БП 3.0, ЗуП 2.5, пособия по больничным листам, КУДиР #801018


#0 by Oleg-and-reevich
Здравствуйте уважаемые. Собственно есть конфигурация ЗуП 2.5. В ней заведен документ "зарплата к выплате" с характером выплаты "пособия по больничным листам". Далее документ выгружен стандартной обработкой в бухгалтерскую программу БП 3.0. Там этот документ уже под названием "ведомость на выплату заработной платы" подвязан к документу "списание с расчетного счета" с видом операции "перечисление заработное платы по ведомостям". Проблема в попадании документа "списание с расчетного счета" в КУДиР. Подскажите пожалуйста, как правильно поступать с данными документами, дабы суммы не попадали в книгу учета доходов и расходов. Скрины: Заранее благодарю.
#1 by Oleg-and-reevich
up
#2 by Oleg-and-reevich
По идее если поменять вид операции, на прочие к примеру - запись пропадет. Но тогда подвязки документа "зарплата к выплате" к банковской выписке не будет.
#3 by Oleg-and-reevich
Люди, будьте добры, подскажите. Уже голову сломал. У организации упрощенка 15%, доходы минус расходы. Мне подтвердили, что они правильно говорят и попадать в кудир не должно. Но с каким видом операции тогда проводить документ "списание с расчетного счета". Или в настройках что-то надо править?
#4 by шаэс
а в ЗуПе в настройках бл стоит, что не принимать к расходам по УСН? проводки выгружаются? расход - то в КУДиР на самом деле должен попадать после выполнения регламентов -  не будет дохода на эту сумму - не будет расхода
#5 by Oleg-and-reevich
Сейчас, минуту.
#6 by Oleg-and-reevich
Что-то запутался совсем, подскажите пожалуйста куда глядеть в зуп.
#7 by Oleg-and-reevich
Вы имеете в виду настройки в основном начислении, закладка бухучет и енвд?
#8 by шаэс
не, в способе отражения этого бл стоит в УСН - не принимать?
#9 by Oleg-and-reevich
Я прошу прощения, но не понял. Вот есть документа зарплата к выплате. В нем реквизит "Выплачиватель" со значением "пособия по больничным листам". Реквизитов, связанных с УСН, там не вижу. Не могли бы Вы подробнее сказать в какой документ или настройку зайти.
#10 by piter3
способы отражения смотри
#11 by h-sp
б/л должен попасть в кудир. Почему вы решили, что не должен.
#12 by Oleg-and-reevich
Поясните пожалуйста, почему должен. Просто и заказчик говорит, что не должен, и еще несколько людей я спрашивал, они также считают.
#13 by Oleg-and-reevich
Способы отражения зарплаты в регламентированном учете?
#14 by piter3
да по моему только первые 3 дня
#15 by Oleg-and-reevich
А что там нужно найти и что, собственно, должно быть?
#16 by шаэс
за счет ФСС? в расходы?
#17 by шаэс
проводку 69.1-70. учет в УСН
#18 by Oleg-and-reevich
#19 by piter3
Надо было отражение показать,по моему там принимается.Вся беда,что в списании стоит как обычная зп и у меня нет уверенности,что бп разделит на принимаемые и не прин
#20 by Oleg-and-reevich
А по поводу проводок, то что нужно поправить? И поясните пожалуйста на по поводу счета ДТ так как 69.1 нет. Есть 69.01 или 69.11. Что нужно выставить принимаются или не принимаются.
#21 by Oleg-and-reevich
В общем 69.01 70 выставил не принимают. Попробую по новой выгрузить в бп.
#22 by Oleg-and-reevich
В общем я хз. В бп в документе зарплата по нужным строкам стоит отражение в усн : не принимаются. В кудри все равно есть записи.
#23 by Oleg-and-reevich
У кого-нибудь есть еще мысли?)
#24 by шаэс
закрытие месяца делали?
#25 by Oleg-and-reevich
А вот это самое интересное =). У них за весь год этот ни один месяц не закрыт.
#26 by Oleg-and-reevich
Что меня тоже сразу насторожило.
#27 by Oleg-and-reevich
Закрыл все месяца, но вроде как, ничего не изменилось. Хотя куда эти записи денутся, если по сути, они числятся как зп. Трындец какой-то.
#28 by Джо-джо
Какая разница за чей счёт, тут же кассовый метод (УСН)
#29 by piter3
Большая
#30 by Джо-джо
Ну расскажи ка
#31 by Джо-джо
Вот ты начислил взносы в ФСС 10 000 р. Есть б/л за счёт фсс 1000. Сколько можно к расходу взять?
#32 by piter3
Можно только первые 3 дня,остальное это взаиорасчеты с фсс
#33 by Джо-джо
какая разница за че счёт метод кассовый. Ответь на и включи готову
#34 by Джо-джо
взносы в ФСС это расход? А когда взносы в ФСС принимаются к расходу?
#35 by piter3
#36 by Джо-джо
ты начислил взносов на 10 000р. получил больничный на 1000р. Т.е. в ФСС ты платишь 9000р и в момент уплаты принимаешь их к расходам. Как принять к расходам эту 1000р?
#37 by Джо-джо
В регистр накопления "Прочие расчеты" вносятся три записи (рис. 7): 1) приходная запись - на сумму пособия, финансируемого за счет средств ФСС РФ, по расчетному документу "Больничный лист...". Принятие к учету этой суммы в качестве расхода (!!!)(внесение в регистр расходной записи) производится при проведении документа "Начисление зарплаты"
#38 by Oleg-and-reevich
У меня вообще такой вопрос. Если в бп документ Списание с расчетного счета с все равно чистится с видом операции: Начисление зп по ведомостям, будет ли оно так работать, как хотелось бы. Просто проводки ведь формируются в зуп, но в бп принимается или нет в УСН зависит от вида операции. Или я чего не догоняю?
#39 by Джо-джо
проводки по банку в ЗУП не формируются
#40 by Oleg-and-reevich
Просто в какой программе копать? Вы вот говорите что все в порядке и так должно быть. Я прошу прощения, сам плохо в учете разбираюсь, потому и вопросов столько.
#41 by Oleg-and-reevich
И как собственно поступить?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С