Закрытие 25 счета по НУ в БП 3.0. Баг? #789364


#0 by santey69
Привет, друзья. Столкнулся с непонятной для меня проблемой. Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.46.18. Операция Закрытие месяца. 25 счет распределяется на 20 счет. Статьи 25 счета считаются прямыми расходами (есть запись в соответствующем регистре). За месяц в Дт 25 счет по определенной статье пришли некоторые суммы. Эти суммы отразились по БУ, НУ и ВР. После закрытия месяца По Кт 25 счета сумма по БУ списывается корректно, по ВР корректно, а по НУ нет. Сумма, пришедшая по виду учета НУ операцией закрытия месяца списывается по ПР. На мой взгляд это не корректно, т.к. дальше она идет на постоянную разницу уже 20 счета. скрин [url=] Правильно ли я понимаю что это не правильное списание? Можно как то это настроить/изменить? Где?
#1 by santey69
выше кривая ссылка вышла... вот
#2 by Джинн
Если это прямые, то откуда ВР?
#3 by santey69
ВР от начисления и использования оценочных обязательств по отпускам.
#4 by КнОпка
А почему вы косвенную затрату используете как прямую? Попробуйте ее провести как косвенную. Что получится?
#5 by santey69
тогда она спишется на 90 счет. Сейчас запущу закрытие месяца, посмотрю что по НУ.
#6 by santey69
Так и есть. Проводка Дт20 Кт25 содержит суммы только по БУ и ВР. А в конце одной проводкой списывается весть НУ Дт90.08 Кт25. Все-таки нужно чтобы он был на 20.
#7 by Hmster
укажи перечень прямых расходов. Косвенные в ну сразу на результат закрываются
#8 by santey69
Так и было изначально: статья была в регистре Методы определения прямых расходов производства в НУ. В и результат распределения при отнесении статьи к косвенным. По просьбе  КнОпка. К прямым мы их относим, чтобы в налоговом они пошли на 20 счет, как и в бухгалтерском. Возвращаемся обратно. Статья есть в регистре - в НУ должна определяться как прямой расход. После процедуры закрытия месяца в проводке  Дт20 Кт25 по виду учета НУ сумма не зарывается, а закрывается по виду учета ПР. См. скриншот в . Как сделать, чтобы сумма закрылась по НУ, а не по ПР?
#9 by Hmster
в каждом году свой перечень прямых расходов. год посмотри
#10 by santey69
период верно указан.
#11 by santey69
это было к
#12 by КнОпка
Имеется в виду что учетную политику надо создавать на каждый год, соответственного каждый год создавать и прямые расходы и остальные настройки. Просто копируйте учетную политику, соответственно и др.настройки
#13 by КнОпка
это стандартная ошибка кстати
#14 by santey69
стандартная ошибка чья? Пользователей? Сейчас проверил: учетная политика на 16 год; данные в регистре определения прямых расходов на 16 год; и в проводках все по-прежнему - как на скрине в .
#15 by santey69
Ребята, подскажите как это поправить?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С