Корректировка поступления в КА 1.1 и УПП 1.3 #607912


#0 by МурЬка
*тут должна быть истерика* Этот функционал вообще работает? Где-нибудь есть его описание? Почему корректировка корректирует 60.01 минусом, если текущая задолженность - по авансам? Что еще сделать кроме корректировки и счета-фактуры, чтобы эта фигня попала в книгу продаж, книгу покупок или вообще хоть куда-нибудь попала? Почему корректировка поступления в регистре взаиморасчетов по документам расчетов встает как аванс, в оборотке - как минусовая по 60.01 и при последующем зачете авансов делает лесенку 60.01 и 60.02. Как со всем этим рабоать?
#1 by МурЬка
Отстапятидесятитыщники, где вы???
#2 by МурЬка
ап
#3 by Нуф-Нуф
если не ошибаюсь это вторая или третья похожа тема за последнюю неделю. попробуй поиском пройти
#4 by МурЬка
Так точно, тема вторая или третья, а ответа ни одного.
#5 by КМ155
дык это УПП,всё необходимо легко допиливается
#6 by МурЬка
Как-то не очень хочется пилить общий модуль взаиморасчетов.
#7 by Нуф-Нуф
мсье от самый отстапятидесятитысячник которому перепилить модуль взаиморасчетов в УПП раз плюнуть? +1 неблагодарное это дело
#8 by laeg
Ежики плакали и кололись, но продолжали жрать кактусы я общие модуля не трогал, переписал модуль самой корректировки. движение по регистрам ОУ и БУ ... бухи больше всего были возмущены, это когда делаешь прошлогоднюю корректировку. 1с-ники посчитали правильным сделать проводки ЗАКРЫТЫМ прошлым годом .... маразм
#9 by КМ155
ну общий модуль трогать не обязательно, хватает подписок
#10 by МурЬка
Проводки самой корректировки это фигня. Меня больше интересует ситуация с минусовой кредиторкой.
#11 by МурЬка
Определять новую подписку на явный косяк, который в следующих релизах с большой долей вероятности будет исправлен? Вот уж воистину дурная работа.
#12 by КМ155
следующий релиз будет в июне
#13 by МурЬка
Да и вообще причем тут подписка, когда должен отрабатывать типовой код общего модуля и правильно определять счет авансов? Вы мне скажите, это косяк КА или мой, кредиторку с минусом на 60.01 ставить???
#14 by МурЬка
Будет в июне - до июня будут руками править, благо косяк только по БУ, в регистрах все нормально.
#15 by КМ155
скорее всего забыли документ корректировки в общий макет воткнуть
#16 by МурЬка
В коде есть обработка типа корректировка поступления, но не учитывается ситуация, когда задолженности на 60.01 на момент корректировки нет. Поэтому не "забыли", а "не доделали".
#17 by КМ155
мне не понятна причина твоего раздражения, для УПП дюжина мелких ошибок на релиз является нормой
#18 by МурЬка
Так конец апреля... Бухгалтера сдают отчетность, у остальных сдают нервы )
#19 by laeg
все переписывал в модуле. на самом деле не фигня, когда период уже закрыт а документ пытается туда проводки засунуть :) для разовых ситуаций как бы можно обойтись корректировками, но когда около сотни в месяц корректировок, то лучше подделать документ и не заморачиваться. косяк по взаиморасчетам в корректировках тянеца с начала года ...
#20 by kotletka
истерику должна быть у тех кто пользует бп 2.0 там за 2 месяца 6 релизов, а косяки с корректировкай все плывут и плывут, непотопляемые
#21 by МурЬка
В БП 2.0 корректировки работают более-менее штатно вроде. По крайней мере, после того, как перепишешь ))
#22 by kotletka
"после того как перепишешь", вот нафейхоа туеву хучу клиентов снимать с типовой?
#23 by kotletka
я для начала затрахался объяснять клиентам почему проводки такие, теперь себе не могу объяснить почему так сделали
#24 by Snovy
Через пару месяцев переделают.... Штатно по отношению к чему? и вообще - штатно это как?
#25 by МимохожийОднако
ОФФ: Задавать вопросы "Почему? Зачем? так сделано" разработчикам и методистам 1С задавать бессмысленно (С)"Потому что кактус"
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С