БП2 Перенос долга с 76,09 на 62.02. Как формируются СФ на аванс? #706132


#0 by Велимудр
Есть кредиторка на 76,09, бухгалтер хочет перенести корректировкой долга сумму на 62.02 и сделать СФ на аванс. Проводку сделали, а вот как сделать СФ на аванс не поймем :( В УПП СФ вводится на основании корректировки, тут такого нет. Пробовали формировать книги - пусто, обработка формирование СФ на аванс тоже не видит операцию.
#1 by Naumov
в БП с-ф на аванс на основании корректировки прекрасно вводится
#2 by Naumov
а лучше сделайте кооректировку в режиме списания и спишите на 62.01, указав в качестве расчетного документа новый "ручной документу учета расчетов"
#3 by Велимудр
В корректировке долга нет пункта меню "Ввести на основании" Не понял про режим списания, у нас выбран режим переноса на 62,02, зачем нам 62.01?
#4 by Велимудр
Гмм.. если смотреть меню в журнале, то пункт есть. Но СФ не заполняется, говорит, что авансы не обнаружены. Хотя проводка правильная
#5 by Sasha_1CK
попробуйте таки обработку "Формирование СФ на аванс" - она по идее видит корректировки долга автоматично
#6 by Naumov
Ну 62.02. укажи
#7 by Велимудр
Не помогает, жму на заполнить - пусто.
#8 by Велимудр
Смотрю код СФ: Т.к. в корректировке нет поля Контрагент, что СФ не заполняется:
#9 by Велимудр
Если СФ не формируется на основании корректировки долга, как сформировать СФ на аванс? Обработка по формированию СФ на аванс, скорее всего смотрит только на корреспонденцию со счетом 51 или 50
#10 by neo_matrix_123
на основании корректировки долга надо сделать еще один документ, на который повесить счет-фактуру.
#11 by neo_matrix_123
наводящие вопросы: при отражении суммы изначально на 76.09 куда свалился ндс? перенести сумму с 76.09 на 62.02 маловато будет для формирования счет-фактуры на аванс, ибо она формируется с 76.АВ. делать это умеет только один документ системы, в реквизите "Документ расчетов" которого можно указать ранее проведенную корректировку долга.
#12 by Sasha_1CK
Тады ой. Это 3.0 умеет делать СФ на авансы на основании всего подряд. Это типа развитие 2.0 заморожено. А по сути - есть такой документ "отражение НДС к начислению" - можно в нем поковырятся и сделать проводку на 76.АВ - но только ручками. Либо сделать его без проводок и попробовать сделать СФ на основании него. И скорее всего потом и зачет НДС тоже придется ручками сделать
#13 by neo_matrix_123
12) ну почти правильный ответ. он для этого и предназначен!
#14 by Naumov
я уже вроде написал как быстро все сделать
#15 by Aleksey
а как долг покупателя оказался на 76 счете?
#16 by Велимудр
ошиблись
#17 by Велимудр
а ты пробовал так сделать? Я попробовал списанием, там даже аналитика 62 не заполняется
#18 by Naumov
Конечно пробовал. аналитику на закладке нужно указать, там же, где и счет списания.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С