
- Бюджетная бухгалтерия - ввод начальных остатков по взаиморасчетам чем как вводить?
- v8: Регистр накопления "Учет доходов для исчисления стр взносов"
- Закрытие 25-го счета, директ-костинг
- В чем отличие косвенных и накладных расходов?
- Ошибка начисления амортизации ОС при "закрытии месяца"
- Вопрос к пользователям антивируса ESET NOD32
- Создание DBF-файла с зарплатной ведомостью в 1C8
- Выбор оборудования и конфы для учета тары по штрих-кодам.
- СКД с шапкой на каждой странице
- Дата первого и последнего движения номенклатуры