Перезачет авансов выданных в БГУ. #557414


#0 by DrakoH
Здравствуйте. Подскажите, как можно зачесть авансы выданные по одному договору для другого договора (год закончился, закончился и договор, а теперь начался новый год, соответственно и новый договор, а суммы остались по старому висеть). Смотреть:
#1 by Черников
А что такое "БГУ"? А так - корректировка долга!
#2 by DrakoH
Бухгалтерия государственного учреждения.
#3 by DrakoH
Здесь нет такого документа.
#4 by DrakoH
Операцией вручную?
#5 by DrakoH
Что делать? куда податься? знает кто?
#6 by DrakoH
up
#7 by FoxFox
да, перекинуть на другой договор
#8 by DrakoH
Операцией?
#9 by DrakoH
Так-то вообще хороший акт очевидности)
#10 by Flika
:) приятно поговорить с умным человеком? :)))
#11 by ProgrammerWife
Мне на мои вопросы по БГУ тоже редко отвечают.. посижу, побеседую сама с собой :)
#12 by Flika
главное чтоб беседа эта помогла в решении вопроса :)
#13 by ProgrammerWife
Помогает так: приходится искать решение самой :) Как говорил наш препод по программированию: найденный тобой ответ на вопрос гораздо ценнее подсказанного))) хотя иногда  очень трудно обойтись хотя бы без маленьких подсказок
#14 by DrakoH
Вообще приятно) Всегда чувствуешь, что тебя никогда не бросит невидимый капитан "Баян", который откуда ни возьмись появляется в самый нужный момент и находит для тебя ответ)))
#15 by DrakoH
Неужели нет механизма в БГУ, который бы это делал? Ведь очевидно же, что такая ситуация будет возникать каждый год и не у меня одного. Или просто я его не вижу?
#16 by ProgrammerWife
Сама новичок, но, возможно, второй договор составляется спец. образом, в качестве преемника первого? Бухи у вас, значит, не знают? Думаю, что ситуация такая бывает, но проблем не возникало. Если стукнешь в аську в понедельник хоть с 8 утра - спрошу у своих тетушек :)
#17 by DrakoH
Добро, постараюсь не забыть)
#18 by Lacrimosa
Улыбнуно, что у Вас - Новый год! А, по теме, я бы помучил документ "Инвентаризация расчётов"
#19 by Lacrimosa
Ещё документ "Зачёт авансов" "...Документ зачитывает авансы по субсчетам счета 206.00 в корреспонденции с соответствующими субсчетами счета 302.00. Соответствие счетов означает равенство их субсчетов. Например, счет 206.21 «Расчеты по выданным авансам за услуги связи» может закрыться только на счет 302.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками за услуги связи». Примечание. При ручном заполнении документа соответствие не отслеживается. Одним документом можно зачесть авансы с одним контрагентом по разным договорам, КФО и ИФО.
#20 by DrakoH
Пробовали вроде, но в отчете Расчеты с контрагентами цифры как висели на старых договорах, так и висят, даже после зачета авансов. Хотя я полностью согласен, что данный документ должен ропизводить указанные действия по разным договорам.
#21 by DrakoH
Здесь видно, как указанный документ вроде и зачитывает авансы (97,7 + 115,23 = 212,93), но они остаются висеть на старых договорах.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С