БП 2.0 и НДС 0% -Экспорт #703739


#0 by Грызлик
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Весь день ломаю голову, а никак не могу решить. Скажу сразу. Организация занимается экспортом. Т.е. реализация по НДС  - 0%. А потом идет подтверждение НДС. У меня такая ситуация.. делаем Анализ счета 19. См скрин 1 ([URL= выходит такая картинка.  Бухгалтер меня спрашивает что это такое на 19 счете? Почему двойная запись?? Я разворачиваю аналитику и вижу ([URL=]) Что документ реализация сделала движение по Дб 19 счету и Кт 19 счету.. непонятно почему? сразу такая проводка. Она не вручную сделана. А самим документом. У нас получается образовался плюсовой остаток. Регистр в нуль не выходит. Далее, что бы списать НДС нам пришлось сделать 3 проводку. Формированием НДС, экспортный ндс списывается через 68 счет. И так регистр вышел в нуль.. Но теперь если снова развернуть аналитику получается краснота.. т.к. на Кт 19.. у нас стало уже 2 сумму на 19 счету.. Что не так делаю? Почему двойная запись Реализации? 19 счет по дебиту и по кредиту одна и та же сумма, а потом в книгу продаж делаем запись о том что НДС списываем, получается проводка 68.02 с 19.07 И получается краснота. Из за того что документ реализация делает двойную запись. Что это такое? и как избавиться от двойной записи реализации?
#1 by Грызлик
Блин. Скрин 1 - Скрин 2 -
#2 by Tateossian
Чтобы НДС был 0% надо сделать подтверждение нулевой ставки. Документ есть для этого специальный. А так, все правильно. Должен быть остаток на 19 счете.
#3 by Tateossian
На, почитай
#4 by Грызлик
Ничего не понял. Судя по материалу. Я сделал поступление со ставкой НДС 18 процентов. У меня появилась проводка с ндс Дт 19.07 Кт 60.01. (Счет Учета НДС мы указали в документе самом). Далее я делаю реализацию. И там одна из проводок Дт 19.07 и Кт 19.07. Судя по статье и по словам.. этот остаток формируется нормально. Так и должно быть. Но дело в том, что в статье на листе 3 документ сделал движение по счету 19.03.. а у меня 19. Вот тут и образуется остаток. А я его потом его еще списываю Книгой покупок.. с 68 на 19.. Так мой документ реализация правильно сделал движение с 19.07 на 19.07?? Или нет????
#5 by Грызлик
Ничего не пойму.. Сделал я документ подтверждение 0 ставки... у меня по 19 счету.. вообще ничего не изменилось..
#6 by Грызлик
Сейчас сделал все как в инструкции. Приход. Продажу. Продажа сделала также движение Дт19.07 Кт 19.07. Появился остаток. (хотя странно, в инструкции упало все на Кт19.03). Далее Это НДС должен списаться через 68 счет.. или х.з как. В общем делаю документ подтверждение нулевой ставки.. и все равно НДС остается.. Ничего не подтверждает.
#7 by Грызлик
Ап
#8 by Naumov
А За чем ты в поступлении указал 19.07? Делай в обычном порядке.
#9 by Naumov
а вообще метода для торговых в картинках на ИТС описана. Для производственных не работает.
#10 by Грызлик
Я сам себе этт вопрос задал... и не пробовал еще сделать 19.03.. но суть такая.. эту базу вели с 2010 года.. бухгалтеров было много.. и они все как один в приходе писали 19.07.. Почему х.з.. Вот сижу думаю нужно попробовать с 19.03
#11 by Грызлик
Берд.. Сделал поступление на 19.03 - провел. Получилась проводка Дт19.03. Кт60.01. Далее сделал Реализацию.. Там проводка Дт19.07 Кт 19.03... Сделал документ Подтверждение 0 ставки.. Провел.. И ничего не изменилось..что за бред?
#12 by Грызлик
А может я еще не сделал на реализованный товар "Формирование записей книги покупок" Как в примере на последней странице?
#13 by Грызлик
Вот. Сделал формирование книги покупок.. И вроде все ок стало.. Но меня сейчас интересует... а это у меня правильный документооборот? Приход, реализация, подтверждение..(которое х.з как работает, - походу вообще не работает). И формирование книги покупок?
#14 by Грызлик
В общем все. Понял. Так и должно быть.
#15 by Naumov
да, так и должно быть.
#16 by kunashir
Если я конечно ничего не путаю: Дт 19.03 - 60.1 - начисление НДС и сразу можно зачесть 68.02 - 19.03 2. Реализация по ставке 0% Дт 19.07 - 19.03 3. Восстановление НДС 19.03 - 68.02 4. Подтврждение ставки 0% .... Кт 19.07 Если завтра еще будет акутально можно точно глянуть...
#17 by bazvan
Сколько????
#18 by Грызлик
Так, а восстановление обязательно делать? Просто я теперь как сделал. Поступление на 19.03. Далее реализацию. Далее подтверждение(которое ничего не делает). После этого формирование книги продаж. И там автоматом все заполняется.. Все.
#19 by Жан Пердежон
учет НДС методом тыка, жалко ваших бухов)
#20 by Naumov
Восстановление делается, если уже было принято к вычету.
#21 by kunashir
#22 by Грызлик
Все. Понял.Спасибо. Ну а что...надо же учиться..
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С