1c 7.7 УСН - книга учета доходов и расходов #109107


#0 by dead_cold
Стоит сабж,бух делает "поступление МПЗ", потом фиксирует оплату - "выпиской банка". Все хорошо, только при формировании книги учета доходов и расходов, расход не попадает в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при расчете единого налога", попадает только в "расходы всего". Где могут быть грабли? С УСН раньше не работал :(
#1 by leo-i
МПЗ к расходам принимается по факту списания и оплаты
#2 by dead_cold
а разве выписка банка - это не оплата?
#3 by leo-i
А списание в производство тоже ей?
#4 by dead_cold
Секунду-секунду..Это же не производство! Это обычный товар! Пришел товар от поставщика, его оплатили, продали...при чем тут списание в производство! Это не матиериал!
#5 by leo-i
По товару, черт его знает, там много было всяких разных мнений, надо в коде смотреть, к какому пришли. А так вообще то попадание в книгу доходов и расходов происходит при закрытии 60 счета, можно посмотреть в Оборотно-сальдовой, причем по всем субконто, если есть перекос - не попадет
#6 by doomerr
Товар дожел быть продан и оплачен покупателем тогда он попадет в книгу.
#7 by dead_cold
Пробовал и так. Реализацией товар продают в УСН? Итого - делаю поступление МПЗ - товара.Потом вношу выписку банка. Потом делаю реализацию? Или что то ешще?
#8 by leo-i
посмотри 60 счет
#9 by dead_cold
60 счет - есть мое поступление Д41.2 К60.2 пришло товара на 500 р., скажем, есть выписка - д60.2 К 51 - ушло денег на 500р. Сальдо по нулям по моеу тестовому поставщику....
#10 by Васёк
Должен быть еще факт продажи товара с поступлением оплаты от покупателя. И посмотри еще тут: ;
#11 by leo-i
В УСН это все горазда сложнее 1. 60.2 три субконто и при оплате они не должны иметь сальдо, т.е. может быть 60.2 не имеет сальдо, а по субконто перекос 2. 41.2 тоже 3 субконто, аналогично 3. Признание расходов по факту списания и опять таки при отсутствии задолженности перед поставщиком, он уже по всел счетам в разрезе договора
#12 by dead_cold
Я проверил..с субконто все нормально. Есть константа в УСН - признавать расходы по товарам после оплаты покупателям ( после оплаты и независимо) Попробовал и то и то...Вот же гадина какая....
#13 by leo-i
а еще расчеты с клиентом были?
#14 by dead_cold
Нет. Это просто тестовый клиент. С ним никаких расчетов.
#15 by leo-i
Будешь смеятся но даже при этой константе, в момент реализации товаров, они попадут в расход
#16 by dead_cold
Нет, не буду. В расход-то они попадут, да не в тот. ОНи попадут просто в "расход всего"....а нужно, по идее - в "в т.ч. расходы, учитываемые при расчете единого налога"..
#17 by leo-i
В тот расход строка 426 модуля Документа Реализация
#18 by dead_cold
спасибо,Лео :) Кажется, я начинаю разбираться в УСН! :)
#19 by leo-i
Кажется я уже перестал, слишком уж сложный код
#20 by dead_cold
Короче...Если выставить константу что розничная торговля облагается ЕНВД в 0, то при проведении реализации все будет учитываться как надо. Теперь бы еще почитать НК и понять причем тут константа "признавать расходы по товарам после оплаты покупателям" :)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С