УПП каким документом вручную 25 счет на 20 распределить можно? #707174


#0 by Shur1cIT
каким документом вручную 25 счет на 20 распределить можно?
#1 by Shur1cIT
Пытался документами прочие затраты распределить а он не даёт 20 выбрать
#2 by neo_matrix_123
смотря по каким аналитикам планируете это в 20-ке получить.
#3 by neo_matrix_123
зависать на 25 счете не должно. если суммы остались после расчета с-стоиомости - значит что-то некорректно в настройках или указана на 25 счете аналитика - мешающая списать расходы в нзп
#4 by Shur1cIT
часть на одну номенклатурную группу отправить часть на другую (Производство, Услуги) причем услуги можно отправить сразу на 90.02.1 а производство (20 счет) доджен по продукции 43 счета распределиться
#5 by Shur1cIT
Услуги та в лёгкую на 90.02.1 уходят документом Прочие затраты, а вот остальную часть как на 20 отправить? думал обхитрить систему создал документ прочие затраты, Услуги на 90.02.1 забросил всё ок, провожу документ расчет себестоимости в надежде что он остаток на 20 забросит, ан нет закрыл он в минус, проигнорировал прочие списание напрочь
#6 by neo_matrix_123
в нзп на номгруппах Продукция и Услуги есть расходы? какой они имеют вид затрат?
#7 by neo_matrix_123
интересуют ттолько производственные
#8 by Shur1cIT
продукция имеет материальные и Фот, Услуги только прочие то есть к базе к общей некакой не цепанешся
#9 by Shur1cIT
это я про прямые на 20 написал
#10 by neo_matrix_123
вот наконец-то уже кое-что. вы, мне помнится, хотели списывать это в пропорциях? а на 25 счете затраты на одном и том-же подразделении, так?
#11 by Shur1cIT
да оно самое это по сути продолжение того вопроса, решили временно руками так как прицепиться не к чему , а сроки закрытия горят, возник вопрос как сие организовать
#12 by neo_matrix_123
если "да", - фот и прочие в пропорциях каковы примерно? и какова при этом величина материальных по отношению ко всем остальным прямым по номгруппе Производство и Услуги вместе.
#13 by neo_matrix_123
и еще интересует величина себестоимости услуг и производства на 90 счете тоже в долях.
#14 by Shur1cIT
то есть часть Услуги (аренда) на 90.02.1 уходит нет проблем остальная часть на продукцию через 20 счет
#15 by Shur1cIT
Если по выручке то не получиться по производству может и не быть выручки пропорции 40% услуги остальное производство
#16 by Shur1cIT
в УПП нет механизма ручного распределения 25 на 20?
#17 by Shur1cIT
есть вариант на 90.02.1  отправить а потом оприходовать с 90.02.1 на 20 счет часть ,но это извращение и главбух не это не согласен
#18 by neo_matrix_123
цель моих вопросов - прописать корректную базу распределения для опр расходов, чтобы весь 25 счет уходил в 20-ку, а оттуда в момент выпуска - на 90-й в себестоимость. не надо строить предположений. давайте заново: 1. 25 счет. затраты на одном и том-же подразделении. да или нет. 2. номгруппа услуги в нзп имеет только прочие производственные расходы, а закрывается актом об оказании производственных услуг. величина этих расходов по отномешнию к расходам по номгруппе Производство (кроме материальных)
#19 by Shur1cIT
1 да на одном и томже подразделении 2 Да номенклатурная группа  услуги на 20 счете имеет только прочие производственные расходы и вводиться документ акт об оказании производственных услуг 25 должен закрываться на 20 в пропорции Услуги -40% Производство 60%
#20 by neo_matrix_123
материальку в расчет не берем? тогда пробуете сделать следующее... в базу распределения опр расходов ставите по стоимости затрат. в отборах включаете отбор по характеру затрат производственные и виду затрат не равно материальные. в коэффициентах указываете соотношение 2 к 3.
#21 by neo_matrix_123
ну отбор по подразделению и подразделению организаций на всякий случай тоже!
#22 by neo_matrix_123
но по хорошему надо разводить по номгруппам опр расходы сразу при учете. и отражать их в соотношении 2 к 3. и прописать тогда в отборах способа распределения статей затрат номгруппу ареда отдельно и производство отдельно - указав разные стоимостные оценки в базе распределения. для услуг - прочие, для производства - фот. ибо объединенная база распределения вам все с косит. если сейчас на опр статей не много - можете корректировкой прочих затрат изменить аналитику - добавив номгруппу аренда и производство в соотношении 2 к 3.
#23 by ASU_Diamond
а если скинуть в 25 по номенклатурным группам? тогда 25 будет закрываться в разрезе НГ. Вроде так. Кстати РАУЗ или нет?
#24 by neo_matrix_123
именно. но надо дождаться результата!
#25 by Shur1cIT
рауза нет распределяется только продукция.
#26 by neo_matrix_123
по услугам не закрылось? вообще ничего?
#27 by neo_matrix_123
не понял смысла. что на выходе после расчета с-стоимости?
#28 by Shur1cIT
всё что было на 20 ушло на номенклатурные группы производства, на аренду ни одной проводки
#29 by ASU_Diamond
а прямые по аренде вообще есть? и базой распределения что указано?
#30 by neo_matrix_123
в способе распределения опр в отборах и фильтрах что стоит?
#31 by neo_matrix_123
+1 и осталось по стоимости затрат?
#32 by neo_matrix_123
прочтите и
#33 by Shur1cIT
сейчас остался на 25 не закрытый кусок скорее всего это аренда, но расчет себестоимости не ругаеться на базу а почемуто просто не закрывает
#34 by Shur1cIT
нет вру. он совсем не закрыл статьи в которых я колдовал
#35 by Shur1cIT
спасибо за помощь , откладываю проблему до 5 мая глав бух не выдержал домой ушел
#36 by neo_matrix_123
значит что-то упустили в настройке. попробуйте раскидать опр-ки по номгруппам корректировками прочих затрат. делаете следующее. 1.распроводите с-стоимости. 2. создаете 2 новых дока корректировка прочих затрат на 23:59:59 последнего для закрываемого месяца. заполняете шапку подразделением. в табл.части нажимаете заполнить и выбираете только опр статьи. делите каждую строку в пропорции для аренды в одном доке для производства в другом доке. в получателях соответственно останется все по суммам тоже самое, но только проставить надо будет номгруппу. и еще. итого суммы по каждой статье должны совпасть при списании, так-что надо будет вручную скорректировать округляя результат при делении. особое внимание налоговому учету. там быстрее всего будут ПР и ВР - именно по этой причине лучше использовать корректировку прочих затрат на не прочие затраты. 3. делаете отдельно две базы распределения для аренды и для производства
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С