#0
by Acemore
Добрый день. Зарплата 3.1 (3.1.3.158), типовая без доработок. Оформлена выплата ЗП через кассу, оформленно депонирование на сотрудников согласно инструкции ИТС В ИТС сказано: Обратите внимание! Депонирование зарплаты не влияет на "зарплатные" взаиморасчеты с сотрудником. Т.е. при отражении факта депонирования в программе не увеличивается задолженность организации перед сотрудником. Учет депонентов ведется обособленно от основных взаиморасчетов. Также депонирование не влияет на учет НДФЛ - налог считается удержанным (и перечисленным) независимо от того, получил сотрудник фактически деньги в кассе или они были депонированы. Соответственно каждый раз заполняется остатками взаиморасчетов ведомость на выплату. Может кто прояснить как методически предполагалось работать с данным блоком или это задел на "будущую разработку"?
#1
by Йохохо
бывает задержка выплаты по вине работодателя, а бывает, грубо, по вине сотрудника. Бесконечно деньги в кассе держать нельзя, зарплата депонируется, налоги платятся, потом, грубо, просто сумма "повисает", у меня но не мое. В чем вопрос?
#2
by Acemore
Зачем депонируется - мне понятно, и в 2.5 был следующий порядок: при депонировании ЗП депонирование отражалось в расчетном листке и влияло на взаиморасчеты с сотрудниками организации. Сейчас ведомость мы не отменяем, проводим депонирование и в расчетке у человека как будто выплачена (никакого признака что депонирована), дальше, идет выплата по ведомости снова и сотрудник остается должен организации - т.к. два расходника проведены.
#3
by Йохохо
смутило слово "методически", в 2.5 помню давно депонирование было не доработано, а потом не нужно было. Ну проверьте движения по регистрам, будет понятно ошибка или что то не так делаете
#4
by Acemore
Методически - из-за того, что все делаем по инструкции, и блок взаиморасчетов по какой-то причине не задействован.
#5
by SleepyHead
А организация ничего не должна сотруднику, о каких взаиморасчетах речь вообще? Деньги ушли в кассу, с 70 счета ушли на 50, грубо говоря. На этом взаиморасчеты с сотрудником окончены. Далее он должен получить деньги в кассе, но по какой-то причине не получил. Эти деньги депонируют на счет 76 (в зависимости от учетной политики, код субсчета может быть разный). Далее, при получении денег, они просто списываются с этого депонента. То есть, при депонировании образуется отдельный контур обязательств.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- расчетный листок за год
- v7: Бухгалтерия. Расчет ЗП. Не учитывается ЗП за октябрь.
- ЗУП. Депонирование
- ЗУП: индексация ЗП и начисление ЗП у декретниц
- (ЗУП 2.5.45.2) Расчетный листок из начисления зп - не вся начисления
- ЗУП Депонирование.
- ЗУП перевел расчетный листок на английский язык, у одного пользователя месяц на русском
- Депонирование ЗП в ЗУП при упрощенном учете взаиморасчетов
В этой группе 1С
- Статус транзакции отменена
- Не уходят акты списания ЕГАИС.
- Адрес в ЗУП 3.1
- Дублируются договоры при переносе по правилам(УТ - БП)
- Как в запросе вытащить обороты счета без его субсчетов?
- Перенести строку из первой таблицы значений во вторую
- Ошибка СУБД SQL Server: Case expressions may only be nested to level 10
- Обход ТЗ с удалением строки по условию
- v7: formex Процедура ПослеЗакрытия(Конт). Можно как-то в ней записать Конт?
- Выполнение операции невозможно, так как строка была удалена
- УТ 11, редактирование кассового ордера (ПКО, РКО)
- v7: Установка SQL Server 2005 Проблема с установкой для 1С 7.7.
- При записи объектов вылетает база
- Изменить шрифт в ячейке макета программно
- Табличный документ. Вывод в табличный документ со смещением.
- Ограничение прав доступа по обособленному подразделению
- СКД. Последняя группировка не попадает в итоги
- Попытка перехода с УТ 11.2 на УТ 11.3
- Как добавить реквизит табличной части внешней обработки.программно
- Отчет СКД. Обработка перед выводом