КА Убрать минусы по счету #660500


#0 by dddonnn
Бух дал задачу, чтобы на начало 2013 года не было минусов по 41 счету и при этом нельзя трогать записи 2012 года и нельзя делать корректировки, используя 000 счет. Она говорит что раньше как то программисты ей делали. Ну я подумал сделать программно запись в регистре без корреспонденции, а программа мне ошибку: Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦУП00000001 от 01.01.2013 0:00:00 Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита. Вопрос: как убрать проверку на заполнение по счету кредита? Или может кто знает как по другому выйти из ситуации?
#1 by evorle145
Может найти документ, который сформировал эти минусы и сторнировать его текущим периодом?
#2 by ДенисЧ
хм... Убрать двойную запись? нуну... Поищи следы того, "что раньше как то программисты ей делали"
#3 by Aswed
ЛОЛ))))) Скажи что бы выдала тебе 200тыр наликом, только что бы нигде это не отражалось, скажи что предыдущий бух так делала.
#4 by Крутил_Вертел_1С
что эта за порнуха?? не надо нечего убирать у всех нормально работает. Что бы не трогать прошлый год делаем справку на нужную дату и плюсуем на 41 чтоб не было минуса при этом списывая с другого счета
#5 by Крутил_Вертел_1С
+ да и вообще конечно как то глупо "убрать минусы")))) Вариант проводку делать Дт91.02   Кт41
#6 by Крутил_Вертел_1С
ой наоборот, Дт41   Кт91.02
#7 by dddonnn
Так вот если сторнировать, то с корреспонденцией с каким-то счетом, а она мне заливает, что этот счет попадет в оборотку. Да я вот хз как там они умудрились) Так на 91.02 тогда сумма то изменится - не пойму тебя
#8 by Крутил_Вертел_1С
))) конечно изменится) я указал самый разумный вариант. Но тут уже другое надо, тут надо 1С убивать
#9 by Крутил_Вертел_1С
ну у меня недавно была похожая тема, 0.01 копейка была лишняя, нам переплатили. Просили так же "ну убери как программист, не меняя итоги", я послал нах и сделал проводкой на 91.01. Щас всё отлично. а эти изменения программные, удаления того и сего, потом просто вылезут.
#10 by RayCon
Для этого есть документ инвентаризации, который нивелирует все недостачи и излишки на складе.
#11 by mikecool
насколько помнится - с остатками зависших сумм не поможет бороться
#12 by dddonnn
фишка в том что количество нулевое
#13 by dddonnn
фишка в том что количество нулевое
#14 by cw014
Убери минусы на прочие расходы и не мучайся
#15 by dddonnn
у тебя  0.01 а у меня тысячи
#16 by Плот
Пусть мозг не конопатит.
#17 by Крутил_Вертел_1С
ну так текущая проблема в следствии неверного учета ок? вели учет вели, бац на конец 2012 года какие то минусы, иннах их щас удалил из базы и всё!11 лоололо
#18 by mikecool
писал как то обработину, которая висяки изза кривой корректировки раскидывала - часть на остаток товара, часть - на 91 по реализованным уже товарам. а чуда в не будет
#19 by dddonnn
а я не могу понять, почему никто не предложил проводку с 000 счетом, это чем-то чревато?
#20 by cw014
Как вариант. Если на 41 счете где то есть минусы, значит где то и плюсы. Вот туда и убирать
#21 by cw014
"нельзя делать корректировки, используя 000 счет" "а я не могу понять, почему никто не предложил проводку с 000 счетом, это чем-то чревато?" Ты уж определись, нужен ли тебе 000 счет или нет??? А то ты то Вася, то Петя, то Маша
#22 by dddonnn
понял, в рамках бух.учета значит так делать нельзя.
#23 by Flyd-s
Сделай корректировку 41-000, но на нулевой кинь нулевые суммы
#24 by cw014
o_O Сам то понял что сказал?
#25 by successful
По хорошему если минусы по суммам  при нулевом количестве это Дт 90 К 41 (Красным) Но поскольку бух тебе баланс менять не велит, то пиши обработку перераспределения с 41 на 41... А я бы добавочно еще служебку написал на отсутствие необходимой квалификации для ведения учета у ГБ и положил на стол директору...
#26 by Flyd-s
, неа. Я что-то подумал списать на нулевой, а потом нулевой нулевым закрыть, а потом только понял, что не прокатит.
#27 by Крутил_Вертел_1С
почему это Дт 90 К 41 (Красным)  ? если на 41 и так минус, мы ещё минусуем? так сказать из крайности в крайность, го миллионы минусовать
#28 by Aprobator
песец. Красный забор сделать зеленым, но перекрашивать его нельзя.
#29 by successful
Поясняю  на остатке -100 д90 кт41 -100
#30 by s_ustinov
выгрузи оборотно сальндовую на 01.01 и попроси бухгалтера написать цифры, как она должна выглядеть после корректировки - и все ясно, что делать. если исправит только ОДНУ цифру - можно смело писать докладную директору о профпригодности бухгалтера ))))))) "порвало баланс" - тебе это словосочетание о чем-либо говорит?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С