И снова корректировка долга и 76.АВ. Бухгалтерия 1.6 #694087


#0 by dmino
Доброго времени суток! Есть 2 ситуации: 1) Перенос задолженности с одного контрагента на другого 2) Перенос задолженности между договорами контрагента Первая проблема. Переносим задолженность документом "Корректировка долга" с одного контрагента на другого. Переносится остаток 62.02 и расход с регистра НДС расчеты с покупателями на контрагента получателя. После на основании корректировки регистрирую счет фактуру на аванс проводка Дт 76.АВ, Кт 62.02 и приход на регистры НДС с авансов и НДС начисленный. При формировании книги покупок новая счет фактура попадает в нее и списывает 76.АВ с нового контрагента. На старом висит остаток на 76.АВ, каким документом этот остаток нужно списывать?
#1 by dmino
Вопросы по этой теме встречаются часто, ответов нигде нет) Интересно, чем все это заканчивалось у других
#2 by hhhh
ну, формирование книги покупок, не?
#3 by dmino
Если сф старого контрагента добавить в книгу покупок они попадают в доп. листы. Получается попадает и старая сф и новая.
#4 by dmino
насколько я понимаю, никакой типовой операции не предусмотрено для списания с 76.ав и расход из соответствующих регистров. как проверить, что в книгу покупок попала все, что нужно и ничего лишнего не списалось ручной корректировкой с 76.ав?
#5 by wPa
неа. и в 2.0 нет. корректировкой регистров - доком
#6 by dmino
с регистрами НДС с авансов и НДС покупки все понятно, а 76.АВ куда переносить?
#7 by dmino
+ с правовой точки зрения это будет корректно?
#8 by hhhh
ну это зачет аванса в чистом виде. ДОкумент формирование книги покупок закладка зачет авансов. ЕСтественно оба счета-фактуры должны попасть.
#9 by Жан Пердежон
Дт 76.АВ, Кт 62.02 - что за ересь?
#10 by Жан Пердежон
76.АВ - 76.АВ
#11 by dmino
счет-фактура формирует данную проводку на 76.АВ по новому контрагенту уже появляется сумма, на основании счет-фактуры введенной на основании корректировки
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям