ЗУП Взаиморасчеты в разрезе месяца начисления... #533220


#0 by Aleksey_a_z
Кто нибудь все таки разобрался как сделать чтобы взаиморасчеты велись в разрезе месяцев начисления зарплаты а не фактической даты проведения документа? У нас начисления идут в одном месяце а выплаты в следующем. Галка "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" не помогает
#1 by DrShad
а что собственно не устривает?
#2 by Aleksey_a_z
ну собственно не устраивает что в расчетные листки попадают данные с учетом даты проведения документов, а необходимо что бы рассчитывались данные по месяцу начисления. Накой черт тогда нужен реквизит в документах "Месяц начисления" когда взаиморасчеты сводятся по фактической доте проведения документов?
#3 by DrShad
мат часть учи например подумай что будет если вы в феврале человеку заплатите за январь и перерасчет за декабрь?
#4 by DrShad
и при чем здесь взаиморасчеты?
#5 by Aleksey_a_z
Объясняю на пальцах. У нас в организации ЗП выплачивается с лагом в 3 недели. то есть начисления в одном месяце, выплата в следующем. при таком учете если формировать расчетные листки и выбирать месяц январь то выплаты не попадают. Получается такая картина в расчетных листках, январь начислено столько то, перенос долга на февраль, февраль погашение долга. Нам такая ситуицвина не нужна, у нас расчетный листок должен формироваться за январь и все выплаты которые были в феврале должны в него попадать
#6 by DrShad
ты это своему методологу попробуй объяснить, а мне не надо - у меня все расчетчики привыкают к нормальному виду расчетных листков, а не к тому что ты хочешь
#7 by DrShad
бред
#8 by Aleksey_a_z
в 7.7 данная тема работала корректно, документ "Выплата заработной платы" выбираем период за который выплачиваем и по нему сводятся взаиморасчеты с сотрудниками, и дата ввода документа не имеет значения. Тут же танцы с бубном мля, и еще не вникнув в суть вопроса посылают учить мат часть, иди мля сам учи
#9 by Aleksey_a_z
в общем свободен, жду комментариев от знающих людей
#10 by DrShad
а кто тебе сказал что в 7-ке оно работало корректно?
#11 by DrShad
ждешь? ну жди жди сам то подумай - по твоей логике выходит что и все сторнирующие записи должны попадать в расчетный листок за тот период за который расчитаны, а не в том в котором расчитаны?
#12 by ZanderZ
на сколько я понял данная галочка определяет задолжность в разрезе месяцев или общая. Т.е. или всего остаток или остаток по месяцам его образования. Но никак не влияет на месяц выплаты. Поэтому можно не использовать "Упрощенный учет взаиморасчетов" и банковскими выписками или кассовыми документами регулировать. Только все равно будет как-то криво если например выписка будет раньше выплаты....
#13 by Aleksey_a_z
понимаешь, тут такая тема Регистр накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" имеет измерение "Период взаиморасчетов" в это измерение попадает значение реквизита "Месяц начислени" который имеется во всех документах начисления и выплаты ЗП. Мне необходимо что бы отчет "Расчетные листки организаций" формировались следующим образом, выбрал я период, он за этот период сформировал расчет, а он сабака его разбивает по месяцам как я понял. Сначала там идет временная таблица "Периоды" которая заполняется из производственного календаря и разбивается по месяцам, а потом по полученным датам формируется отчет. Короче нужно перепиывать под себя отчет.
#14 by Spirtus
Такая же трабла была. Поступил просто - перелопатил запросы расчетных листков. Могу скинуть в мыло, заодно потестишь, хе-хе))
#15 by Aleksey_a_z
был бы очень признателен Alekseyaaz@bk.ru
#16 by Spirtus
Лови
#17 by truba
Отчет: структура задолженности предприятия спасет отца русской демократии?
#18 by ptiz
Если хочется сделать, как в 7.7, то проводите ведомости 31ым числом. Или сделайте, чтобы движения формировались периодом, за который выплачивается з/п.
#19 by Aleksey_a_z
благодарю
#20 by Aleksey_a_z
есть касяк, в шапке под фамилией где жирным шрифтом "выплате:" все равно переносит задолжность
#21 by Spirtus
Пасип, щас гляну
#22 by Aleksey_a_z
впрочем я похоже ошибся, все нормально, к выплате он так и должен писать сумму
#23 by Spirtus
Да, нормально там все
#24 by Toooryyy
Полностью такая же ситуация, как у Aleksey_a_z. Зплата полностью выплачивается через 15 дней после начисления, т.е. январская - аванс 1 февраля, а 2 половина - 16 февраля. Это прописано в Положение об оплата труда и труд. договорах. Программа ЗУП в этом плане - кривая!!! Семерка еще могла это учитывать, а восьмерка - в тупике. Если я выплачиваю 31 числом и аванс и зплату, то все получается, НО!!! В расчетных листках  - полная белеберда с датами выплат. Сотрудники не понимают.... им приходится долго объяснять... и зачем это все мне? Версия у меня базовая. Можно ли настроить вид расч. листка?  Жаль, что на 7 ку опять не могу перейти(((
#25 by Toooryyy
Полностью такая же ситуация, как у Aleksey_a_z. Зплата полностью выплачивается через 15 дней после начисления, т.е. январская - аванс 1 февраля, а 2 половина - 16 февраля. Это прописано в Положение об оплате труда и труд. договорах. Программа ЗУП в этом плане - кривая!!! Семерка еще могла это учитывать, а восьмерка - в тупике. Если я выплачиваю 31 числом и аванс и зплату, то все получается, НО!!! В расчетных листках  - полная белеберда с датами выплат. Сотрудники не понимают.... им приходится долго объяснять... и зачем это все мне? Версия у меня базовая. Можно ли настроить вид расч. листка?  Жаль, что на 7 ку опять не могу перейти(((
#26 by ptiz
Иногда при внедрении ЗиК 7.7 слышал: "Почему нет сальдо на конец месяца? Мы выплачиваем зарплату 15го числа следующего месяца, в расчетом листе на конец месяца должен быть долг за предприятием! ЗиК 7.7 - кривая!"
#27 by Toooryyy
Значит кривые руки у человека))) а не программа))) у меня все отлично получалось. Скорее всего путали периоды при выплате.
#28 by ptiz
Как раз они хотели то, как сейчас работает ЗУП (правда, это было "иногда" :) ). Зря разработчики ЗУПа не сделали выбор вариантов.
#29 by Sunora
В регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" в этом плане есть два важных показателя 1. Период - дата события (При выплате ЗП документом "Зарплата к выпле организаций" устнавливается значение равное дате документа) 2. ПериодВзаиморасчетов - месяц за который производится выплта(При выплате ЗП документом "Зарплата к выпле организаций" устнавливается значение равное месяцу начисления) Поэтому если выплата фактически произошла 16.02.2011 за месяц январь то соответсвено значения будут следующие При формировании отчетов (РЛ, Свод и т.д) данная выплата будет попадать в месяц февраль по значению реквизита "Период". И это есть правильно. А если необходимо делать как Вы хотите (а именно чтобы суммы отражались в январе) то при формировании документ ан выплату ставте дату документа январскую , либо исправляйте код.
#30 by Штурман
как бы верно
#31 by DZ
вот и меня тоже интересовал этот вопрос
#32 by Toooryyy
Как же исправить этот код? Вы меня простите, я не программист, а бухгалтер и эти тонкости мне не совсем понятны. Если бы Вы более подробно описали, как это делается, я бы была весьма признательна :)
#33 by Armando
Такая же проблема была при переходе с ЗИКа. Старый бух на столько привыкла к ЗИКу, что пришлось в документах на выплату добавить реквизит "ПериодРегистрации" для указания месяца за который происходит выплата, как в ЗИКе. И регистр двигать именно этой датой. Потом она уволилась, и пришли два новых буха, которые попросили сделать чтоб в отчеты попадали данные по дате выплаты, а не по периоду за который происходит выплата. Причем до этого с ЗУПом никто из этих двоих не работал и не знали, что это типовой механизм ЗУПа)))
#34 by Aleksey_a_z
нашел все таки касяк, посмотри как переносятся долги
#35 by Spirtus
Угу, тоже нарвался... Сейчас думаю в сторону регистра "ЗарплатаЗаМесяц", но там надо колдовать с налогами
#36 by Aleksey_a_z
+ переносится долг за предприятием на начало месяца, хотя по идеи если не должен, должен считать что мы его выплатили в предыдущем месяце
#37 by DrShad
выслушал умных людей?
#38 by Aleksey_a_z
мне лень было ковырять, отдал бухгалтеру он нашел
#39 by Aleksey_a_z
+ ну то есть нашел что долги не переносятся
#40 by DrShad
так правильно ЗУП работает или нет?
#41 by Aleksey_a_z
отчет который переслал работает не правильно, долги не правильно переносит, по идеи долга не должно быть а он переносит. Этот касяк нашел бухгалтер только сейчас, мне тестировать отчет было лень тогда
#42 by Aleksey_a_z
поковыряюсь, поправлю в понедельник
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С