Незавершенное производство в УПП (РАУЗ) #747205


#0 by Soulseller76
Доброго всем! Я снова со своей проблемой... :( Помогите разобраться, как организовать незавершеннку в УПП (РАУЗ). Фирма наша предоставляет услуги - ремонт помещений и так далее. Иногда работы начинаются в одном месяце, а заканчиваются в другом. Как это отразить в программе, чтобы при расчете себестоимости счет 20 не закрывался полностью?! Спасайте, бьюсь уже давно над этой проблемой. :(
#1 by neckto
Заказы
#2 by ДенисЧ
Документ Инвентаризация НЗП для кого придумали?
#3 by Soulseller76
В РАУЗ не используется этот документ. Или я ошибаюсь?!
#4 by ДенисЧ
Давное?
#5 by Soulseller76
Заказы... А подробности можно? Я туплю с утра, видимо.
#6 by Soulseller76
Используется?! Хорошо. В какой момент его применяют? Перед расчетом себестоимости?
#7 by neckto
Отражаем затраты в разрезе Заказов. Заказ завершен-отражаем выпуск по Заказу, затраты списываются с 20го счета.
#8 by Soulseller76
А можно цепочку документов?
#9 by ДенисЧ
А может, тебе для начала теорию почитать? Там, например, курсы Фарита?
#10 by Soulseller76
Насипова? У меня куплен большой курс по УПП. НО! Пока его просмотришь и разгребешь - забудешь с чего начал.
#11 by ДенисЧ
Тогда, может, УПП не твоё?
#12 by neckto
Заказ покупателя->Первичные документы по отражению затрат, в налитике заказов подтягиваем Заказ покупателя->Отчет производства за смену по завершенным заказам.
#13 by Soulseller76
:) Спасибо за тактичность.
#14 by Soulseller76
получается, что пока я не сделала "Отчет производства за смену" - заказ считается "не закрытым"?
#15 by шаэс
иногда (когда не хочется углубляться в курсы) полезно читать справку к документу. а вообще - или по-заказная система, или дробите НГ
#16 by neckto
Пока Отчет производства не введен, затраты по Заказу остаются в НЗП. Заказ покупателя закрывается реализацией.
#17 by Soulseller76
Хорошо. Сейчас ситуация такая, что "Отчет производства за смену" - у нас не используется. Совсем. Реализацию я отменяю. Перепровожу "Расчет себестоимости" - счет 20 закрылся в 0! А ведь должна была остаться незавершенка. Что же я не учла?!
#18 by floody
Если не ввели инвентаризацию НЗП либо не используется позаказный учет затрат => ничего не должно было остаться..
#19 by ДенисЧ
ОПзС не используется? А чем тогда на 20 отражаете?
#20 by floody
актом вестимо, услуги же
#21 by Фрэнки
тут уже сказано было в . ИЛИ ... ИЛИ ... Будете работать по НГ на каждый заказ/договор/проект (как там у вас это обзывают менеджеры?) То завершение по каждой НГ будет давать Реализация с выбранной номенклатурой и НГ
#22 by ДенисЧ
А что, в акте заказов нет?
#23 by floody
есть, но затраты похоже отражаются не по заказно
#24 by Фрэнки
Очень похоже, что у них (бухов) возникла иллюзия, что всемогущий РАУЗ будет _распределять_ ПРЯМЫЕ затраты и оставлять их частично на НЗП, а что-то закрывать.
#25 by Фрэнки
Но если затраты "прямые", то и выбирать нужно аналитику прямо в том документе, в котором регистрируется затрата.
#26 by Serg_1960
"А можно цепочку документов" - можно. В самом простом случае это: Заказ покупателя --> Заказ на производство --> Требование-накладная --> Отчет производства за смену --> Реализация товаров и услуг. Ну и настройки конфигурации соответствующие... Что, сложно? Добро пожаловать в УПП :)
#27 by Uragan_a
А ведение затрат по проектам не то?
#28 by Soulseller76
Спасибо. :) Мучаю тестовую базу.
#29 by Soulseller76
Как-то сразу не прижилось. Почему - не знаю. Меня тут еще не было.
#30 by Traker
По заказный учет  или наработку можно использовать.
#31 by Traker
И в настройках параметров учета > Способы распределения затрат > Изменять способы распределения затрат, флаг должен быть установлен, иначе не зафиксируется НЗП.
#32 by Soulseller76
флаг не был установлен. :(
#33 by Traker
Если флаг не установлен, то при распределении затрат не участвует раздел "затраты на выпуск", сразу проходит "Затраты" > "Выпуск">"МПЗ".
#34 by Traker
В таком случае, незавершенку можно зафиксировать только в разрезе подразделений и номенклатурных групп по указанному проценту.
#35 by Soulseller76
Засада с документом "Отчет производства за смену". Не проводит его, пишет "Документом отражается выпуск услуг, установите использование направления выпуска!". Устанавливаю в номенклатуре направление выпуска, но при записи этот реквизит просто обнуляется и все. :( Что это?!
#36 by Soulseller76
Интересно, а в документе "Расчет себестоимости" ничего трогать не надо? В нем присутствуют настройки закрытия месяца. Может они как-то влияют?! Ибо, ничего не поменялось - 20 закрывается и все тут. :(
#37 by Фрэнки
в тестовой? пытаетесь настроить по заказам, как в ?
#38 by Soulseller76
да.
#39 by floody
Зачем вам опзс? АоПУ ведь есть для услуг.
#40 by Soulseller76
А можно аббревиатуры расшифровать?! :)
#41 by Soulseller76
На сколько я понимаю свою проблему - она не в документе, который закрывает 20 счет (потому что его нет, а счет все равно закрывается), а в чем-то другом...
#42 by Soulseller76
Я вот что думаю. У документа "Расчет себестоимости" есть настройка закрытия месяца. Может быть там копать?! Там есть запрос - способ распределения затрат. Может в нем где-то что-то не так?!
#43 by Фрэнки
Документ, который закрывает - Расчет себестоимости - он работает в соответствии с настройками. В настройках нужно смотреть, что конкретно влияет, но там есть чему влиять и это наверняка. Самой базы с УПП 1.3 (чтобы РАУЗ был) у меня нет. Смотрел аналогичное в КА. Пришел к выводам: -  есть отчет Ведомость учета затрат, которым можно много чего увидеть. - В настройках распределения можно сделать списание вообще всех затрат на одну основную номенклатурную группу. Или на разные. Или включить использование по заказам. Ну и дальше... В пользу использования НГ в качестве расширенной аналитики учета затрат говорит то, что в "Прямых затратах" всю аналитику (по ключам аналитики) определить можно. И попадание тех же самых ключей аналитики в базу распределяемых (ОПР и ОХР) тоже можно обеспечить. Подходит это не всем и не всегда. Альтернативно сделано "По заказам" Скорей всего, что посмотрев на Ведомость учета затрат у вас появится желание перепровести с изменением выбранной аналитики все затраты, а затем уже станете проводить закрытие месяца.
#44 by Soulseller76
А ведь это мысль! Я изменяла политику, но не перепроводила все затратные документы. Сейчас попробую. Спасибо!
#45 by Soulseller76
Кстати. Из этой цепочки можно удалить "Заказ на производство" и "Отчет производства за смену"?!
#46 by Фрэнки
по движениям регистров для РАУЗ смотри. Если в нужных регистрах для Расчета себестоимости эти документы движения не делают, то соотв их пропускай.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С