Зачет авансов в БП 2.0 #506494


#0 by John83
Был сделан перенос остатков из бух 7.7. Остатки по авансам (60.02, 62.02) висят на договорах "Без договора (служебный; для платежей без указания", т.к. в 7ке аванс зачитывался "без указания договора". Сейчас есть мысль, смотреть был ли "перерасход" по договору и делать корректировку долга с общего договора на договор документа, но эта мысль как-то не очень нравится. Может есть еще варианты?
#1 by John83
может сегодня кто-нить чего дельного подскажет?
#2 by Bell
делай перенос на новый (именованный) договор.
#3 by John83
так в том-то и дело, что непонятно, какую сумму нужно переносить, да и остатки переносятся стандартной обработкой PS странно, что когда до этого делала перенос остатков, то с этим проблем как-то не было...
#4 by IamAlexy
а вот пусть бухи разбираются на каких договорах у них какие суммы висят.. это их работа :) и им должно быть все понятно.. акты сверок же они как то подписывают
#5 by John83
если это вопрос не разрешится, то и перехода не будет
#6 by IamAlexy
так ты этот вопрос и не решишь. если у них там все на основном договоре ведется (типа без договоров) то так и ведите. если все велось на основном а они решили "разбить" то тогда пускай сами седят и бьют.... если все на разных велось то оно и перенеслось на разные договора в чем вопрос то? или они типа там у себя в 7.7 вели основной договор а тут типа "мы перейдем на 8ку тока если при переносе у нас каким то чудным образом все взаиморасчеты разобьются по реальным договорам/сделкам" ? кто их разбивать то должен и на основании каких данных то ?
#7 by RayCon
+1 Это вопрос надо решать так: приходишь к бухгалтеру, отвечающему за расчёты, и говоришь: "Предоставьте мне аналитические расшифровки по договорам в разрезе каждого документа. Если сейчас не дадите, то я повешу каждую сумму договора на один документ, и вам потом придётся каждую такую сумму расшифровывать по документам самостоятельно."
#8 by IamAlexy
его вообще не должно колыхать что там и где и как вешать ничего не мешает при переносе операций (если штатную не юзают переносилку) просто по наименованиям и владельцам договора синхронизировать... соответственно что было в старой базе то же самое и в новой базе. единственное там с видом договора ж.па будет. то есть дополнительно нужно будет делать проверку на предмет оборотов по договору и вид "с покупателем" или "с продавцом" выставлять... в 7.7 можно было по одному договору и по 60ым и по 62ым счетам иметь обороты.. в 8ке такое непрокатит.
#9 by IamAlexy
+ хотя если операции переносятся то пофиг вообщето :) правда потом будет коряво все это документами закрывать но опять же - это косяк буха и его учета..
#10 by IamAlexy
ты это так написал как будто кроме тебя никому переход не нужен... если так и есть то нивкоем случае никуда ничего не переводи ибо вони в последствии необерешся.. по любому косяку (например не получается договор "с поставщиком" выбрать в реализации) будут орать что 8ка сырая, ничего не работает, срочно беги исправляй им все...
#11 by John83
в 7ке у них очень много договоров, но там есть возможность, поставить в документе зачет аванса "без указания договора", т.е. если идет аванс, то он уходит не на указанный договор, а на "общий", но в БП 2.0 такого нет
#12 by John83
кстати большое количество договоров обусловлено тем, что нужно знать, какой платеж закрыл документ, как раз-таки в 8ке это очень хорошо отрабатывается и можно обойтись одним договором, но это будет только с начала следующего года
#13 by IamAlexy
что значит "на общий" вторым субконто по 60.2 или 62.2 что идет ?
#14 by IamAlexy
ну дык так называемый "договор по счету"  - и чего.. так же в 2.0 перенесется.. один в  один.. в чем проблема то ?
#15 by John83
вторым субконто идет договор, который называется "Без договора (служебный; для платежей без указания договора)", а когда идет счет 60.1, то там уже аналитика идет по договору документа проблема в том, что перенесенных документах, аванс нужно зачитывать из этого "Без договора (служебный; для платежей без указания договора)" договора, как и в 7ке
#16 by IamAlexy
и что мешает? сделай третьим субконто везде документрасчетов который при переносе создается. сделай его одинковым во всех перенесенных остатка по такому договору "без договора"  и закрывай себе...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С