Не сходится актив и пассив годового баланса #540385


#0 by Елена S
Можно ли подкорректировать вручную пассив нераспределенной прибылью? Чем грозит уменьшение нераспределенной прибыли по сравнению с балансом за 9 месяцев?
#0 by Елена S
Можно ли подкорректировать вручную пассив нераспределенной прибылью? Чем грозит уменьшение нераспределенной прибыли по сравнению с балансом за 9 месяцев?
#1 by Джордж1
Надо искать причины несхождения
#2 by Lys
Нельзя так делать. Для получения подробного и развернутого ответа требуется разместить в профиле фотографию, рекомендуется в неглиже.
#3 by Wobland
пол мужской, зарегистрирован сегодня. ждём правильного ответа и фото
#4 by Dmitrii
>> Чем грозит? Тюрьмой. Но не беспокойся. Посадят директора. Главбух по нынешнему законодательству почти не при делах.
#5 by Cube
Да, фото в личной карточке нет...
#6 by Елена S
Причина в том,что пришлось удалить ненужных кредиторов и дебиторов, я приняла бухгалтерию в ужасном виде, и последние 2 квартала начала вести в 1с8. Подскажите как все выровнить?
#7 by Evpatiy
Та тьфу на эту одинЭс! В экселе нарисуйте какой надо да сдайте!
#8 by Lys
Для начала - позвать специалиста.
#9 by Wobland
начало ответа находится в , и
#10 by Джордж1
фото в личной карточке выложить для начала
#11 by Елена S
фото повлияет на помощь?
#12 by Molinor
Ещё как!
#13 by Джордж1
еще как
#14 by Wobland
Тематическая ветка форума подобна нераспустившейся розе, которую нужно осветить солнцем, помочь ей подняться. Только когда вопрос уже решён, девушке можно намекнуть про фотку... И тогда распустившаяся роза будет прекрасна!
#15 by Dmitrii
Ну не ручными правками уж точно. Любая цифра в балансе должна быть подтверждена хозяйственными операциями. Каждая операция - документом. И любая цифра в балансе легко проверяется. Если чего-то не хватает - операции или документа её подтверждающей - это грубое нарушение и намеренное искажение отчетных данных.
#16 by Елена S
от намеренного искажения никуда не деться, вопрос что правильней исказить чтоб в глаза не бросилось7
#17 by Lys
Тссс... Деньги... то есть, фотку - вперед! (Почти (с)) Ты только про сальдо на 00 и незакрытые счета не вздумай рассказывать...
#18 by Evpatiy
Без фотки точно не взлетит, надо ж посмотреть кто компанию составит в местах не столь отдаленных если что
#19 by Елена S
Когда вопрос решится тогда и фотка будет
#20 by Джордж1
Дамочка, вы нам здесь условия не ставьте
#21 by Wobland
есть такая старая и красивая традиция на мисте. и мы не в сила её нарушить
#22 by Lys
+ а то мы такие, вредные... можем посоветовать что-нибудь не то. Точно в турьма пойдете=)
#23 by СноваЗдорова
Нет, тут в это не верят... нет фотки - нет ответа...
#24 by Елена S
Да нету у меня фоток. Потом будет все. Мне совет нужен, я же не на смотрины вышла сюда
#25 by Wobland
ага, это мы на смотрины пришла
#26 by СноваЗдорова
Тебе совет, нам смотрины... Давай уже закончим этот безсмысленый спор поскорее!
#27 by Wobland
бессмысленный
#28 by Елена S
Если это такая интересная традиция, то где же Ваши фото?
#29 by Wobland
к примеру, моё фото здесь никому не интересно
#30 by ИИванова
Они же не спрашивают, а отвечают :)
#31 by Voronve
Как будет требоваться помощь нам - так скажешь про фото ;)
#32 by ВераТ
не расстраивайтесь, это традиция - всех девушек на фотки разводить :)) как остатки-то вводили? Сальдо на 000 висит?
#33 by Molinor
Может при регистрации стоит про фото писать? Было бы удобно.
#34 by Lys
Вот видищь, посмотри на Тоже когда-то была нужна помощь=)))
#35 by Wobland
всё, дамы пришли, сейчас спасут
#36 by СноваЗдорова
Вер, не мешай, а?
#37 by Елена S
остатки вводила удалив все лишнее с предудыщей ОСВ, на 000 сальдо висит
#38 by ВераТ
ошибаешься :)) я за помощью сюда никогда не обращалась :) обычно "докапываюсь до истины" сама :) да и на форму пришла далеко не новичком в 1С:)
#39 by ВераТ
это круто :)) т.е. изначально на момент ввода остатков пассив не сходился с активом? А вы бухгалтер по-профессии?
#40 by СноваЗдорова
знаю Прекратите спорит и упираться! Вы тратите и свое и наше время! Да ты все обманываешь... у тебя штат одинесников, которых ты обворожила и вьешь из них веревки, а сама ничо не понимаешь в программировании
#41 by ВераТ
а чего набросились на девушку? :))) у меня типа "женская солидарность" :)))
#42 by СноваЗдорова
И пол поставьте женский
#43 by СноваЗдорова
проявляй солидарность без подсказок!
#44 by ВераТ
я здесь в штате одна :))))
#45 by Елена S
Вот и фото.
#46 by ВераТ
вы своей настырностью вон спугнули девушку...хитрее надо, окольными путями...:))
#47 by СноваЗдорова
В штате ты может и одна, но должность твоя не программист!
#48 by ВераТ
:)) мимо :) именно программист :) а еще высшее математическое образование :))))
#49 by Wobland
теперь пол... ;)
#50 by Wobland
распустившая роза!
#51 by ВераТ
мужики! налетай с советами! :)
#52 by Джордж1
выкладывай свою ОСВ куда-нибудь
#53 by СноваЗдорова
да все работает... Вах! Теперь полсотни постов восхищения...
#54 by СноваЗдорова
Господи, да как же ты живешь со всем этим?
#55 by ВераТ
хочешь посмотреть? :))) не жалуюсь :))
#56 by Елена S
куда-нибудь куда?
#57 by ado
Так может, не всё там было лишним? Вы понимаете, что остаток на 000 -- ситуация в бухучете вообще недопустимая?
#58 by Джордж1
files.mail.ru
#59 by ВераТ
+1. "Лишнего" в БУ не бывает :)))
#60 by Елена S
понимаю конечно. до меня баланс чуть ли не в экселе делали. поэтому хочу в божеский вид привести, попробовать.
#61 by ВераТ
"до Вас" актив с пассивом сходился? И так и не ответили, Вы бухгалтер по-профессии?
#62 by СноваЗдорова
Да я твое фото себе на рабочий стол поместил, а ты спрашиваешь, хочу ли я посмотреть? У тебя набесь от поклонников отбою нет... такой прекрасный цветок среди ботаников!
#63 by БибиГон
начинающий :)
#64 by Елена S
баланс сходился, только никакой главной книги нет. Да бухгалтер.
#65 by БибиГон
это признание??? оО
#66 by Елена S
Спасибо. Есть цветы и получше даже среди ботаников.
#67 by Джордж1
Елена, вы конечно, извините но на бухгалтера вы никак не тяните, тем более на главного. ОСВ чего не выкладываете. И что вы там в учете у себя направили после старого бухгалтера
#68 by СноваЗдорова
Елена, простите, что в вашей теме, но я к Вере клеюсь...
#69 by ВераТ
для начинающего было очень смелым и необдуманным решением просто "похерить" часть данных, тем более что баланс до вас сходился. ИМХО, возвращайте все назад и делайте грамотно! А как именно - вы как бухгалтер должны знать. Нельзя просто "убрать в никуда" данные!
#70 by Елена S
Кредит. и дебит.задолженность. ОСВ сейчас отправлю
#71 by Lys
С такой внешностью - лучше взять в оборот какого-нибудь продвинутого (во всех вопросах;) ) одинесника, он все и исправит=) А серьезно, алгоритм устранения "несхождения" баланса в 1С предельно простой: - устраняем сальдо по 00 - проверяем закрытие "затратных" счетов (кроме НЗП по 20). Все. ЗЫ: не могу не согласиться с
#72 by Джордж1
и как вы ее правили эту задолженность?
#73 by ВераТ
+ 1. Очень интересно.
#74 by Lys
как, как... наверняка проводки по вводу остатков (корреспондирующие с 00) удаляла=)
#75 by ВераТ
+ на основании чего? Просто захотелось?
#76 by ВераТ
я это учту :))))
#77 by Елена S
Вручную удаляла. Захотелось не мне, а директору убрать кредиторку и дебиторку, которая висяком висит 5 лет. У меня не получается ОСВ отправить files.mail.ru , как это делается?
#78 by БибиГон
попробуй
#79 by Джордж1
вручную - как, какими проводками?
#80 by ВераТ
ну нет слов...пардон, но "бухгалтер" для вас - слишком громкое название...Захотелось директору "убрать" - взяли удалили...а если ему завтра захочется чтобы Вы с балкона спрыгнули? Для списания задолженности есть срок давности что ли, точно не помню...(но я и не бух). И списывается она на 91-й счет, а не удаляется!!!!
#81 by ВераТ
из я поняла, что она просто взяла и удалила. Или я зря так плохо сразу подумала? :) есть надежда что под словом "удалила" скрывается списание?
#82 by ВераТ
Где-то здесь уже советовали сухари сушить? :))))
#83 by Елена S
отправила Срок 3 года, но тогда придется доначислить налог на прибыль.
#84 by БибиГон
:))) похоже правильно поняли.
#85 by БибиГон
или см куда отправили?
#86 by Джордж1
Судя по тому что поехал 000 счет, а база ведется пару кварталов - все же автор удалила ввод начальных остатков. Отправили на деревню дедушке?
#87 by СноваЗдорова
Мне это в плюс зачтется?
#88 by Елена S
Отправила на onlinedisk.ru
#89 by ВераТ
И? ссылка-то где?
#90 by ВераТ
обязательно
#91 by Елена S
#92 by ВераТ
мальчики, похоже здесь запущенный случай :)) Автор! "Вертай" все назад! И спиывай правильно! только не забудь, что этому должно быть обоснование
#93 by ВераТ
Хоспидя, а в екселе что, не умеете сохранять?
#94 by ВераТ
ооо...почти на 2 ляма...круто...как говорите, компания называется? :)))
#95 by Kuein
ООО "Моя Компания Поволжье", там же написано. Откат базы к состоянию "До удаления" и вдумчивое списание задолженности на 91-й. Баланс за 9 месяцев где (в какой программе) делался?
#96 by Lys
Охренеть... И чтобы не доначислять налог на прибыль - решили тупо "убрать" остатки? Браво... нет слов просто.
#97 by Kuein
Оп-п-аа... А в балансе за 9 месяцев у вас 000 счет тоже не закрывался? А то тут начальный остаток на июль 2010 года ~2кк на 000 счете.
#98 by ВераТ
я читать умею :) это, так сказать, прозрачный намек :) Да, я ей уже и в советовала это сделать, и в . Но как-то на мое предложение она не реагирует :)))
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С