#0
by April_1c
Добрый день! Платежка неправильно формирует проводки по 60 счету, на начало периода остаток на 60.01 в оборотке,значит при проведении платежка должна сделать проводку дт60.01кт51. Сейчас формируется дт 60.02 кт 51. Разбиралась, дошла до того, что обнулила остатки по Расчетам по приобретению(т к в прошлых периодах была путаница) Решила лучше обнулить расчеты по приобретению и затем остаток,который на оборотке, забить в расчеты по приобр. Вопрос в том, как правильно повесить этот остаток?использую документ КЗР
#1
by Philix
Творческий вопрос. В этом регистре информации больше, чем в данных БУ по счету 60. Не надо его просто обнулять. Надо придумать критерий, по которому остаток по этому регистру будет приведен к сумме сальдо по 60 счету в разрезе контрагента и договора. Не факт, что что-то технически очевидное будет верным. Вдруг в компании где-то есть информация о том, по каким заказам или документам поставки Вы не рассчитались? Если есть - ее надо отразить в остатках по этому регистру... Если нет - согласовывать "силовое" решение, о том, что на сумму сальдо по счету 60 мы набираем последние документы в обратной хронологии (как пример). Согласование силового решение позволит избежать в последствии жалоб, что мы еще не оплатили поступление номер 2, а оно у нас уже оплачено...
#3
by viktor_vv
+ Добавлю что начать надо с видов взаиморасчетов прописанных в договорах или договоре. Если там стоит в целом по договору, то вариант с набором сальдо в регистр по документам поступления в обратном хронологическом порядке будет единственно правильным.
#4
by April_1c
viktor_vv, простите, но мне немного непонятно..я сначала обнуляю, затем собираю сумму остатка по поступлениям, начиная с конца? используем по договору в целом
#5
by viktor_vv
Если стоит по договору в целом, то да, собираете по поступлениям от текущего момента (назовем его концом) в прошлое. Это вариант "силового" решения из , для расчетов по договору в целом и является правильным, без заполнения измерения Заказ.
#7
by viktor_vv
И на всякий случай проконтролируйте еще состояние регистра НДС с авансов по виду ценности "Авансы выданные", если сальдо только по 60.01 , то и там по авансам выданным по контрагенту ->> договору ничего висеть не должно и 76.ВА.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП. В БП есть справочник "Типовые операции". Помогите найти аналог в УПП..
- Регистр "Расчеты по приобретению организации"
- Помогите разобраться с Актом сверки по договорам в УПП 1.2.38
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
- Переход с УПП 1.2.хх на УПП 1.3.хх
- Добавление роли в упп... помогите разобраться.
- Последовательность "Расчеты по приобретению организации" не двигается.
- Отчет "Расчеты с партнерами", УТ 11
- УПП. Регистр «Расчёты по приобретению (бухгалтерский учёт)»
- ут11 регистры расчеты с клиентами и расчеты с клиентами по документам
- РН "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)"
В этой группе 1С
- Документ не может быть изменен в подчиненном узле РИБ
- СКД, пакетный запрос, вычисл. поля, передать в функцию рез-тат 1го из запросов?
- История выбора при вводе - Как отфильтровать?
- EDI через Контур.Ритэйл
- Ставка НДС в УТ 11.1
- Как отразить в НУ затраты на переработку сырья сторонней организацией
- Не работает расшифровка в Скд при наборе данных Объект (Таблица значений)
- После закрытия 1с остается висеть процесс в win8
- Как перебрать строки Табличного поля СправочникСписок?
- Настройка прав доступа в Документообороте
- Конвертация данных. Как перезаписать элемент справочника при загрузке
- Чтение почты из Outlook - адрес отправителя - проблема
- Программное создание документа "Установка цен номенклатуры".
- Помогите найти описание и софт для весов CheckWay S315
- 1C Документооборот открытие файлов из Linux
- Можно ли поменять УИД существующего справочника?
- Ошибка получения представления значения
- моби- с и занятый порт.
- никакие удаленные клиентские протоколы не включены
- ЗУП. Постоянное начисление не попадает в расчет среднего заработка при увольнени