#0
by Kleo
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сверить "бухгалтерское" сальдо с "зарплатным" в ЗУП 3.1? Хотела написать отчет, но в регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками" период регистрации = периоду взаиморасчетов.... как быть? Как-то пишут, что по датам смотрят в отчете "Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)"... посмотрела этот отчет не увидела настройки по датам оплаты.... подскажите идею, кто как выкручивался из этой ситуации... Я понимаю, что зарплатное сальдо в ЗУП 3.1 так устроено, но бухгалтер хочет проверить себя.
#1
by kumena
> но бухгалтер хочет проверить себя. разработчики так и не сделали до сих пор расчетных листков "как раньше в 2.5"?
#2
by Kleo
нет, не сделали. но вот как написать отчет? может кто-то писал? мне идею... отчет напишу... я понимаю, что нужно логику бухгалтерам менять, но ведь тоже хочется, чтобы была возможность посмотреть отчет по периоду регистрации
#3
by kumena
ну ты же сама написала " но в регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками" период регистрации = периоду взаиморасчетов" для формирования отчета по периоду регистрации нужны данные взаиморасчетов по периоду регистрации, а штатно их нет. значит нужно их записывать не штатно.
#4
by kumena
или задача ничего не трогать? тогда потенциально можно из регистров расчета выдернуть начисления и удержания. ндфл из регистров накопления.
#6
by Filippov
Есть рекомендации в основном блоке курса Гряниной Е (http://www.profbuh8.ru/2015/09/zup-3_0-osnovnoi-modul-15/): Модуль №15 - Как научить ЗУП 3 показывать не зарплатное, а бухгалтерское сальдо
#7
by SleepyHead
смотри регистр "Зарплата к выплате", в нем есть дополнительное измерение "ПериодВзаиморасчетов".
#8
by Kleo
имеется ввиду написать через подписку на события движения по другому регистру или что-то добавить? или другой регистр? изменения допускаются, но с умом,может даже через расширения
#9
by Kleo
с начислениями и удержаниями все понятно,а как быть с сальдо. сальдо я могу взять только из регистра накопления Взаиморасчеты с сотрудниками сейчас гляну
#10
by Провинциальный 1сник
В ЗУП3.1 период регистрации - это период, в котором ВЫПЛАЧЕНА зарплата. А не период, за который она начислена. Исправьте документы выплат и всё будет ок.
#11
by Джо-джо
Там ещё есть месяц выплаты. Например: зп начислена за декабрь, выплачена 15 марта, а месяц выплаты стоит февраль
#12
by Kleo
неправильно.вот именно,что мы должны указывать в выплате зарплаты за февраль от 14.03.2017, что месяц выплаты - это,за который мы платим. не подойдет. регистр "Зарплата к выплате" пишет в период взаиморасчетов месяц,за который мы выплачиваем зарплату, т.е. 14.03.2017 выплачиваем зарплату за февраль, и в период взаиморасчетов пишет февраль. а мне нужен март
#13
by Kleo
вот именно, что месяц выплаты должен быть декабрь,если мы в марте выплачиваем доход за декабрь
#14
by Провинциальный 1сник
Зачем? Когда выплачиваем тем месяцем и регистрируем. А месяц, когда было начисление, пройдет в табличной части.
#15
by dimaldinho
Наверное, свой регистр накопления надо делать с параллельной записью. И отчет. Отпишись потом, чем дело кончится, плиз. В ссылке по говорится о недокументированной возможности на момент 2015 года, которую предлагается юзать в 2015 году на свой страх и риск.
#16
by Провинциальный 1сник
+ Соответственно, в регистре "Зарплата к выплате" измерение "Период взаиморасчетов" закроется прошлым месяцем (когда была задолженность), а в регистре "Взаиморасчеты с сотрудниками" (который и образует сальдо в РЛ) будет произведено расходное движение текущим месяцем оплаты.
#17
by Джо-джо
При автоматическом заполнении ведомости по окончательному расчету (Зарплата за месяц) учитываются все зарегистрированные суммы по месяц, указанный в поле Месяц выплаты, включительно. Так что это не только месяц регистрации, если поставить март, то док. заполнится в т.ч. мартовскими начислениями, а нам это не нужно, нужны только февральские
#18
by Провинциальный 1сник
Если вам не надо начисленную зарплату за текущий месяц включать - правьте ТЧ ручками или можно написать обработку, удаляющую из "к выплате" ненужные периоды.
#19
by Провинциальный 1сник
+ Еще можно перед автоматическим заполненем указать прошлый месяц (начисления), а перед проведением его поменять на текущий (выплаты).
#21
by Провинциальный 1сник
Скорее обход ситуации, вызванной недостаточной функциональностью. Согласен, что было бы удобнее, если бы при заполнении можно было более детально указать критерии. Но суть в том, что месяц выплаты - это не месяц начисления, проводить документы, в которых указан прошлый месяц выплаты - категорически нельзя, ибо сальдо превращается в тыкву.
#22
by Джо-джо
Ещё ведомости не всегда видят уже совершённые выплаты. В 3.0 было что делаешь ведомость с месяцем март, туда попадают начисления за февраль и март. Потом делаешь ведомость за февраль и февраль по второму разу попадает, по этому решили делать по месяцам выплат равным месяцам начисления. + Если месяц выплаты ставить=дате выплаты, то в расч. листах в поле К выплате творится дичь
#23
by Umga2002
По регистру взаиморасчеты с сотрудниками сделать Внешний отчет помесячный. Вот и все решение. У мну все так и сводят БП 3.0 и ЗУП 3.0
#24
by e053nk
Оказывается, я не одинок в своих желаниях получить правильную суму остатка к получению на руки. Когда 1с научится к нуждам реальных людей прислушиваться, а не к инопланетянам из параллельной вселенной?
#25
by Kleo
как? можно по-подробнее, пожалуйста!!! согласна на все 100%. прежде, чем начать вести учет сначала проверили, я тоже сначала ошибочно начала делать, ставить месяц выплаты = месяц, когда выплачиваем, а месяц выплаты = месяц, за который выплачиваем я согласна, что зарплатное сальдо имеет место быть, это тоже удобно. но хочется и бухгалтерское увидеть. могли бы просто прописать в регистре накопления еще одну дату период регистрации и все.
#26
by Kleo
я и хочу внешний отчет сделать,по начислениям и удержаниям мне все понятно, есть регистр накопления "Начисления удержания сотрудников",а вот как быть с сальдо? сальдо-то берется из регистра накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками", что значит помесячный? объясните,подробно,пожалуйста. а то я такой термин второй раз читаю, а что это значит? и как написать? как сальдо вывести?
#28
by Kleo
я и не говорю про то,чтобы вы дали отчет. я сама напишу. вы мне идею скажите, что значит помесячно?
#30
by vde69
по сколько ЗУП лишен средств для понимания потрохов сделал себе обработку которая по сотруднику показывает все документы и все регистры сведений. Мне понравилось, с ходу решил 2 задачи над которыми без результатно бился 2 дня... немного потестю ее и причешу - выложу куда ни будь...
#34
by Umga2002
Не думаю что 3.2 будет кардинально отличаться от 3.1 вот может когда будет 4.ххх....тогда может быть...
#36
by Kleo
спасибо большое! достаточно было объяснить, что сальдо проверятся с условием, что Дата регистратора, т.е. ведомости, входит в определенный период, идею поняла, а все остальное сделала бы через регистр Начисления удержания по сотрудникам и через СКД) все-таки СКД шире в плане задания определенных отборов и настраиваемости. Завтра займусь реализацией своего отчета! Спасибо!
#38
by Провинциальный 1сник
Мда.. вот нравится людям ерундой заниматься. Еще раз - месяц выплаты в шапке документа - это месяц, когда выплачивается зарплата. А не когда она начисляется. Неужели так сложно посмотреть регистры движений и понять их логику?
#39
by Провинциальный 1сник
Какое нафиг "зарплатное сальдо", откуда вы вообще такое понятие взяли? Есть "зарплата к выплате" - это отдельный регистр, сальдо по конкретному месяцу. Есть "взаиморасчеты с сотрудниками" - это сальдо общее. Одно не противоречит другому, но в регистре "взаиморасчеты с сотрудниками" движения должны делаться именно месяцом выплат!
#40
by Провинциальный 1сник
+ Да и кстати, регистр "зарплата к выплате" двигать при выплате зарплаты тоже надо датой выплаты, а "период взаиморасчетов" - это закрываемое ИЗМЕРЕНИЕ, а не период движения регистра. Именно такие движения и делает ведомость, когда в ней указывать "месяц выплаты" по месяцу выплаты. А по месяцу начисления - это стрелять себе в ногу.
#41
by APXi
а за какой месяц выплачивается зарплата, это где указывается? А 6 НДФЛ потом нормально будет заполняться?
#42
by Провинциальный 1сник
В табличной части. Там есть колонка для разбиения суммы выплаты по месяцам начисления.
#43
by kumena
> с начислениями и удержаниями все понятно,а как быть с сальдо. сальдо я могу взять только из регистра накопления Взаиморасчеты с сотрудниками провинциал вон тут пишет что якобы сальдо есть. а если нет - запрос по данным, нарастающий итог. это не так сложно, в инете полно примеров.
#45
by kumena
> сделал себе обработку которая по сотруднику показывает все документы и все регистры сведений. любопытно было бы посмотреть, пришли если не жалок. но вообще куча информации по сотруднику в одном месте обычно нафиг не надо. я решаю проблемы через консоль - пишу: выбрать ... из ...
#46
by Провинциальный 1сник
Всё там нормально с сальдо, не надо ничего программировать. Может в каких ранних версиях ЗУП3 и была лажа с периодами. Надо только в шапке выплаты указывать фактический месяц выплаты (месяц, в котором выплачена зарплата), а в табличной части - месяцы начислений. Ну в принципе так оно всё само и делается при автозаполнении, механизм прост и понятен и не надо ему мешать...
#48
by El_Duke
Мощно задумал, внушает !!! А если еще в этой обработке будет возможность править содержимое регистров не трогая регистратор - цены не будет такому инструменту
#49
by Провинциальный 1сник
В поле "К выплате" в расчетном листке текущего периода в ЗУП3.1 выводится показатель "Всего включено в ведомости" из анализа зарплаты по сотрудникам. Собственно смысл этого поля изменился по сравнению с ЗУП2.5. То есть по сути это итог по сумме ведомостей этого месяца, а к долгу отношения не имеет.
#51
by Провинциальный 1сник
Я в шоке, как люди сами себе создают проблемы и героически их преодолевают на костылях..
#52
by mikeA
Месяц в шапке и месяц в табличной части это вроде один и тот же месяц. По крайней мере автоматически документ заполняется так и при изменении месяца в шапке очищает табличные части, правда упр начисления остаются)
#53
by Провинциальный 1сник
Нет. В очередной раз повторю, месяц в шапке несет две функции. Первая - это параметр для автозаполнения месяцев начисления в ТЧ (заполняются все месяцы <= указанного, в которых есть долг). Вторая - это дата, которой делаются движения в регистрах ("взаиморасчеты с сотрудникаии", "зарплата к выплате"), причем во втором регистре ("зарплата к выплате") происходит закрытие измерения "период взаиморасчетов" той датой, которая в ТЧ. PS При изменении месяца в шапке табличная часть выплатной ведомости не очищается (не путать с документом начисления).
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- при обновлении с ЗУП 2.1.10.2 на ЗУП 2.5 выдаётся сообщение "Недостаточно п
- v7: ЗУП Не могу обновить ЗУП 2.1,13.1 до 2.1.14.3
- ЗУП 2.5.14.3 ЗУП 2.5.14.3 после обновления кто-нибудь пользовался обработкой
- У кого нибудь есть правила обмена между ЗУП 8 проф и бюджетной ЗУП 8 проф?
- ЗУП (ЗБУ) 8.2 Сотрудник был отозван из отпуска. Как оформить в ЗУП?
- Первоначальная выгрузка в ЗУП 3.0 из ЗУП 2.5.
- Возврат с ЗУП 3 на ЗУП 2.5
- ЗУП 3.0, 3-0 в пользу ЗУП)
- Зуп 3.0. "Бухгалтерское", а не "зарплатное" сальдо. Кто делал?
- Перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
- ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 с "чистого листа"
- ЗУП 3.1 Сальдо и выплата зарплаты
В этой группе 1С
- ЗУП 3.1 ошибка при формирование табеля
- УПП Корректировка стоимости списания товаров
- БГУ 2.0.48 Печать чеков на НЕ онлайн фискальнике
- Подключение ККТ
- Округление в проценте
- Расшифровка табличного документа
- Вывод диаграммы Ганта на печать
- Проверка на неопределено в запросе
- Штрих-М 5.1 Поиск ключа не базовая версия
- Перечисление налога в 1 С ERP
- Формирование ОСВ в тонком клиенте.
- Вертикальное расположение текста в названиях колонок в СКД
- Копирование элементов справочника номенклатура
- Порекомендуйте беспроблемное МФУ лазерное сетевое
- Перенос длинных наименований товаров в чеке Штрих-М-01Ф
- 1С-8.2 (8.2.19.116) Как добавить поле в отчет?
- Представление списка справочника 1С 8.3 УФ
- ЗУП 3. ПФР (ТК 3.1) и разовые начисления
- не отрабатывает точка останова
- Двойное погашение стоимости, как сторнировать лишнее?