#0
by Велимудр
Есть кредиторка на 76,09, бухгалтер хочет перенести корректировкой долга сумму на 62.02 и сделать СФ на аванс. Проводку сделали, а вот как сделать СФ на аванс не поймем :( В УПП СФ вводится на основании корректировки, тут такого нет. Пробовали формировать книги - пусто, обработка формирование СФ на аванс тоже не видит операцию.
#2
by Naumov
а лучше сделайте кооректировку в режиме списания и спишите на 62.01, указав в качестве расчетного документа новый "ручной документу учета расчетов"
#3
by Велимудр
В корректировке долга нет пункта меню "Ввести на основании" Не понял про режим списания, у нас выбран режим переноса на 62,02, зачем нам 62.01?
#4
by Велимудр
Гмм.. если смотреть меню в журнале, то пункт есть. Но СФ не заполняется, говорит, что авансы не обнаружены. Хотя проводка правильная
#5
by Sasha_1CK
попробуйте таки обработку "Формирование СФ на аванс" - она по идее видит корректировки долга автоматично
#9
by Велимудр
Если СФ не формируется на основании корректировки долга, как сформировать СФ на аванс? Обработка по формированию СФ на аванс, скорее всего смотрит только на корреспонденцию со счетом 51 или 50
#10
by neo_matrix_123
на основании корректировки долга надо сделать еще один документ, на который повесить счет-фактуру.
#11
by neo_matrix_123
наводящие вопросы: при отражении суммы изначально на 76.09 куда свалился ндс? перенести сумму с 76.09 на 62.02 маловато будет для формирования счет-фактуры на аванс, ибо она формируется с 76.АВ. делать это умеет только один документ системы, в реквизите "Документ расчетов" которого можно указать ранее проведенную корректировку долга.
#12
by Sasha_1CK
Тады ой. Это 3.0 умеет делать СФ на авансы на основании всего подряд. Это типа развитие 2.0 заморожено. А по сути - есть такой документ "отражение НДС к начислению" - можно в нем поковырятся и сделать проводку на 76.АВ - но только ручками. Либо сделать его без проводок и попробовать сделать СФ на основании него. И скорее всего потом и зачет НДС тоже придется ручками сделать
#17
by Велимудр
а ты пробовал так сделать? Я попробовал списанием, там даже аналитика 62 не заполняется
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- ПУБ: ОСВ по 62 счету - остается сальдо на 62.1 и 62.2
- "76.6,76.7,76.8" Счет учёта нельзя использовать в проводках.
- v7: использование счетов 60.02 и 62.02 в 1Сv8
- Торговля. Перенос долга на другой договор.
- Документ Корректировка долга с видом операции "Перенос задолженности"
- Перенос 1.6 - 2.0. Перенос проводок. Мысли...
- в УТ11 есть план обмена с БП2, а в БП2 нету обмена с УТ11
- Перенос данных из УСН 7.7 в БП2.0
- Бух 3.0 Корректировка долга - перенос долга(аванс покупателя) - сф выданный
- БП3.0 Ввод остатков 76.ВА. В проводках по журналу СФ нет сумм и вида операции 02
- КА 1.1. Деньги не встают как аванс на 62.02, а висят с минусом на 62.01
- Переоценка валюты на 76.25, 76.26, 76.29 счете
В этой группе 1С
- v7: Выгрузка в xls (Excel) не работает
- запрет копирования картинки из 1С
- ЗуП отчет о переработках есть в зупе?
- Написать кладр в свою конфигурацию
- Регистрация СФ на аванс (аванс и реализация в один день)
- Отчет по залежавшимся товарам ут 11
- СправочникМенеджер и РИБ.
- Реализация товаров с МЦ.02 не попадают в книгу продаж
- V8: Раздельный учет НДС в БП 2.0/3.0
- Событие табличного поля ПриИзмененииФлажка
- БП 3.0. Подключить внешнюю обработку в форму списка справочника Контрагенты
- Корректировка реализаций и дебиторка УТ 10.3
- Управляемые формы: После ввода данных в ячейку, переход по Enter на кнопку?
- Установка отбора на несколько значений
- БП 2.0 Как вернуть "Услугу" поставщику?
- Российский процессор Эльбрус-4С готов к массовому производству
- Как определить сколько файлов прикреплено к документу?
- СКД теряет данные
- УНФ и дивиденды
- v7: Подключение сканера штрих - кода при работе через терминал