Возврат контрагенту переплаты #757760


#0 by burrya
Доброе утро! Подскажите,как правильно отобразить в системе возврат переплаты контрагенту? Был выписан приходный ордер на сумму больше чем Заказ покупателя,необходимо вернуть переплату. При проведении Расходного ордера с операцией Возврат денежных средств покупателю сумма потом отображается в задолженности. Заранее спасибо!
#1 by Злопчинский
где в чем в какой конфигурации
#2 by User_Agronom
В сферическом вакууме!
#3 by burrya
УТП для Украины
#4 by cw014
Вангую, потому что наверное заказ нужно указать
#5 by User_Agronom
Посмотри какие регистры двигает приходник, а какие расходник. И какими измерениями заполняет соответствующие регистры.
#6 by burrya
заказ указан, пишет,что Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом! Договор: 2015 Наличный  расчет грн, сделка: Заказ покупателя Цот 14.09.2015 18:01:50, документ расчетов: Приходный кассовый ордер ЦФ от 15.09.2015 13:10:18; Остаток 0 грн.;  указана сумма 36 грн.;  превышение 36 грн.
#7 by VikingKosmo
раз пишет, значит что то не то указал в документе.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С