#0
by Грызлик
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Весь день ломаю голову, а никак не могу решить. Скажу сразу. Организация занимается экспортом. Т.е. реализация по НДС - 0%. А потом идет подтверждение НДС. У меня такая ситуация.. делаем Анализ счета 19. См скрин 1 ([URL= выходит такая картинка. Бухгалтер меня спрашивает что это такое на 19 счете? Почему двойная запись?? Я разворачиваю аналитику и вижу ([URL=]) Что документ реализация сделала движение по Дб 19 счету и Кт 19 счету.. непонятно почему? сразу такая проводка. Она не вручную сделана. А самим документом. У нас получается образовался плюсовой остаток. Регистр в нуль не выходит. Далее, что бы списать НДС нам пришлось сделать 3 проводку. Формированием НДС, экспортный ндс списывается через 68 счет. И так регистр вышел в нуль.. Но теперь если снова развернуть аналитику получается краснота.. т.к. на Кт 19.. у нас стало уже 2 сумму на 19 счету.. Что не так делаю? Почему двойная запись Реализации? 19 счет по дебиту и по кредиту одна и та же сумма, а потом в книгу продаж делаем запись о том что НДС списываем, получается проводка 68.02 с 19.07 И получается краснота. Из за того что документ реализация делает двойную запись. Что это такое? и как избавиться от двойной записи реализации?
#2
by Tateossian
Чтобы НДС был 0% надо сделать подтверждение нулевой ставки. Документ есть для этого специальный. А так, все правильно. Должен быть остаток на 19 счете.
#4
by Грызлик
Ничего не понял. Судя по материалу. Я сделал поступление со ставкой НДС 18 процентов. У меня появилась проводка с ндс Дт 19.07 Кт 60.01. (Счет Учета НДС мы указали в документе самом). Далее я делаю реализацию. И там одна из проводок Дт 19.07 и Кт 19.07. Судя по статье и по словам.. этот остаток формируется нормально. Так и должно быть. Но дело в том, что в статье на листе 3 документ сделал движение по счету 19.03.. а у меня 19. Вот тут и образуется остаток. А я его потом его еще списываю Книгой покупок.. с 68 на 19.. Так мой документ реализация правильно сделал движение с 19.07 на 19.07?? Или нет????
#5
by Грызлик
Ничего не пойму.. Сделал я документ подтверждение 0 ставки... у меня по 19 счету.. вообще ничего не изменилось..
#6
by Грызлик
Сейчас сделал все как в инструкции. Приход. Продажу. Продажа сделала также движение Дт19.07 Кт 19.07. Появился остаток. (хотя странно, в инструкции упало все на Кт19.03). Далее Это НДС должен списаться через 68 счет.. или х.з как. В общем делаю документ подтверждение нулевой ставки.. и все равно НДС остается.. Ничего не подтверждает.
#9
by Naumov
а вообще метода для торговых в картинках на ИТС описана. Для производственных не работает.
#10
by Грызлик
Я сам себе этт вопрос задал... и не пробовал еще сделать 19.03.. но суть такая.. эту базу вели с 2010 года.. бухгалтеров было много.. и они все как один в приходе писали 19.07.. Почему х.з.. Вот сижу думаю нужно попробовать с 19.03
#11
by Грызлик
Берд.. Сделал поступление на 19.03 - провел. Получилась проводка Дт19.03. Кт60.01. Далее сделал Реализацию.. Там проводка Дт19.07 Кт 19.03... Сделал документ Подтверждение 0 ставки.. Провел.. И ничего не изменилось..что за бред?
#12
by Грызлик
А может я еще не сделал на реализованный товар "Формирование записей книги покупок" Как в примере на последней странице?
#13
by Грызлик
Вот. Сделал формирование книги покупок.. И вроде все ок стало.. Но меня сейчас интересует... а это у меня правильный документооборот? Приход, реализация, подтверждение..(которое х.з как работает, - походу вообще не работает). И формирование книги покупок?
#16
by kunashir
Если я конечно ничего не путаю: Дт 19.03 - 60.1 - начисление НДС и сразу можно зачесть 68.02 - 19.03 2. Реализация по ставке 0% Дт 19.07 - 19.03 3. Восстановление НДС 19.03 - 68.02 4. Подтврждение ставки 0% .... Кт 19.07 Если завтра еще будет акутально можно точно глянуть...
#18
by Грызлик
Так, а восстановление обязательно делать? Просто я теперь как сделал. Поступление на 19.03. Далее реализацию. Далее подтверждение(которое ничего не делает). После этого формирование книги продаж. И там автоматом все заполняется.. Все.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- "НДС по ставке 0%" и "Без НДС" одно и то же?
- НДС 0% и НДС 20% в одном документе, посоветуйте как выкрутиться
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- Перенос документов ПоступлениеТиУ из БП 1.6 в БП 2.0. Счет 73
- БП 2.0: учет НДС 0% по продукции
- перепродажа товара купленного с ндс, продажей без ндс. цена с ндс
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- Переход с БП 7.7 на БП 8.3 со сверткой товаров по НДС
В этой группе 1С
- Группировка по месяцам СКД
- v7: Резервы предстоящих расходов для отпусков в НУ
- Вызвать методы 1С через NativeAPI...
- v7: Поле агрегатного объекта не обнаружено 7.7
- v7: Компонента v7plus.dll версии 7.70.0.11 не найдена!
- Возврат товаров от комиссионера в Бухгалтерии 3.0
- УПП как с 43 счета перенести на 21 счет (полуфабрикаты)?
- Вопрос по настройке роутера Zyxel Keenetic 4G
- УФ Подчиненный справочник
- Тормозит 1С общепит.
- v7: Управление Хлебозаводом 7.7
- Файл не является файлом базы данных 1cv8.1cd
- Ошибки при загрузки банковских документов в УПП
- Как оприходовать стол)
- Предопределенные элементы в 8.3
- Перебор реквизитов внешней обработки в цикле
- Как обойти Дерево значений на клиенте (УФ)
- v7: 1С++. Как по ID типа объекта, получить имя таблицы в БД?
- УПП как сохранить настройки отчета для другого пользователя?
- Проблемы с синхронизацией после обновления