УТ 11: реализовать товар ОСНО -> УСН #743214


#0 by Zhuravlik
Здравствуйте. заведены 2 организации: - ЮрЛицо на ОСН - ИП на УСН ИП торгует только товарами, принятыми от юр. лица, при этом интеркампани - не используется (при продаже товар должен быть на остатках). Если оформлять передачу как реализацию товаров в другую организацию - тогда при розничных продажах возникает проблема при проведении отчета о розн. продажах: "Реализация превышает остаток ... по налогообложению Продажа не облагается НДС" (на закладке "Дополнительно" налогообложение указано как "Продажа не облагается НДС" - изменить нельзя). При этом, если указать другой тип налогообложения при передаче, уже документ передачи ругается на то-же самое про юрлицо. Работает при передаче на комиссию. Зная любовь 1С скрывать все что только возможно - не пойму, почему тогда разрешена реализация от юрлица к ИП? И ищу косяк в своих действиях, однако не могу понять в чем не прав. Помогите разобраться?
#1 by Zhuravlik
апну... склад - 1, отчет "Доступные для продажи товары организаций" - показывает, что товар на остатках есть.
#2 by Cyberhawk
Покажи ошибку на картинке, где сам документ розничной продажи и склад будут видны
#3 by Aleksey
так у вас комиссия или обычная продажа?
#4 by Aleksey
Учти те что при комиссии НДС у ООО начисляется с суммы выручки ИП, а не с суммы переданного товара
#5 by Zhuravlik
Склад один, скрин на какой закладке? С товарами, или дополнительно?
#6 by Zhuravlik
У меня ИП продает в розницу товар, который ему реализовало юр. лицо документом передачи. При закрытии смены - проведении отчета о розничных продажах - вылазит ошибка в : "Реализация превышает остаток товара организации ПБОЮЛ Петров на складе Оптово-розничный   по налогообложению Продажа не облагается НДС" Учту) Но схему с комиссией просто попробовал - получится или нет, т.е. не важна.
#7 by Zhuravlik
скрины: передача - Отчет -
#8 by Zhuravlik
Указал опцию "несколько складов", создал отдельный розничный склад. Сначала делаю передачу (с видом - реализация), потом - перемещение, потом продаю в розницу - все ок. Видимо проблема имеет место быть только в случае одного склада. Почему же юр. лицо и ИП не могут хранить товар на одном и том-же складе? Все-таки думаю есть какая-то особенность передачи товаров, когда склад - один (оптово-розничный). Если кто в курсе - просвятите меня?..
#9 by Zhuravlik
ап
#10 by Cyberhawk
"интеркампани - не используется" // Почему? Ее можно вести в полуавтоматическом режиме (не оформляя каждый раз передачу товаров), только закрывая разъехавшиеся дыры по факту отрицательных остатков Если по теме, то пальцем в небо: "Администрирование" -"Финансовый результат" - "Раздельный учет товаров по налогообложению НДС" включена галка?
#11 by Cyberhawk
А, понял, почему не используется - таковы условия задачи на спеца :)
#12 by Zhuravlik
100500) Сейчас гляну галку
#13 by Zhuravlik
Но оно тут и не нужно: товар должен быть на остатках в момент продажи
#14 by Злопчинский
. "...реализовало юр. лицо документом передачи" юрлицо ИПшнику не может РЕАЛИЗОВАТЬ каким-то невнятным "документом передачи" - озвучь конкретный документ. ЮРЛИЦО - списывает с баланса своего. ИП ставит на свой баланс и торгует своим товаром. Это то, что получится в итоге. что в промежутке - хз как у вас схемы построены
#15 by Zhuravlik
Передача - это аналог реализации, введенный для упрощения построения упр. отчетности по собственным организациям. Т.е. раньше нужно было заводить контрагента, идентифицирующего организацию, а тут есть спец. подсистема, и к ней отчеты.
#16 by Злопчинский
какой на! УУ, если розница и ККМ...?
#17 by Злопчинский
хотя я б.м. и не в теме
#18 by Zhuravlik
Я бы в принципе мог сказать "для упрощения построения отчетности " - т.е. не только управленческой. Просто УТ-шка же заточена в основном под упр. отчетность, поэтому так выразился. - А что, если розница и ККМ? Валовая прибыль по розничным продажами в разрезе  подразделений - это не считается упр. отчетом?
#19 by Zhuravlik
Спасибо, судя по всему действительно: если ИП закупает товар у юр. лица, необходимо также указывать что товар отпускается под вид деятельности не облагаемый НДС, а указать его возможно только если ФО включена.
#20 by Zhuravlik
Сейчас буду перерешивать на чистой базе.
#21 by Злопчинский
учтем. поясни что значит (для неграмотного) "..если ФО включена"
#22 by Cyberhawk
Видел твою тему на партнерке, подождем что там еще ответят
#23 by Cyberhawk
ФО = функциональная опция
#24 by Злопчинский
спсб, так и думал.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С