#0
by Starhan
В общем чинили один объект двумя подразделениями. а Акт об услугах производственого характера сделали с одного цеха. Теперь по второму затраты не закрываются. Как бы поправить ситуацию?
#1
by John83
теоретически можно обычной проводкой, но практически - такое впечатление, что он не только проводки смотрит, но и документы
#3
by Фрэнки
А почему нельзя переделать Акты? Один для первого и еще один для второго подразделения. Или в чем трабл с вводом актов, не пойму.
#5
by Starhan
акты поменять уже не получается. Проводками сделали. Но при закрытие месяца (Операция закрытия счетов 20,23,25,26) делает какие-то корректировки по НУ Дт 90.08.1 КТ 20.01
#7
by Фрэнки
Наверняка, что расчет корректировки залез в регистр ВыпускПродукцииУслуг Выпуск продукции и услуг в плановых ценах Там много всякого указывается в значениях измерений. Или надо смотреть аналогичный по названию. Точный ответ можно узнать пересматривая код запросов в процедуры расчета корректировок по НУ.
#8
by ЕруФдуч
посмотреть движения акта- скорректировать проводками и по необходимости корректировкой регистра. Я бы по памяти сказал, что проводок достаточно
#9
by Starhan
В итоге в акте подправил регистр Выпуск в плановых ценах. Добавил строчку с выпуском повторому подразделению и все закрылось нормально. (У нас выпуск через 40й счет, поэтому в Акте в проводках при выпуске подразделение нигде не светится кроме этого регистра) Всем спс.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- 1C 7.7 ИТАН ОТД Оборотная ведомость не правильно считает деньги
- преобразовать дату 01.01.06 в 01/01/06
- перекинуть аванс с одного на другого контрагента...
- Как в УТ 10.3 перекинуть деньги с одного счета на другой?
- Как правильно записать значение в поле одного из справочников 1c 7.7 ?
- ЗУП какая разница между спр Подразделения и Подразделения орг
- Корректировка выпуска продукции Д 20.01 К 20.01
- УПП: Затраты с кодом операции "Внутренние услуги на постоянные затраты"
- Как в 1с УТ 10.3 перекинуть деньги с одного расчетного счета на другой?
- Затраты на 20.01 счете списываются в счет 90.08.
- Бух2.0: Откуда берется временная разница на 21,43 счетах?
- Что нужно сделать, чтобы правильно отразился нулевой НДС в книге покупок и книге
В этой группе 1С
- ERP Где и как можно накидать план работ, типа диаграммы ганта?
- Как изменить Инв. № (Орг) в карточке ОС?
- Как настроить начисления нарастающим по году в ЗУП 3.0?
- СКД. Выбор месяца без числа
- ГТД по импорту увеличивает себестоимость товара
- ЗУП 2.5. РСВ-1 ПФР
- Как изменить зарегистрированные для обмена объекты в УТ 10.3
- Проверка контрагентов по данным ФНС не выполнялась
- БП 3.0.39.58. Неверный код в книге продаж
- Сбис. Что прописать в БазаДанных= чтобы вылезало окно с выбором базы.
- НДС Книга покупок : Код вида операции 22 или 02
- Как вызвать функцию формы "Обработки" из "Общего модуля" ?
- v7: Налоговая декларация НДС 2015 и Выгрузка в Контур-экстерн
- v7: получение Символа Кавычка
- ЗУП 2.5. Отчет 4-ФСС показывает разные суммы в Таб 3 и таб. 6. Не обл. ФСС
- Активизировать. Не помогает: ТекущийЭлемент = Элементы.НомерТелефона
- Не переносятся реализации из УТ 10.3 в БП 3.0
- Вызвать конструктор форматной строки в режиме 1с предприятие
- УПП. Обособленное подразделение с выделенным балансом. НДС.
- Обмен данными и версионирование. Конфликт.