#0
by olo_lo1
Джентельмены подскажите пож- у меня в программе на 25 и 26 счетах в УПП учитываются расходы в разрезе номенклатурных групп. Аналогично и на 20. Насколько я понимаю если в течении месяца не было создано акта на оказание произв. услуг в разрезе нужной номенклатурной группы это должно оставаться на незавершенке. т.е. должны делаться проводки Д20 К25,26 по ном группе и на 20 счете оставаться (накапливаться) до тех пор пока не сделан акт. 1 Почему когда я делаю расчет с/с выпуска программа по тем номенк. группам где не было актов НЕ делает проводку Д20 К25,26 а оставляет незакрытыми данные суммы на 25 и 26 счетах 2 Если заказчик принимает построенный объект не сразу, а частично этапами, можно как-то в УПП указать % на который должен закрываться 25,26,20 счета по необходимой номенклатурной группе
#1
by ilis516
Можно было бы предложить отражать наработку, а в затратах 25 и 26 счета указать "распределять на наработку", но это выпуск МАТЕРИАЛЬНЫЙ, а не услуг... С услугами так не выйдет. Распределение косвенных затрат в УПП допустимо только на ВЫПУСК. Рассмотрите вариант с промежуточным материальным выпуском, после которого уже делайте Акт.
#2
by olo_lo1
а если компания ничего не производит а строит объект мне важно (требования бух учета) что бы делалась проводка Д20 К25,26 и на незавершенке в котле накапливалась сумма по нужной номенклатурной группе до тех пор пока не сделали акт. а сейчас если акт сделали то программа делает Д20 К25,26 Д90 К20 а если акт не сделали то ничего не делает, пишет базы распределения нет , но естественно ее нет и не будет пока акта нет
#3
by ilis516
Для строительных организаций есть специальная конфа на базе УПП, там эти проблемы решаются без выкрутасов. В УПП - только придумывать обходные пути. Так вот если сделаете фиктивный выпуск в наработку, как раз 25/26 закроется на 20-й и останется в незавершенке. Потом, правда, надо показать окончательный выпуск в затраты и только после этого сделать Акт... По-моему, такая схема должна сработать. По крайней мере попробуйте, покрутите на практике.
#5
by ksupalo
не рекомендую - работали в подрядчике строительства - замучались (догадайтесь почему)... Перешли на УПП.
#6
by ilis516
Нет, если выпуска нет СОВСЕМ, то и закрывать некуда. Тогда расскажите человеку, как выкручиваетесь в УПП. Мне тоже интересно. Жаль, как следует подумать над проблемой нет возможности.
#7
by olo_lo1
если убрать номенклатурную группу то списывается, здесь проблема не в настройках статей затрат, а в том что я описал выше
#10
by ksupalo
Есть документ Документ «Корректировка прочих затрат» - с помощью него можно оставлять незавершенку, или не оставлять, если это не нужно... Честно говоря не задумывался, что будет если не было выпуска вообще...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Закрытие месяца в УПП
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- v7: Закрытие 25, 26 счетов документом "Закрытие месяца". Закрываются с пустым с
- из УПП в УПП
- v7: Распределение затрат и закрытие 25/26 счетов в УПП 8,1
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- Закрытие 25 счета документом Закрытие месяца
- УПП: Закрытие счетов 20 и 26 документом Расчет себестоимости выпуска
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- Требование Накл. 25 и 26 счет в подразделение в УПП
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
В этой группе 1С
- как выполнить свертку базы конфигурации БГУ?
- Период предшествующий отчетному
- Удаление регистрации из плана обмена
- УТ11 Открытие денежного ящика при снятии Z-отчета.Продолжение.
- v8: Ошибка загрузки внешней компоненты для склонения ФИО
- ут 11. как сделать отбор в подборе номенклатуры?
- тип Регистр сведений в табличном поле справочника
- Недостаточно прав в запросе
- Настройка порядка обхода работает некорректно в УТ 10,3
- Поле объекта недоступно для записи (ЭтотОбъект)
- Почему в БП может не полностью списываться транспортные расходы?
- 1c 8.2 МенеджерКриптографии
- СКД выводит границы ячеек
- Округление в отчетности
- v8: Очень медленная работа УПП!!!
- Как: ИБ источники Реквезит номенклатуры в ИБ приёмник свойство номенклатуры
- Обмен между КА8 и КА8
- На фискальнике печатает Чек аннулирован
- Типовой перенос данных из ЗИк 77 в ЗУП корп.Не переносятся начисления!
- Как повторить отчет несколько раз на странице