Упп - Передача в переработку и обратно #563565


#0 by Sara_Crow
Здравствуйте. Помогите, не получается разобраться с операциями по переработке. Задача: есть труба на 10 01. Делаю документ Передача товаров, передаю трубу контрагенту в переработку, д 10 07 к 10 01. Все нормально. Дальше, делаю документ Получение услуг по переработке, заполняю материалы, продукцию, получаю, проводки д 23 к 60. Далее делаю док Поступление из переработки, проводки д 10 01 к 10 07 новая труба, только по 10 07 никакой аналитики и суммы тоже нет (это и понятно, откуда новой трубе взяться на 10 07). Не могу понять, может чего пропустила, или делаю не так..подскажите пожалуйста. Спасибо.
#1 by rinatru
попробуй сделать расчет себестоимости. сумма появится (если конечно аналитика сойдется), но по определению сумма полученной продукции/полуфабриката будет расчитана только в конце месяца
#2 by Sara_Crow
расчет себестоимости не помог..
#3 by rinatru
а почему проводка Дт 10.1. - Кт. 10.07 ? это неправильно
#4 by rinatru
все должно быть завязано на 20 счете, и 40-ой еще, если конечно в учетной политике указано, что используется 1. по акту от Переботчика списываем материал Дт20 - Кт. 107 2. затем получаем наш продукт/полуфабрикат Дт10(21,43) -Кт 20 - только количество 3. при расчете себестоимости формируется проводка Дт10(21,43) -Кт 20 - только сумма
#5 by Sara_Crow
да, все так, кроме суммы, при расчете себестоимости, не вижу суммы..
#6 by rinatru
где сумму не видите, простите? в проводках документа или в общем в отчете по партиям?
#7 by sergeev-ag-1977
Схема такая: 1) Передача товаров  в переработку,   проводка: Дт 10.07 Кт 10.01   смысл: передали материал нефтепереработчику (труба ушла со склада); 2) Получение услуг по переработке:   Проводка: Дт 23 Кт 60 Смысл: Стоимость услуг по переработке   Проводка: Дт 19 Кт 60 Смысл: НДС на услуги по переработке   Проводка: Дт 43/21 Кт 40/23 Смысл: получена от переработчика готовая продукция или полуфабрикат.   Проводка: Дт 23 Кт 10.07 Смысл: использованная труба из которой собственно и сделали ГП и полуфабрикат. 3) Поступление из переработки:   Проводка: Дт 10.01 Кт 10.07 Смысл: оставшаяся не использованная труба вернулась обратно на склад из переработки.
#8 by PVV65
В документе "ПоступлениеТоваровИзПереработки" закладка "Прочие затраты" заполнена?
#9 by rinatru
>>3) Поступление из переработки: >>  Проводка: Дт 10.01 Кт 10.07 Смысл: оставшаяся не >>использованная труба вернулась обратно на склад из >>переработки. может быть для возврата использовать правильный документ? а именно "Возврат переданных товаров" ???
#10 by Sara_Crow
нигде не вижу
#11 by rinatru
опиши подробно какую операция ты отражаешь проводкой "д 10 01 к 10 07 новая труба" варианты: 1. поступление на склад продукции/полуфабриката, изготовленного Переработчиком для вас; 2. возврат лишнего материала на склад предприятия от Переработчика
#12 by Sara_Crow
про д 10 01 к 10 07, я уже поправила. Документом Поступление товаров из переработки. Проводки д 10 01 к 20 01 и суммы нет
#13 by PVV65
Ответь на вопрос из
#14 by Sara_Crow
Заполняю, а он ругается - не могу распределить затраты..
#15 by PVV65
+ На закладке "Прочие затраты" отражается стоимость услуг по переработке.
#16 by rinatru
ты думаешь, что Прочие затраты влияет на проводку Дт10.01-Кт20.01 ? вопрос такой: нет проводки, или суммы в проводке нет?
#17 by Sara_Crow
проводка есть, суммы нет
#18 by Sara_Crow
может быть еще раз и сначала..где то может я счет не поставила или не тот, или сумму..
#19 by rinatru
я же писал, что сумма будет сформирована документом Расчет себестоимости выпуска, но ты ее в проводках документа не увидишь!!!! только лишь в отчете по партиям в целом и посмотри отчет "Анализ производственных затрат".. возможно аналитика "разбежалась" проверь по Ном. группе, по заказу, по статьям, по счету
#20 by PVV65
Ключевое замечание в . Ошибка в синхронизации документов "ПолучениеУслугПоПереработке" и "ПоступлениеТоваровИзПереработки". А именно в аналитике затрат. В первую очередь - СтатьяЗатрат - в док. "ПолучениеУслугПоПереработке" на закладке "Учет затрат" и в док. "ПоступлениеТоваровИзПереработки" "Распределение прочих затрат".
#21 by PVV65
В зависимости от учетной политике, себестоимость может быть рассчитана и в документах выписка ("ПоступлениеТоваровИзПереработки").
#22 by PVV65
+ политике - политики, выписка - выпуска.
#23 by rinatru
согласен с тобой. видимо аналитика у девушки "бантиком", как говорят бухгалтера исправляй
#24 by Sara_Crow
Ура! Спасибо большое
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С