#3
by neo_matrix_123
зависать на 25 счете не должно. если суммы остались после расчета с-стоиомости - значит что-то некорректно в настройках или указана на 25 счете аналитика - мешающая списать расходы в нзп
#4
by Shur1cIT
часть на одну номенклатурную группу отправить часть на другую (Производство, Услуги) причем услуги можно отправить сразу на 90.02.1 а производство (20 счет) доджен по продукции 43 счета распределиться
#5
by Shur1cIT
Услуги та в лёгкую на 90.02.1 уходят документом Прочие затраты, а вот остальную часть как на 20 отправить? думал обхитрить систему создал документ прочие затраты, Услуги на 90.02.1 забросил всё ок, провожу документ расчет себестоимости в надежде что он остаток на 20 забросит, ан нет закрыл он в минус, проигнорировал прочие списание напрочь
#6
by neo_matrix_123
в нзп на номгруппах Продукция и Услуги есть расходы? какой они имеют вид затрат?
#8
by Shur1cIT
продукция имеет материальные и Фот, Услуги только прочие то есть к базе к общей некакой не цепанешся
#10
by neo_matrix_123
вот наконец-то уже кое-что. вы, мне помнится, хотели списывать это в пропорциях? а на 25 счете затраты на одном и том-же подразделении, так?
#11
by Shur1cIT
да оно самое это по сути продолжение того вопроса, решили временно руками так как прицепиться не к чему , а сроки закрытия горят, возник вопрос как сие организовать
#12
by neo_matrix_123
если "да", - фот и прочие в пропорциях каковы примерно? и какова при этом величина материальных по отношению ко всем остальным прямым по номгруппе Производство и Услуги вместе.
#13
by neo_matrix_123
и еще интересует величина себестоимости услуг и производства на 90 счете тоже в долях.
#14
by Shur1cIT
то есть часть Услуги (аренда) на 90.02.1 уходит нет проблем остальная часть на продукцию через 20 счет
#15
by Shur1cIT
Если по выручке то не получиться по производству может и не быть выручки пропорции 40% услуги остальное производство
#17
by Shur1cIT
есть вариант на 90.02.1 отправить а потом оприходовать с 90.02.1 на 20 счет часть ,но это извращение и главбух не это не согласен
#18
by neo_matrix_123
цель моих вопросов - прописать корректную базу распределения для опр расходов, чтобы весь 25 счет уходил в 20-ку, а оттуда в момент выпуска - на 90-й в себестоимость. не надо строить предположений. давайте заново: 1. 25 счет. затраты на одном и том-же подразделении. да или нет. 2. номгруппа услуги в нзп имеет только прочие производственные расходы, а закрывается актом об оказании производственных услуг. величина этих расходов по отномешнию к расходам по номгруппе Производство (кроме материальных)
#19
by Shur1cIT
1 да на одном и томже подразделении 2 Да номенклатурная группа услуги на 20 счете имеет только прочие производственные расходы и вводиться документ акт об оказании производственных услуг 25 должен закрываться на 20 в пропорции Услуги -40% Производство 60%
#20
by neo_matrix_123
материальку в расчет не берем? тогда пробуете сделать следующее... в базу распределения опр расходов ставите по стоимости затрат. в отборах включаете отбор по характеру затрат производственные и виду затрат не равно материальные. в коэффициентах указываете соотношение 2 к 3.
#22
by neo_matrix_123
но по хорошему надо разводить по номгруппам опр расходы сразу при учете. и отражать их в соотношении 2 к 3. и прописать тогда в отборах способа распределения статей затрат номгруппу ареда отдельно и производство отдельно - указав разные стоимостные оценки в базе распределения. для услуг - прочие, для производства - фот. ибо объединенная база распределения вам все с косит. если сейчас на опр статей не много - можете корректировкой прочих затрат изменить аналитику - добавив номгруппу аренда и производство в соотношении 2 к 3.
#23
by ASU_Diamond
а если скинуть в 25 по номенклатурным группам? тогда 25 будет закрываться в разрезе НГ. Вроде так. Кстати РАУЗ или нет?
#28
by Shur1cIT
всё что было на 20 ушло на номенклатурные группы производства, на аренду ни одной проводки
#33
by Shur1cIT
сейчас остался на 25 не закрытый кусок скорее всего это аренда, но расчет себестоимости не ругаеться на базу а почемуто просто не закрывает
#36
by neo_matrix_123
значит что-то упустили в настройке. попробуйте раскидать опр-ки по номгруппам корректировками прочих затрат. делаете следующее. 1.распроводите с-стоимости. 2. создаете 2 новых дока корректировка прочих затрат на 23:59:59 последнего для закрываемого месяца. заполняете шапку подразделением. в табл.части нажимаете заполнить и выбираете только опр статьи. делите каждую строку в пропорции для аренды в одном доке для производства в другом доке. в получателях соответственно останется все по суммам тоже самое, но только проставить надо будет номгруппу. и еще. итого суммы по каждой статье должны совпасть при списании, так-что надо будет вручную скорректировать округляя результат при делении. особое внимание налоговому учету. там быстрее всего будут ПР и ВР - именно по этой причине лучше использовать корректировку прочих затрат на не прочие затраты. 3. делаете отдельно две базы распределения для аренды и для производства
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- Каким документом правильнее вводить остатки материалов по складам в УПП 8.0
- v8: УПП. В чем отличие счета 25.1 от счета 25.3. Знатоки бух учета. Хелп!
- из УПП в УПП
- УПП каким документом закрывается 20 счет?
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- каким документом в УПП формируется проводка Дт68 Кт19 сторно?
- Расчет себестоимости УПП 25 счет,26,23 счет
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- v8: УПП/Зуп. Каким документом выходное пособие начислять?
- каким документом в УПП отразить факт реализации РБП
В этой группе 1С
- 1C 8.2 и Excel
- УПП расчет себестоимости по БУ и УУ
- Сервер приложений 1С находится в другом домене
- Помогите обработку на управляемой форме нарисовать
- Запрет редактирования табличного документа
- Как узнать в запросах в СКД используется интересующий регистр?
- Розница 2 продажа с нескольких складов
- Парсинг выписки из Клиент-Банка по нескольким счетам
- СКД: Состав пользовательских настроек отчета
- УФ. Как из формы вызвать процедуру модуля обработки, если она на клиенте?
- Переход на применение ПБУ 18
- Опять: Запись регистра сведений ЭтоНовый?
- v8: Мобильное приложение, вызов клавиатуры, сканер штрих-кода
- поставка модулей без исходных текстов
- Перенос объекта метаданных из конфигурации 2.0 БП в БП 3.0 с GUID
- Выбрать значение из выпадающего списка как 7-ке
- Ошибка ERROR: relation ... does not exist at character 13
- УПП РАУЗ - Движения по регистру Учет Затрат своими документами.
- БП 3.0: настройка панели инструментов и что такое вообще панель инструментов
- 8.3.3 ПоляБлокировкиДанных