Почему в БП при закрытии месяца сторнируется 43 счет? #608460


#0 by Капюшон
Проводки по 43 счету получаются в результате проведения документа "Отчет производства за смену". проводка дт. 43 кт. 20.01 Но когда создаю документ "закрытие месяца" как раз для счета 20, 23, 25, 26, при проведении этого документа создаются сторнирующие проводки 43 - 20.01 с отрицательными суммами. И в ОСВ вообще 43 счета нет. Как это объяснить и решить?
#1 by Капюшон
спасиет уж главного бухгалтера она красивая очень.
#2 by Amra
Ну вот спасай, может даст)))
#3 by Капюшон
нельзя совмещать органзм и работу в 1с
#4 by Hmster
Опять прямые и косвенные расходы?
#5 by Капюшон
не совсем понял о чем речь.
#6 by Hmster
Прямые в НУ закрываются на 90.02 и 43 и .... Косвенные на 90.08
#7 by Капюшон
да. у нас директ костинг используется.
#8 by Капюшон
только проблема то не решается от этого.
#9 by hhhh
в общем так и должно быть. Так что забей на это, и займитесь лучше чем-нибудь полезным.
#10 by Капюшон
ну так вы можете мне сказать почему так должно быть?
#11 by Капюшон
раньше же так небыло.
#12 by Hmster
Раньше был 2011 год, а сейчас 2012. Укажи в учетной политике на 2012 год прямые затраты
#13 by hhhh
ну как, корректировка себестоимости, дт 43 - это по плановой себестоимости, на 20-м фактическая. В закрытии месяца проводка на разность между плановой и фактической. Ну это же элементарно, Ватсон.
#14 by Капюшон
ну дак это же то что у нас происходит неправильно! 20 счет должен закрываться а он не закрывается! 20 счет должен закрываться 43 -м счетом, и потом должна скорретироваться себестоимость реализованной продукции, в общем в конце остается большая прибыль, а она далжна уменьшиться на сумму которая висит на 20-м счете...
#15 by Капюшон
чтото надо делать! на 20тоа счете огромная сумма висит! два миллиона целых! надо как то уменьшить её!
#16 by Капюшон
Проводки то при закрытии месяца правильные. но вот почему 43 счет исчезает потом из ОСВ непонятно
#17 by Hmster
у тебя сумма на 20м остается вся? или все же куда-то списывается?
#18 by БибиГон
что значит проводки правильные? А суммы ?
#19 by Капюшон
щас глянем суммы тоже правильные в закрытии месяца.
#20 by Капюшон
да. на 20том счете вся сумма остается. она переходит в дебет конечного сальда. а вот 43 счет вообще в ОСВ нет уже.
#21 by Капюшон
ни я ни глав бух не можем разобраться. почему же так происходит несправедливо
#22 by БибиГон
на 20 счете вся сумма остается в дебете? а в кредите 20го что?
#23 by Капюшон
В кредите ничего. вся сумма остается.
#24 by Капюшон
вобщем 44 счет в ОСВ не показывает. а 20тый счет как было в обороте так и на конечное сальдо переходит та же сумма.
#25 by hhhh
ну значит вы 20-й счет не по той номенклатуре делаете.
#26 by thargon
Из следует, что закрытие месяца считает фактическую себестоимость равной нулю, соответственно надо смотреть, как вы этого добились.
#27 by Капюшон
умоляю расскажи как. в каком плане не по той номенклатуре? кстати в эту базу документы и справочники выгружаются каждый квартал из другой базы
#28 by Капюшон
а как этого посмотреть?
#29 by БибиГон
плановая стоимость стоит?
#30 by thargon
например прямые затраты (Д20) на одни номенклатурные группы, а выпуск (К20) по другим.
#31 by thargon
Смотри справку-расчет по операции закрытия 20-23-25-26, ну и просто внимательно ОСВ по 20.
#32 by Капюшон
а где это узнать можно?
#33 by БибиГон
в настройках. /раньше так не было можно подробнее- когда так было?
#34 by Капюшон
вот это точно не могу пояснить. это новая база. а бухгалтер просто раньше в другой базе по другой фирме работала и говорит что вроде всё нормально было когдато.
#35 by Hmster
20й закрывается в разрезе подразделений и НГ У тебя выпуск на 43 идет с тех же подразделений и по тем же НГ ?
#36 by МурЬка
Анализ счета 43 (БУ+количество) по аналитике с аналитикой корсчета 20 до и после закрытия.
#37 by Капюшон
Посмотрел Анализ счета 43. До операции закрытия месяца на 20 и на 90 счетах есть суммы и количество. А когда выполняешь закрытие счетов 20, 23, 25, 26, то суммы исчезают с 20 счета и с 90 но на этих счетах почему то остаются количества. В чем может быть дело? похоже закрытие месяца не списывает количество. почему может так быть?
#38 by Hmster
У тебя проводки по 43 в налоговом пропадают, а в бухгалтерском? Да см. , нет см.
#39 by Капюшон
- до закрытия месяца - после закрытия месяца
#40 by sergeev-ag-1977
посмотрел на твоё фото: на она не тянешь .... а дальше и говорить нет смысла ...
#41 by Капюшон
ты чё дебил? я про глав буха говорил. а не про себя. пора бы уж своих героев в лицо знать...
#42 by sergeev-ag-1977
Всё просто: затраты Ваша "красивая" складывает в одно место (счет 20, подразделение, НГ) а выпуск показывает из другого (счет 20, подразделения, НГ). Итого: откуда выпуск затрат 0 вот программа и корректирует себестоимость до 0.
#43 by Капюшон
спасибо! проверим! хотя я проверял. НГ совпадли! и подразделения
#44 by Капюшон
а каким бы отчетом это проверить всё
#45 by sergeev-ag-1977
ОСВ можно глянуть пока не проведен документ закрытия месяца. Там видно будет. Беги внедряй в красивую ... ;-)
#46 by Капюшон
ОСВ по 43 счету? так я в показал результат! только к красивой рано звонить. результата нет (
#47 by sergeev-ag-1977
нет... ты что ... ОСВ 20
#48 by sergeev-ag-1977
посмотрел твой ты выводишь ОСВ по всем счетам: итог не видишь субконто !!! Бери ОСВ по счету 20.01.1
#49 by sergeev-ag-1977
Мда ... С мат. частью туговато ... В бухгалтерии главное знать учет ... функционала там мало ...
#50 by Капюшон
вот новое ОСВ там видно что суббонто Статьи затрат почему то не поставились
#51 by sergeev-ag-1977
Бугуа ... Капец просто. Красивая ... но глупая ....
#52 by sergeev-ag-1977
Затраты идут на: "Цех" "Воздуховоды", а выпуск "Цех" и понеслась "Покупные" "Прямик" "Фасонка"
#53 by Капюшон
ой. а что же делать??
#54 by sergeev-ag-1977
Не мучайте бухгалтеру, раз красивая - отправляй её в дикрет! Пусть умные на пособие для неё зарабатывают!
#55 by Капюшон
спасибо что помогешь. заслужен фотки той красавицы
#56 by sergeev-ag-1977
в документы по выпуску указывай номенклатурную группу "Воздуховоды"
#57 by sergeev-ag-1977
или документах ...
#58 by sergeev-ag-1977
А что такое "административно-управленческий персонал" на 20 счете в дебете???
#59 by sergeev-ag-1977
Проанализировал твою оборотку и есть вопросы: 1. Зарплату начислили? 2. Амортизацию ? 3. Материалы на складе растут, нормален такой рост? Всё списали?
#60 by sergeev-ag-1977
Выложи анализы счетов: 20 и 26
#61 by Капюшон
чето еще пока не сделали. вот буду разбираться
#62 by sergeev-ag-1977
просто плановая себестоимость очень высока по сравнению с фактом. На 26 затрат "кот наплакал"
#63 by Капюшон
#64 by sergeev-ag-1977
Обалдеть .... 1. Начислить и отразить ЗП в учете. 2. Амортизация ( если есть ОС ) 3. Выпуск на "Воздуховоды" 4. Списать материалы на 20 правильно: скорее всего не должно быть "административно управленческого персонала" в такой пропорции. Скорее всего это Подразделение:"Цех ..." Номенклатурная группа: "Воздуховоды"
#65 by sergeev-ag-1977
И только потом закрытие месяца!!!
#66 by sergeev-ag-1977
как то так. Удачи. Покажи героиню ! ;-)
#67 by Капюшон
в аське сейчас покажу
#68 by wPa
Для меня загадка всегда - почему бухи мтак не любят 40-й счет и предпочитают мудохаться с плановыми ценами
#69 by Капюшон
спрошу! всё вопрос решен. номенклатурные группы неправильные были спасибо всем! и сергееву. с меня фотка
#70 by Капюшон
фото у меня в инфе
#71 by sergeev-ag-1977
как будто у тебя в инфе есть аська ...
#72 by Hmster
а НУ правильно закрылся? То что он закрылся на 20м еще ни о чем не говорит. :))))
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С