#0
by Капюшон
Проводки по 43 счету получаются в результате проведения документа "Отчет производства за смену". проводка дт. 43 кт. 20.01 Но когда создаю документ "закрытие месяца" как раз для счета 20, 23, 25, 26, при проведении этого документа создаются сторнирующие проводки 43 - 20.01 с отрицательными суммами. И в ОСВ вообще 43 счета нет. Как это объяснить и решить?
#12
by Hmster
Раньше был 2011 год, а сейчас 2012. Укажи в учетной политике на 2012 год прямые затраты
#13
by hhhh
ну как, корректировка себестоимости, дт 43 - это по плановой себестоимости, на 20-м фактическая. В закрытии месяца проводка на разность между плановой и фактической. Ну это же элементарно, Ватсон.
#14
by Капюшон
ну дак это же то что у нас происходит неправильно! 20 счет должен закрываться а он не закрывается! 20 счет должен закрываться 43 -м счетом, и потом должна скорретироваться себестоимость реализованной продукции, в общем в конце остается большая прибыль, а она далжна уменьшиться на сумму которая висит на 20-м счете...
#15
by Капюшон
чтото надо делать! на 20тоа счете огромная сумма висит! два миллиона целых! надо как то уменьшить её!
#16
by Капюшон
Проводки то при закрытии месяца правильные. но вот почему 43 счет исчезает потом из ОСВ непонятно
#20
by Капюшон
да. на 20том счете вся сумма остается. она переходит в дебет конечного сальда. а вот 43 счет вообще в ОСВ нет уже.
#24
by Капюшон
вобщем 44 счет в ОСВ не показывает. а 20тый счет как было в обороте так и на конечное сальдо переходит та же сумма.
#26
by thargon
Из следует, что закрытие месяца считает фактическую себестоимость равной нулю, соответственно надо смотреть, как вы этого добились.
#27
by Капюшон
умоляю расскажи как. в каком плане не по той номенклатуре? кстати в эту базу документы и справочники выгружаются каждый квартал из другой базы
#30
by thargon
например прямые затраты (Д20) на одни номенклатурные группы, а выпуск (К20) по другим.
#31
by thargon
Смотри справку-расчет по операции закрытия 20-23-25-26, ну и просто внимательно ОСВ по 20.
#34
by Капюшон
вот это точно не могу пояснить. это новая база. а бухгалтер просто раньше в другой базе по другой фирме работала и говорит что вроде всё нормально было когдато.
#35
by Hmster
20й закрывается в разрезе подразделений и НГ У тебя выпуск на 43 идет с тех же подразделений и по тем же НГ ?
#36
by МурЬка
Анализ счета 43 (БУ+количество) по аналитике с аналитикой корсчета 20 до и после закрытия.
#37
by Капюшон
Посмотрел Анализ счета 43. До операции закрытия месяца на 20 и на 90 счетах есть суммы и количество. А когда выполняешь закрытие счетов 20, 23, 25, 26, то суммы исчезают с 20 счета и с 90 но на этих счетах почему то остаются количества. В чем может быть дело? похоже закрытие месяца не списывает количество. почему может так быть?
#40
by sergeev-ag-1977
посмотрел на твоё фото: на она не тянешь .... а дальше и говорить нет смысла ...
#41
by Капюшон
ты чё дебил? я про глав буха говорил. а не про себя. пора бы уж своих героев в лицо знать...
#42
by sergeev-ag-1977
Всё просто: затраты Ваша "красивая" складывает в одно место (счет 20, подразделение, НГ) а выпуск показывает из другого (счет 20, подразделения, НГ). Итого: откуда выпуск затрат 0 вот программа и корректирует себестоимость до 0.
#45
by sergeev-ag-1977
ОСВ можно глянуть пока не проведен документ закрытия месяца. Там видно будет. Беги внедряй в красивую ... ;-)
#46
by Капюшон
ОСВ по 43 счету? так я в показал результат! только к красивой рано звонить. результата нет (
#48
by sergeev-ag-1977
посмотрел твой ты выводишь ОСВ по всем счетам: итог не видишь субконто !!! Бери ОСВ по счету 20.01.1
#49
by sergeev-ag-1977
Мда ... С мат. частью туговато ... В бухгалтерии главное знать учет ... функционала там мало ...
#52
by sergeev-ag-1977
Затраты идут на: "Цех" "Воздуховоды", а выпуск "Цех" и понеслась "Покупные" "Прямик" "Фасонка"
#54
by sergeev-ag-1977
Не мучайте бухгалтеру, раз красивая - отправляй её в дикрет! Пусть умные на пособие для неё зарабатывают!
#58
by sergeev-ag-1977
А что такое "административно-управленческий персонал" на 20 счете в дебете???
#59
by sergeev-ag-1977
Проанализировал твою оборотку и есть вопросы: 1. Зарплату начислили? 2. Амортизацию ? 3. Материалы на складе растут, нормален такой рост? Всё списали?
#62
by sergeev-ag-1977
просто плановая себестоимость очень высока по сравнению с фактом. На 26 затрат "кот наплакал"
#64
by sergeev-ag-1977
Обалдеть .... 1. Начислить и отразить ЗП в учете. 2. Амортизация ( если есть ОС ) 3. Выпуск на "Воздуховоды" 4. Списать материалы на 20 правильно: скорее всего не должно быть "административно управленческого персонала" в такой пропорции. Скорее всего это Подразделение:"Цех ..." Номенклатурная группа: "Воздуховоды"
#68
by wPa
Для меня загадка всегда - почему бухи мтак не любят 40-й счет и предпочитают мудохаться с плановыми ценами
#69
by Капюшон
спрошу! всё вопрос решен. номенклатурные группы неправильные были спасибо всем! и сергееву. с меня фотка
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Почему не выполняется процедура ПриНачалеРедактированияСтроки()?
- Не закрывается счет 44.1 при закрытии месяца. Почему и что делать?
- v7: Списание средств с счета 76 на счет 79 при закрытии месяца
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Не проставляется автоматически подразделение на 26 счет при закрытии месяца в БП
- БП: Не расчитывается налог на прибыль при Закрытии месяца
- Не закрывается 26 счет БП при закрытии месяца
- БП 3.0. После перехода БП с 2.0 на 3.0 появились проблемы с обменом (с УТ 11.1)
- БП 3.0 ошибка при закрытии месяца - Превышен максимальный расход памяти
- Объединение нескольких баз БП 3.0 в одну БП 3.0 проф
В этой группе 1С
- Диграмма Ганта
- Как получить пользователей домена из 1С используя LDAP
- Обмен УТ 10.3 - БП 2.0, распроводятся счет-фактуры
- УТ 11 - 1970 год на печтаных формах
- Удаление элемента справочника Организации
- Проблема с очисткой табличной части через com-соединение
- Из внешней обработки обратиться к процедуре в Модуле объекта
- Полная реструктуризация базы 1С8
- УПП. Переоценка и краснота на 62.21
- ООП. Удаление циклической связанности
- регистр продажи
- v7: Дополнительные начисления сотрудникам, как сделать в 7,7 комплексная
- Ошибка передачи данных между клиентом и сервером
- как связать две таблицы с условием "в иерархии"
- Частичное закрытие 26 счета при включенном директ-костинг
- Не закрывается 43 счет, точнее неправильно. Количество остается.
- Тонкий клиент на Windows LiveCD с RDP 7
- Как в СКД дату слепить со строкой (конкатенация)?
- Получается в postgresql блокировки на уровне записей?
- Как загрузить ТЗ в СКД на управляемой форме?