Корректировка поступления не попадает в Книгу закупок. КА 1.1.62.2 #747335


#0 by pushnoy
Добрый день! Уже задавала этот вопрос, но, возможно, не описала всё подробно. Было Поступление товаров 24.01.2015 без НДС, по этому поступлению Счета-фактуры не было. Затем, с какого-то перепугу (не знаю, почему, бухгалтер сказала, что надо) 01.04.2015 решили, что это Поступление должно облагаться НДС. Создали на основании Корректировку поступления (01.04.2015) с видом "Исправление в первичных документах", проставили "Отражать корректировку во всех разделах учёта", поставили галочку "Восстановить НДС в книге продаж", в табличной части Товары на каждый товар проставили НДС 18%. Получилось, что общая сумма товаров не изменилась, но появилось НДС и, соответственно, уменьшилась сумма товаров без НДС. На основании Корректировки сделали Счет-фактуру (01.04.2015), вид СФ "На поступление", проставили галочку "Исправление". Потом выполнили обработку "Проведение документов по регистрам НДС". Но в книгу покупок от 30.04.2015 не попадает (соответственно не закрывается счёт 19.03 по этому поставщику) это поступление, в книгу продаж также. Не попадает это в книгу покупок и продаж за январь 2015, когда было поступление сделано. Пробовала разные комбинации. Получилось только так: создаём на основании начального поступления СФ (получается пустая), потом на основании корректировки - тоже СФ. Тогда запись попадает в книгу покупок. Но это неправильно, потому как по поступлению НДС не было и СФ по факту не было. В бухгалтерии я не особо, просто попросили помочь...
#1 by pushnoy
Накопала в конфигураторе: В модуле УчетНДС.ОпределитьНаличиеСчетовФактурПолученных выполняется запрос. В этом запросе соединяются таблицы НДСПредъявленный.Обороты и СчетФактураПолученный (табличное поле из документа СФ). Они соединяются НДСПредъявленный.СчетФактура = СчетФактура.ДокументОснование. Но проблема в том, что "НДСПредъявленный.СчетФактура" - это начальный документ поступления, а "СчетФактура.ДокументОснование" - это корректировка. То есть таблицы не соединяются и не попадают в документ Книга покупок
#2 by ДенисЧ
Формирование записей книги делали?
#3 by pushnoy
Документ "Формирование записей книги покупок"? Такой делали, конечно, и продажи делали
#4 by ale-sarin
Так в том  и дело, что исправительный счет-фактура делается к первичному. Т.е. либо вводить первичный, тогда исправительный попадет в книгу. Либо вводить как отдельный документ Поступление+СчетФактура, а первый сторнировать, например.
#5 by pushnoy
Спасибо! А второе поступление за 01.04 делать получается?
#6 by pushnoy
Не додумалась даже. Бухгалтерша упёрлась, говорит, что всегда через корректировку делали. Но такого варианта ещё не было (в поступлении нет СФ, а в корректировке есть)
#7 by pushnoy
Короче, бухгалтерша упирается, не хочет сторнировать, говорит, что неправильно это всё, от сатаны
#8 by OldMonk
и не должно быть такого варианта. бухша тогда пусть сама решает свои проблемы.
#9 by pushnoy
Борюсь с огромным желание послать её(
#10 by ale-sarin
Пошлите ее... читать законодательство. Ей поставщик дал счет-фактуру исправительный? И указал там номер исправления? Видимо, сама накосячила, забыла вовремя выделить НДС.
#11 by pushnoy
Спасибо!
#12 by CHerypga
вот и прояснился вопрос двухдневной давности
#13 by pushnoy
Да, вам тоже спасибо! И фотографию я поставила
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям