#0
by ixijixi
Вот эти рекомендации прочитал (Учет переплаты по НДФЛ). В целом понятно и правильно. Программа отслеживает возможность зачета НДФЛ, и делает это при первой возможности. Но что делать, если к зачету попадает НДФЛ по ИФ/КОСГУ, которого потом совсем не будет? Например исправлен прошлогодний б/л по ИФ=супервнебюджет, КОСГУ=213, образовался НДФЛ к зачету -100р. В будущем не предвидится начислений по такому ИФ от слова совсем? Отслеживать вручную образовавшиеся суммы при штате овер 1000 сотрудников при текучке овер 50 в месяц как-то не комильфо. Посоветуйте, может кто использует какие-то инструменты, кто-то нашел свои методы борьбы с этой напастью? Спасибо. И да, гуглил ))
#3
by YAGolova
Помнится когда то занимался этой херней)))))(простите за французский). Правда давно это было. так вот на сколько я помню, придумали мы там некую справку (уж не знаю на сколько это законно, но глав бухша дала добро), которая перебрасывала в конце месяца эти минуса на другие статьи и КОСГУ, по которым начисления есть
#4
by Гость из Мариуполя
нормальная вменяемая главбухша. и нормальная справка. и ничего незаконного. поскольку этот налог берется из доходов физического лица, (из его кармана), то никаких источников ИФО и КФО карман физюлица не имеет, и переброска налога с одного КОСГУ (и ИФО и КФО) на другой ни на что не влияет. пример: сотруднику начислили по КОСГУ 213 -10000 руб. и в этом же месяце сотруднику начислили по КОСГУ 211 - 10000 руб. ИТОГО всего доход 20000, всего НДФЛ 2600 (допустим, вычетов нет), на руки - 17400. программа берет НДФЛ213- 1300, и НДФЛ211 - 1300. ну и че? допустим, мы отправили платежку по 213 10000 на пластик , по 211 2600 в ИФНС и по 211 7400 на пластик. получается: сотрудник получил на карточку 17400, налоговая получила налог 2600, в казначействе кассовый расход по 213 - 10000, по 211 тоже 10000. теперь, допустим мы отправили платежку по 213 8700 на пластик, 1300 в налоговую, по 211 1300 в ИФНС и по 211 8700 на пластик. получается: сотрудник получил на карточку 17400, налоговая получила налог 2600, в казначействе кассовый расход по 213 - 10000, по 211 тоже 10000. теперь, допустим, мы отправили платежку по 211 10000 на пластик, по 213 2600 в ИФНС и по 213 7400 на пластик. получается: сотрудник получил на карточку 17400, налоговая получила налог 2600, в казначействе кассовый расход по 213 - 10000, по 211 тоже 10000. что имеем - как ни крути НДФЛ по КОСГУ, а получается во всех трех случаях ОДНО и ТО ЖЕ. посему - зачесть НДФЛ на любой действующий КБК (ИФО, КФО, КОСГУ) и нехрен ерундой страдать. потому что ни кассовый расход (выписка из казны), ни налоговая, ни человек - разницу не увидят.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- ЗиК, переходящие больничные, НДФЛ, НДФЛ удержанный
- Почему НДФЛ уд. должен быть равен НДФЛ нач. ?
- БУ 4.5 Справки 2 НДФЛ. НДФЛ по ставке 35%.
- ЗУП: НДФЛ исчисленный не равен НДФЛ удержанному
- ЗИКБУ Расхождение в учете по НДФЛ в разрезе косгу в 1С 7.7 и 8.2
- v7: ЗиК 7.7 релиз 342. НДФЛ в расчетных листках <> НДФЛ в справках по НДФЛ
- Зуп 2,5 регистр ндфл к зачету
В этой группе 1С
- Запись не верна! Набор записей, принадлежащий менеджеру записи должен содержать
- Как программно установить значения для перечисления, справочника, булево и т.д.
- Как выгрузить ТЗ в СКД с уровнем группировки ?
- Продажа комиссионного товара в бухгалтерии 3
- Чекбокс и радиобаттон на управляемой форме
- Отличие лицензий "Клиент, ORGL8 Сет 13" и "Сервер, ORGL8 Лок 13"
- СКД Умножает сумму ресурса
- 8.2 и 8.3 Отличия
- как на форму вывести пользовательский отбор из группировки?
- Тест при приеме на работу. ЗУП.
- Обработка создания новых записей в регистре сведений.
- Не запускается служба 1С на Windows 10
- Кодировка принтера Star TSP800II в Rkeeper7
- Порядок следования измерений в регистре сведений
- Ребят подскажите где в УНФ 1.5 настраивается ведение учета по проектам
- Регистр вместо плана обмена
- Файловая база БП3.0 после обновления увеличилась в три раза
- Переоценка валютных средств БП 3.0
- СКД не выводит список ссылок
- Обмен БП3 - УТ11 не проставляются счета расчетов с контрагентами