#0
by dddonnn
Бух дал задачу, чтобы на начало 2013 года не было минусов по 41 счету и при этом нельзя трогать записи 2012 года и нельзя делать корректировки, используя 000 счет. Она говорит что раньше как то программисты ей делали. Ну я подумал сделать программно запись в регистре без корреспонденции, а программа мне ошибку: Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦУП00000001 от 01.01.2013 0:00:00 Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита. Вопрос: как убрать проверку на заполнение по счету кредита? Или может кто знает как по другому выйти из ситуации?
#1
by evorle145
Может найти документ, который сформировал эти минусы и сторнировать его текущим периодом?
#2
by ДенисЧ
хм... Убрать двойную запись? нуну... Поищи следы того, "что раньше как то программисты ей делали"
#3
by Aswed
ЛОЛ))))) Скажи что бы выдала тебе 200тыр наликом, только что бы нигде это не отражалось, скажи что предыдущий бух так делала.
#4
by Крутил_Вертел_1С
что эта за порнуха?? не надо нечего убирать у всех нормально работает. Что бы не трогать прошлый год делаем справку на нужную дату и плюсуем на 41 чтоб не было минуса при этом списывая с другого счета
#5
by Крутил_Вертел_1С
+ да и вообще конечно как то глупо "убрать минусы")))) Вариант проводку делать Дт91.02 Кт41
#7
by dddonnn
Так вот если сторнировать, то с корреспонденцией с каким-то счетом, а она мне заливает, что этот счет попадет в оборотку. Да я вот хз как там они умудрились) Так на 91.02 тогда сумма то изменится - не пойму тебя
#8
by Крутил_Вертел_1С
))) конечно изменится) я указал самый разумный вариант. Но тут уже другое надо, тут надо 1С убивать
#9
by Крутил_Вертел_1С
ну у меня недавно была похожая тема, 0.01 копейка была лишняя, нам переплатили. Просили так же "ну убери как программист, не меняя итоги", я послал нах и сделал проводкой на 91.01. Щас всё отлично. а эти изменения программные, удаления того и сего, потом просто вылезут.
#10
by RayCon
Для этого есть документ инвентаризации, который нивелирует все недостачи и излишки на складе.
#17
by Крутил_Вертел_1С
ну так текущая проблема в следствии неверного учета ок? вели учет вели, бац на конец 2012 года какие то минусы, иннах их щас удалил из базы и всё!11 лоололо
#18
by mikecool
писал как то обработину, которая висяки изза кривой корректировки раскидывала - часть на остаток товара, часть - на 91 по реализованным уже товарам. а чуда в не будет
#19
by dddonnn
а я не могу понять, почему никто не предложил проводку с 000 счетом, это чем-то чревато?
#20
by cw014
Как вариант. Если на 41 счете где то есть минусы, значит где то и плюсы. Вот туда и убирать
#21
by cw014
"нельзя делать корректировки, используя 000 счет" "а я не могу понять, почему никто не предложил проводку с 000 счетом, это чем-то чревато?" Ты уж определись, нужен ли тебе 000 счет или нет??? А то ты то Вася, то Петя, то Маша
#25
by successful
По хорошему если минусы по суммам при нулевом количестве это Дт 90 К 41 (Красным) Но поскольку бух тебе баланс менять не велит, то пиши обработку перераспределения с 41 на 41... А я бы добавочно еще служебку написал на отсутствие необходимой квалификации для ведения учета у ГБ и положил на стол директору...
#26
by Flyd-s
, неа. Я что-то подумал списать на нулевой, а потом нулевой нулевым закрыть, а потом только понял, что не прокатит.
#27
by Крутил_Вертел_1С
почему это Дт 90 К 41 (Красным) ? если на 41 и так минус, мы ещё минусуем? так сказать из крайности в крайность, го миллионы минусовать
#30
by s_ustinov
выгрузи оборотно сальндовую на 01.01 и попроси бухгалтера написать цифры, как она должна выглядеть после корректировки - и все ясно, что делать. если исправит только ОДНУ цифру - можно смело писать докладную директору о профпригодности бухгалтера ))))))) "порвало баланс" - тебе это словосочетание о чем-либо говорит?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Обмен КА 8.2 - КА 8.2.
- План обмена КА<->КА vs Полный. В чем разница?
- Проблема при переносе документов по зарплате из КА в КА
- Перенос остатков КА 7.7 в КА 8.2
- v7: Выгрузка цен из КА 77 в КА 82
- Не переносятся кадровые и зарплатные данные из КА 1.1 в КА 2.0
- переход с КА 1.1 на КА 2.0
- Перенос КА 1.1 в КА 2.0
- КА 1.1 , КА 2.0(ERP 2.0) Документ Передача товаров
- Односторонний обмен КА 2.0 --> Ка 2.0
- УТ11, ордерная схема, ячеистый учет. Как убрать "минусы" в ячейках
- Синхронизация КА 2 - КА 2
В этой группе 1С
- Таблица значений передать на клиент
- v7: как в 7.7 получить значение константы
- глобальные переменные в 1С 8.2
- Есть ли ДСВ-3 в 1С Бухгалтерии 2.0.46.8?
- Почему не активны поля в документе периферийной базы
- Внешняя печатная форма документа "Ведомость в банк"
- v7: ЗиК кадровое перемещение списком
- Управляемые формы - передача результатов запроса
- Кнопка конфигуратор не активна (бухгалтерия предприятия 3.0).
- Email CDO.Message через Microsoft Exchange
- Эквайринговый терминал и Розница 1С, не печатает чек по безналу
- В запросе условие даты на пустое значение
- УТ 10.3 ошибка проведения документа возврат товаров поставщику
- Сторно передачи ОС
- УПП по какому регистру переоценка валютных средств идёт?
- Отключить автонумерицию в Розница 8: Аптека
- как создать обработку заполнения табличной части документ
- v7: ВыводитьПиктограммы() в табличной части документа
- УПП не проставляется субконто на 79 счете
- ФСРАР личный кабинет - прием файлов