#0
by Елена S
Можно ли подкорректировать вручную пассив нераспределенной прибылью? Чем грозит уменьшение нераспределенной прибыли по сравнению с балансом за 9 месяцев?
#0
by Елена S
Можно ли подкорректировать вручную пассив нераспределенной прибылью? Чем грозит уменьшение нераспределенной прибыли по сравнению с балансом за 9 месяцев?
#2
by Lys
Нельзя так делать. Для получения подробного и развернутого ответа требуется разместить в профиле фотографию, рекомендуется в неглиже.
#4
by Dmitrii
>> Чем грозит? Тюрьмой. Но не беспокойся. Посадят директора. Главбух по нынешнему законодательству почти не при делах.
#6
by Елена S
Причина в том,что пришлось удалить ненужных кредиторов и дебиторов, я приняла бухгалтерию в ужасном виде, и последние 2 квартала начала вести в 1с8. Подскажите как все выровнить?
#14
by Wobland
Тематическая ветка форума подобна нераспустившейся розе, которую нужно осветить солнцем, помочь ей подняться. Только когда вопрос уже решён, девушке можно намекнуть про фотку... И тогда распустившаяся роза будет прекрасна!
#15
by Dmitrii
Ну не ручными правками уж точно. Любая цифра в балансе должна быть подтверждена хозяйственными операциями. Каждая операция - документом. И любая цифра в балансе легко проверяется. Если чего-то не хватает - операции или документа её подтверждающей - это грубое нарушение и намеренное искажение отчетных данных.
#16
by Елена S
от намеренного искажения никуда не деться, вопрос что правильней исказить чтоб в глаза не бросилось7
#17
by Lys
Тссс... Деньги... то есть, фотку - вперед! (Почти (с)) Ты только про сальдо на 00 и незакрытые счета не вздумай рассказывать...
#18
by Evpatiy
Без фотки точно не взлетит, надо ж посмотреть кто компанию составит в местах не столь отдаленных если что
#22
by Lys
+ а то мы такие, вредные... можем посоветовать что-нибудь не то. Точно в турьма пойдете=)
#24
by Елена S
Да нету у меня фоток. Потом будет все. Мне совет нужен, я же не на смотрины вышла сюда
#32
by ВераТ
не расстраивайтесь, это традиция - всех девушек на фотки разводить :)) как остатки-то вводили? Сальдо на 000 висит?
#38
by ВераТ
ошибаешься :)) я за помощью сюда никогда не обращалась :) обычно "докапываюсь до истины" сама :) да и на форму пришла далеко не новичком в 1С:)
#39
by ВераТ
это круто :)) т.е. изначально на момент ввода остатков пассив не сходился с активом? А вы бухгалтер по-профессии?
#40
by СноваЗдорова
знаю Прекратите спорит и упираться! Вы тратите и свое и наше время! Да ты все обманываешь... у тебя штат одинесников, которых ты обворожила и вьешь из них веревки, а сама ничо не понимаешь в программировании
#57
by ado
Так может, не всё там было лишним? Вы понимаете, что остаток на 000 -- ситуация в бухучете вообще недопустимая?
#60
by Елена S
понимаю конечно. до меня баланс чуть ли не в экселе делали. поэтому хочу в божеский вид привести, попробовать.
#62
by СноваЗдорова
Да я твое фото себе на рабочий стол поместил, а ты спрашиваешь, хочу ли я посмотреть? У тебя набесь от поклонников отбою нет... такой прекрасный цветок среди ботаников!
#67
by Джордж1
Елена, вы конечно, извините но на бухгалтера вы никак не тяните, тем более на главного. ОСВ чего не выкладываете. И что вы там в учете у себя направили после старого бухгалтера
#69
by ВераТ
для начинающего было очень смелым и необдуманным решением просто "похерить" часть данных, тем более что баланс до вас сходился. ИМХО, возвращайте все назад и делайте грамотно! А как именно - вы как бухгалтер должны знать. Нельзя просто "убрать в никуда" данные!
#71
by Lys
С такой внешностью - лучше взять в оборот какого-нибудь продвинутого (во всех вопросах;) ) одинесника, он все и исправит=) А серьезно, алгоритм устранения "несхождения" баланса в 1С предельно простой: - устраняем сальдо по 00 - проверяем закрытие "затратных" счетов (кроме НЗП по 20). Все. ЗЫ: не могу не согласиться с
#77
by Елена S
Вручную удаляла. Захотелось не мне, а директору убрать кредиторку и дебиторку, которая висяком висит 5 лет. У меня не получается ОСВ отправить files.mail.ru , как это делается?
#80
by ВераТ
ну нет слов...пардон, но "бухгалтер" для вас - слишком громкое название...Захотелось директору "убрать" - взяли удалили...а если ему завтра захочется чтобы Вы с балкона спрыгнули? Для списания задолженности есть срок давности что ли, точно не помню...(но я и не бух). И списывается она на 91-й счет, а не удаляется!!!!
#81
by ВераТ
из я поняла, что она просто взяла и удалила. Или я зря так плохо сразу подумала? :) есть надежда что под словом "удалила" скрывается списание?
#86
by Джордж1
Судя по тому что поехал 000 счет, а база ведется пару кварталов - все же автор удалила ввод начальных остатков. Отправили на деревню дедушке?
#92
by ВераТ
мальчики, похоже здесь запущенный случай :)) Автор! "Вертай" все назад! И спиывай правильно! только не забудь, что этому должно быть обоснование
#95
by Kuein
ООО "Моя Компания Поволжье", там же написано. Откат базы к состоянию "До удаления" и вдумчивое списание задолженности на 91-й. Баланс за 9 месяцев где (в какой программе) делался?
#96
by Lys
Охренеть... И чтобы не доначислять налог на прибыль - решили тупо "убрать" остатки? Браво... нет слов просто.
#97
by Kuein
Оп-п-аа... А в балансе за 9 месяцев у вас 000 счет тоже не закрывался? А то тут начальный остаток на июль 2010 года ~2кк на 000 счете.
#98
by ВераТ
я читать умею :) это, так сказать, прозрачный намек :) Да, я ей уже и в советовала это сделать, и в . Но как-то на мое предложение она не реагирует :)))
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- В балансе (ф.1) актив не идет с пассивом
- v7: Не сходится КУДиР с ОСВ
- Не сходится баланс. Нужна методика сведения баланса! Срочно!
- v7: ЗиК 286 2НДФЛ не сходится
- Как найти ошибку... Не сходится актив и пассив в отчете (7.7)
- v8: БП 2.0 после обновления не сходится общий итог ОСВ по ДО НУ
- Бух 2.0 Баланс, актив не равен пассиву
- УТ 11.1 Остатки активов и пассивов, где найти такой отчет?
- ОСВ не сходится с ОСВ по счету. А должна?
- УТ 11.1 не сходится управленческий баланс. Нарушен баланс активов и пассивов
В этой группе 1С
- v8: СКД. Как задать пользовательские настройки?
- Foxpro 2.6 в VFP 9.0
- Зашел спор "А как правильно в сети прописать путь к базе"
- Ввод приказа на отпуск в ЗиК
- 1cpp Получение оборотов из регистра Остатков Остатки ТМЦ. ТиС
- Как узнать от какого пользователя запущен сервер 1С?
- Перенос данных по организации в другую базу
- Подскажите, как разбить предложение по ячейкам в табличном поле?
- БП 20. Как сделать, чтобы "Способ зачета аванса" всегда был "Не зачитывать"?
- Получить каталог мои документы пользователя
- Можно программно сформированную таблицу записать в Excel?
- заполнение субконто в закрытом периоде
- ЗУП 2.5.32.5 Форма МП-сп. № 209-ФЗ Есть ли такая в ЗУП или БП?
- Вывод итога в табличной части документа
- как в 1с выполнить http запрос
- Есть массив с колонкой остаток, как найти строку массива со занчением 0?
- Где хранит 1с 8.2 данные регламентриованных отчетов?
- УПП: ограничение доступа по организациям
- Как подключить расширения работы с файлами
- Дни неоплачиваемые согласно табеля и норма