Как сделать выпуск продукции с 25 счета на затраты 20? #731771


#0 by Shur1cIT
на 25 висят затраты, оформляю ОПЗ на подразделение 25 счета На закладке прочие затраты заношу затрату 25 счета, на вкладке продукция выбираю "Услуга подразделению" направление выпуска на затраты, в получателей указываю подразделение 20 счета номенклатуру и затрату 20 счета, провожу, по проводка всё ок Дт 20 Кт 25 на регистрах тоже Ок за исключением регистра "Затраты" он не списывается продолжает висеть сумма как и висела. вопрос на затрату руками на 20 списать?
#1 by Shur1cIT
Если не ошибаюсь раньше подразделение 25 счета с помощью ОПЗ могло выпустить продукцию (затрату,услугу) на 20 счет то есть оказать услугу основному производству, вопрос как сейчас сие  организовать?
#2 by Oleg_ka
С 23 счетом не перепутали?
#3 by Джинн
Бред какой-то :(
#4 by eklmn
это ж шурикИТ :)
#5 by Shur1cIT
почему бред? почему нет возможности руками с 25 на 20 увести?
#6 by шаэс
а почему не увести правильно? что мешает способы распределения завести?
#7 by Shur1cIT
это штучная операция нужно часть суммы на определенную номенклатурную группу увести
#8 by Krendel
сходите на курсы базовые что ли. Зы не пробовали смотреть отбора перед тем как их снимать?
#9 by Shur1cIT
да отбор стоит только на производственные
#10 by Krendel
Если жалко денег на курсы- можно открыть в полном интерфейсе блок управления затратами и ознакомится со всеми документами уверяю вас, вы найдете что ищете
#11 by Shur1cIT
ситуация такова была выпущена в Октябре продукция на 43 счет, в этом же месяце часть этой же продукции ушло на 25 счет документом "Требование накладная" (на анализы), оставшиеся на другой склад перемещением. в результате осталось ноль проводим расчет СС 25 и 20 закрываются всё ок ,но на 43 счете на складе выпуска повисает сумма без количества. если посте расчета СС провести документ "Корректировка стоимости списания" эта сумма мигрирует на 25 счет на подразделение и затрату на которую передавали Требованием накладной. в результате остаток висит на 25 счете
#12 by Shur1cIT
очень похоже на встречный выпуск, но сомневаюсь что это он
#13 by Джинн
Вполне себе встречный выпуск.
#14 by Shur1cIT
Что в регистр сведений заносить? номенклатуру выпуска в поле продукция и в поле затрата? какой последний документ должен быть? Расчет себестоимости образует остаток на 43 счете, расчет СС снимает его с 43 и отправляет на 25, с 25 он больше сняться не может так как расчет СС уже проведен
#15 by Krendel
Я так понимаб мы должны твои настройки учетной политики угадать?
#16 by Shur1cIT
Учетная политика по БУ Затраты Последовательность закрытия счетов затрат Основное производство По Переделам Вспомогательное производство По Переделам Использовать итерационный расчет затрат встречного выпуска галочка НЕ стоит РАУЗА Нет
#17 by Krendel
Регистр встречного выпуска бесполезно заполнять на продукцию которая распределяется сама на себя. Хитрость заключается в том что необходимо использовать 2-ю номенклатуру. У нас есть 4 варианта ее создать в партионном учете- создать дубль, серию, характеристику или качество. Вот будет ли затраты работать нормально в случае если сумму потеряли- я хз, но можно взять и попробовать с помощью корректировки прочих затрат ее откорректировать перекинув на нужную аналитику
#18 by Shur1cIT
частично сама на себя вот цепочка с 10 на 20 материалы плюс 25 счет выпуск продукции на 43 далее часть продукции уходит с 43 на 25 счет (Лаборатория анализа продукции) она уже должна распределиться с 25 на всю продукцию (в том числе саму на себя) через 20 счет на 43
#19 by Krendel
В партионке сама на себя не распределится
#20 by Shur1cIT
а как быть? отдельную номенклатуру заводить не можем, у нас фармпроизводство, учет строгий
#21 by Shur1cIT
пытался добавить в Расчет СС, ещё раз Расчет затрат встречного выпуска по переделам, дабы итерацию получить, не получилось, завтра попробую второй документ расчет СС ввести и между ними корректировку стоимости списания вставить
#22 by Krendel
Жаль, не все слова в посте ты читаешь
#23 by Shur1cIT
Рассматриваю вариант "рулить" качеством не совсем понятно как? в документе ОПЗ частично выпускать продукцию с качеством допустим "На Анализы"? а потом передавать не 25 счет?, но ведь потом 25 счет будет распределяться в том числе и на качество "На Анализы" тоже встречный выпуск же?
#24 by Ranger_83
Попробуй так: 1.Настроить РС Встречный выпуск затрата и продукция одна и та же номенклатура. 2.В документе РС добавить несколько итераций Расчет затрат встречного выпуска по переделам, в том числе после Распределение косвенных расходов по переделам
#25 by Shur1cIT
пытался так делать в пункте добавил по несколько раз встречный и косвенный
#26 by Yuwa
Все посты автора предлагаю обобщить под названием Дятловодство в УПП
#27 by eklmn
он делает пятницу )
#28 by Shur1cIT
поигрался с качеством на "склад ОКК" перемещением пришла продукция, далее документом "Корректировка качеством товаров" изменил качество на карантин и документом требованием накладной передал карантинную продукцию на 25 счет. провел документ "Корректировка стоимость списания" и "Расчет СС" в результате на продукции с качеством "Карантин" образовалась сумма после расчета СС
#29 by Shur1cIT
если бы на складе ОКК оставалось бы количество проблем бы не было
#30 by eklmn
"передал карантинную продукцию на 25 счет" сильно!
#31 by Shur1cIT
что сильно? часть продукции после выпуску уходит на анализы в отдел ОКК то есть с 43 счета на 25 подразделения ОКК, Затраты подразделения ОКК с 25 счета распределяется на всю продукцию предприятия (естественно через 20) в том числе на продукцию которую выпустили и которую потом передавали на анализ которую потом необходимо распределить на продукцию (в общем такое вот зацикливание встречного выпуска)
#32 by Krendel
Далее делаешь вместо 25 счета (общепроизводственные расходы)- делаешь производственные расходы (т.е. прямые) и через механизм распределения материалов за период распределяешь на нужную продукцию с нужным серией или характеристикой Качество помогло бы, если бы были механизмы распределения прямых затрат основанных на них.
#33 by Ranger_83
ТС так лихо меняет схему калькуляции затрат, а что у вас в учетной политике по организации прописано?А что потом на это скажут проверяющие органы?
#34 by Krendel
Пока не видел организаций с прописанной схемой калькуляции себестоимости которая была бы равна УППшной ;-)
#35 by Shur1cIT
то есть 25 вообще не использовать? с 43 счета забирать требованием накладной на 20 потом распределением на выпуск распределить переданное на всю выпущенную продукцию текущего месяца?
#36 by Shur1cIT
но разве корректно на основное производство кидать Отдел контроля качество это не основное производство
#37 by Ranger_83
Я видел, у нас такая :)
#38 by Krendel
У тебя регламент процесса производства требует отбора и хранения проб
#39 by Krendel
Поэтому рассматривай ОТК как элемент упаковки и отправки клиенту
#40 by Shur1cIT
Финансисты против, говорят хотим на 25 потом размазать на всю продукцию Что сделал Расчёт себестоимости => корректировка СС => второй документ Расчет себестоимости где указаны только Распределение косвенных расходов по переделам и Расчет затрат встречного выпуска по переделам основная сумма ушла но остались висеть 3 копейки вопрос что можно добавить в Расчет себестоимости чтобы эти 3 копейки убрались? какое подводные камни возможны если по два документа расчета СС проводить?
#41 by Krendel
это как раз доля твоего выпуска ;-) В общем количестве
#42 by Ranger_83
Добавь еще несколько итераций
#43 by Shur1cIT
добавил получилось но выглядит бредово Расчёт себестоимости кидает 883,50 на 43 счет корректировка Стоимости сбрасывает на 883,50 на 25 счет, следующий Расчёт себестоимости распределяет на всю продукцию, в результате на 43 попадает 3 копейки , следующая корректировка эти 3 копейки кидает на 25 счет, и уже последний расчет СС разбрасывает эти 3 копейки на продукцию. Вопрос почему 1С штатно такой механизм не реализует? достаточно включить документ корректировка стоимости списания в расчет себестоимости тогда можно было бы итерацию нормально делать
#44 by Krendel
Штатный механизм называется РАУЗ
#45 by Shur1cIT
если РАУЗ то вы партии не увидим?
#46 by Shur1cIT
вы = мы
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С