ФР: округление суммы НДС в чеке #777054


#0 by Злопчинский
Подскажите, кто в теме... Сумма с НДС пробиваем в чек = например, 490930.57 ставка налога =1 (18%) налог в режиме "на весь чек" НДС = 490930.57 *18/118 = 74887.71406... вопрос1: НДС будет округлен к какой сумме: 74887.71 или 74887.72 ..? вопрос2: полкопейки - округляются в большую?
#1 by Масянька
Это вопросы к твоему ФР.
#2 by Злопчинский
Вопрос рожден тем, что оптовые продажи иногда оплачиваются через кассу. Бухия говорит что сумма налога в чеке должна совпадать с суммой налога в СЧФ. В штатном режиме такое не всегда, т.к. варианты расчета НДС - разные... и теперь, собственно, как обесепечить чтобы совпадало...
#3 by Злопчинский
FPRINT-22К, если бы мог его спросить (атол уже меня выводит из себя)
#4 by Cyberhawk
На форуме разработчиков спроси - только там, полагаю, дадут гарантированно заслуживающий доверия ответ
#5 by Масянька
Как мне объясняли: если в ФР идет разбивка построчно (например, как в товарнике) - то сумма должна совпадать, а если в чеке идет вся сумма и весь налог - то несовпадение на 1-2 копейки в чеке допустимо. Для учета НДС берут СФ.
#6 by Злопчинский
"то несовпадение на 1-2 копейки в чеке допустимо." мне говорят - недопустимо. бодаться и спрашивать я не буду, пусть идут в пень...
#7 by Джордж1
несовпадения по сравнению с чем?
#8 by Масянька
Как мне щас сказал умный человек (раньше работал в ЦТО) - в ФР ничего не сделать (с округлением). Если бухов напрягает - путь построчно пробивают.
#9 by Масянька
Пусть бьют построчно.
#10 by Cyberhawk
Суммы НДС, которую посчитал ФР, и суммы НДС в СФ выданной
#11 by Злопчинский
И может кто дать последнюю версию драйвера ККМ для FPRINT-22К?
#12 by Злопчинский
в описании драйвера вообщем есть вариант что налог построчно считать, но вот в усвтановленном драйвкере - такого не нашел...
#13 by Cyberhawk
Я не понял, как построчный расчет НДС на ФР гарантированно избавит от погрешности в копейку при округлении...
#14 by DrZombi
Налогу будет больше, Налоговой хорошо, лишняя копейка их не смущает. Они не гордые, потерпят :)
#15 by Злопчинский
ну тут, если у меня построчно считается и на ФР построчно считается - должны совпасть. но я бы на это не закладывался в общем случае. так что тупо 1. выясняю как ФР считает округление 2. знаю что отгрузка пойдет по кассе 3. от общей суммы отгрузки считаю НДС "как ФР" 4. сравниваю п.3 с НДС отгрузки = невязка 5. невязку докидываю в документ.
#16 by Масянька
Гарантировано - каждую позицию в единичном количестве (и в чеке, и в СФ).
#17 by Cyberhawk
Почему должны совпасть-то? Представьте, что у вас одна строка (одна-единственная позиция) на сумму 490930.57 (как в )
#18 by Злопчинский
в руководстве программиста есть метод ДенежныйНалог - вот хрен поймешь - получается можно самому задавать сумму налога с указанием на какую ставку относить?
#19 by Масянька
НДС учитывается по счет-фактуре. Скажи бухам и пусть мозг не выносят. Ни себе, ни людям. Общая сумма по чеку и СФ совпадает? Совпадает. А для НДС есть СФ.
#20 by Злопчинский
не не буду, я там никто и имя мое ноль. я с ними не дружу
#21 by Масянька
Это бухи твои (ну, не твои :) ) - ноль. При чем, без палочки.
#22 by Злопчинский
там сидит аттестованный аудитор. мне с ним пинаться - без нужды...
#23 by Йохохо
был опыт работы с фирмой отпускающей по входящим ценам? отказались от наценки, чтобы бухов не напрягать исходящим ндс?
#24 by Масянька
????
#25 by Джордж1
Есть у нас поставщик - НДС в сч/ф расчетно отличается чуть не до рубля
#26 by DomovoiVShoke
Нельзя же считать НДС от общей суммы. По-моему бухи правы.
#27 by Масянька
Нельзя НДС принимать по чеку.
#28 by Злопчинский
а врознице ты НДС по чем принимаешь? по чеку в виде отчета ККМ
#29 by Cyberhawk
Так там и СФ не выписываешь...
#30 by Масянька
В рознице (у меня) делается СФ последним днем месяца по розничным продажам. Именно по ней зачитывается НДС (за месяц, по рознице).
#31 by Злопчинский
то есть реализация у тебя 1 числа, а счф 30 - это ничего? что говорить НК о моменте составления СЧФ? в БП3 в книгу продаж нормально попадает отчет кассовой смены
#32 by Джордж1
у нас в госконтрактах написано - фактически отгрузки каждый день, а сч/ф выставлять раз в месяц
#33 by Масянька
Ну, правильно. Или отчет кассовой смены или счет-фактура. Счет-фактура - налоговый период. У тебя отчет кассовой смены, у меня счет-фактура. Налоговый период - квартал (три месяца). Можно делать и одну за квартал, но удобнее - за месяц.
#34 by Злопчинский
это правильно?
#35 by Злопчинский
а где написано что можно делать одну за налоговый период?
#36 by Джордж1
формально - нет. По факту - неуплаты то налога нет
#37 by Масянька
Я не могу тебе сказать. Могу тебе сказать, что налоговая данную ситуацию (одна СФ за месяц на суммарную розничную выручку) не рассматривает, как нарушение.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С