Больничные за счет работодателя в Бухгалтерии 4.5 #97212


#0 by Божий одуванчик
как в бухгалтерии вытянуть сумму выплаченных работникам пособий за счет работодателя?
#1 by Божий одуванчик
ап
#2 by Божий одуванчик
ну как? если делаем начисление по Дт 26 Кт 70, код начисления 2000, то как его отделить от обычной зарплаты?
#3 by ad
Подожди , там ведб вроде проводки ...Если за счет работодателя тогда с 20 счета по идее..
#4 by Божий одуванчик
относятся на затраты. ну это у кого куда затраты относятся, может быть и 20 и 44 наверное, но и зарплата туда же идет, так вот как больничные от зарплаты отделить и получить эту сумму.
#5 by ad
А по субконто никак нельзя? Если ввести новое субконто , к примеру, РасходыЗаСЧетКого. (Справочник со значениями ФСС,Предприятие). Тогда при проведении БЛ автоматом кидать соответствующие суммы на это субконто.
#6 by Божий одуванчик
надо не внося изменений в типовую конфу
#7 by ad
Извини, пока нет мыслей никаких
#8 by Вещий Баян
Помоему никак. Если не менять. )))) Вспомнился анекдот про Вовочку )))) "Мальчик, ты можешь выкрутить лампочку не вставая на табуретку? "
#9 by ВикЛен65
Если не ошибаюсь в док-те "Начисление ЗП" есть поле "Вид начисления". Оно идет как 2-е субконто к 70 сч. А в корсчете этого док-та надо указать 91.2 "неучитываемые для налогообложения"
#10 by TAlexx
Щаз насоветуете
#11 by TAlexx
И при чём тут 91.2 , да ещё и не принимаемые? Эти два дня включаются в прочие расходы. Соответственно, на 26 счете оплата труда по коду 2000 пройдет по статье "оплата труда", а 2 дня больничных - по статье "другие расходы, принимаемые для налогообложения". А вообще, для пособий предназначен код 2300...
#12 by ВикЛен65
91 потому что не 20,26,44 и никакой другой счет затрат. А принимаемые или непринимаемые ?!?! Я имел ввиду доплату до 100%, а не первые 2 дня. Спорить не буду.
#13 by TAlexx
И не надо - про доплату тут и не спрашивали
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С