#0
by idw
Не подскажите как можно отразить затраты по зарплате и по услугам из авансам на выпуске продукции? Закрываю 20-й счет документом Расчет себестоимости выпуска. Пишет вот это: Сумма базы коэф. по По выручке от реализации1 равна 0, для: Подразделение: Монтажный участок Статья затрат: Заработная плата работников основного производства Заказ: Номенклатурная группа: проектСумма базы коэф. по По выручке от реализации1 равна 0, для: Подразделение: Администрация Статья затрат: Себестоимость материалов на производство Заказ: Номенклатурная группа: По оборотке по 20-му счету посмотрел - это Авансовые отчеты и Отражение зарплаты в регламентном учете. Они делают проводки по дебету 20-го счета. При закрытии 20-го счета они не распределяются, пишет нет базы.
#2
by idw
А по ЗП что понятно? :) В Авансовых отчетах на закладке прочие пишется название документа, содержание работы ну и выбирается счет затрат 20-й.
#4
by Валерьевна
Можно настроить в УПП закрытие 20-го счета аналогично распределению косвенных затрат без указания конкретной номенклатурной группы и по тем подразделениям, по которым нет выпуска, затраты переносятся на подразделение с выпуском, а там уже по базе, есть статья на ИТС. Просто многим не нравится что по 20 -му счете в оборотке задваиваются обороты, они же проходят по двум подразделениям, нужно тогда аналитику смотреть в отдельности по каждому подразделению. Ну вот это примерно, просто год назад настраивала такое закрытие месяца.
#6
by ilis516
Зависит не от того, зарплата это или еще что-то. Сумма пришла на 20-й счет, и не важно, каким образом. Она там есть. Надо ее распределить на продукцию. А это уже зависит от способа распределения статьи затрат. Он у вас "по выручке от реализации" ? Так и смотрите, что с реализацией на монтажном участке и в администрации... Скорее всего, ее там просто не было, распределять не по чему. Это и хочет сказать система: не может она определить, по какой базе распределять.
#7
by idw
да все по реализации стоит. Причем заметил такую особенность, что по производственному подразделению всё закрывается, а по другим нет (администрация, монтажное подразделение).
#8
by ilis516
А как это - 20-й счет в администрации? Обычно там собираются общехозяйственные расходы (26 счет). Что у вас на монтажном участке, есть ли производство - не знаю. Может, затраты есть, а выпуска нет?
#9
by ilis516
+ Опять же: что за затраты, как настроено распределение... Не глядя вам никто на вопрос не ответит.
#10
by idw
В монтажном производстве есть зарплата, которую на 20-й распределяют и есть авансовые отчеты, которые идут на 20-й счет, больше производства нет.А распределение настоено по всем подразделениям, где 20-й счет, то там характер распределения - производственные расходы, где 26, то там - Не учитывать подразделение (косвенные расходы). Способ распределения везде - по выручке от реализации.
#11
by ilis516
попробуйте и где 20-й счет указать Учитывать подразделение (косвенные расходы), а в РСВ добавить этапы распределения косвенных затрат.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Закрытие месяца в УПП
- Закрытие месяца 97 счет расходы будущих периодов 20 счет
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- из УПП в УПП
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- УПП: Закрытие 20-го счёта через Расчёт себестоимости выпуска
- Расчет себестоимости УПП 25 счет,26,23 счет
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
- УПП 1.3 Партионный учет: закрытие месяца, не закрывается 25 счет
- УПП, закрытие месяца, не закрывается счет
В этой группе 1С
- v7: Не работает автоматический расчет ЕСН
- СКД: Автозаполнение полей набора данных
- Отбор по значениям характеристик номенклатуры
- Проблема с выгрузкой отчетности
- v7: УСН в Комплексной 77
- ТОРГ-12 Как добиться переноса строки.
- Откуда формировать заказы на производство?
- СКД: СКД.Как пользоваться условием связи?
- Итог в подвале
- Конвертация v2: Как задать предопределенный реквизит Организация в приемнике?
- Обмен данными УТ - Розница. Недостаточно виртуальной памяти!
- v8: Зависшие сеансы 1с
- УТ РИБ: Виснет обмен
- ЗУП, оплачиваемые отгулы
- Очистка периодического независимого регистра сведений
- Корректировка документов перемещения. Каким документом править ?
- Бух 7.7 Как наложить фильтр в отчет по проводкам?
- Ширина поля в макете отчета
- УПП:Неликвид
- Где в Управление Торговлей 8 настроить, чтобы префикс базы с регистра подставлялся ?