ЕРП (КА) обмен с БП. Синхронизация авансовых отчетов? #785816


#0 by Alexor
Всем привет. Разбираюсь с авансовыми отчета в ЕРП 2.1 Поступления товаров надо отражать через документ поступление, закупка через подотчетное лицо. И из этого документ печатается авансовый отчет. Вопрос №1, если чеков несколько, то получается на каждый будет отдельный документ поступление и отдельный авансовый отчет? Нашел, решение. что сделать поступление с закупкой от поставщика, создать один авансовый в котором перечислить документы поступления в закладке оплата поставшикам, но тогда будет не нужное движение через 60 счет. Вопрос №2 какого контрагента указывать? Служебного завести? Вопрос №3. Как в первом случае отражается документ в бухгалтерии? Авансовым отчетом? Номер какой ставит?
#1 by Ты чо в натуре
Стесняюсь спросить, а зачем делать обмен ЕРП (КА) с БП?
#2 by Alexor
Ну хотя бы в плане, ЕРП сильно дорабатывается и обновлять будет затруднительно. Закрытие месяца, что бы бухи не вешали базу. Товарный учет в бухгалтерии свой.
#3 by Худой
Не проще будет делать обмен не с БП, а с копией КА? Там вполне нормальный бухучет.
#4 by Джинн
А чтобы жизнь малиной не казалась. Если трудностей нет, то их нужно создать и потом героически преодолевать. Иначе медаль не дадут. Если дорабатывать не через жпо и не кидаться кроить нормальный учет под каждую безумную "хотелку" всяких идиотов, то нет никаких проблем.
#5 by Ты чо в натуре
>>ЕРП сильно дорабатывается и обновлять будет затруднительно Ох уж эти сказочки... Дорабатывать надо правильно. А обновлять всё равно нужно, потому что обмены с БП будут работать только на крайних релизах.
#6 by Alexor
Управленческий учет в ЕРП. Есть некоторые моменты, которые требуют отдельного учета БП.
#7 by Alexor
Попутно тут спрошу, я правильно понимаю, что счет учета номенклатуры зависят только от Организации и склада? как в БП Организация - склад - вид номенклатуры - Номенклатура этого нет?
#8 by Ты чо в натуре
Отчетность рисуете? Оприходуете материалы от обнальщиков, рисуете входной НДС и увеличиваете себестоимость?
#9 by Худой
У меня, например, управленческий учет тоже в ЕРП. Но это не мешает вести "некоторые моменты, которые требуют отдельного учета" в другой ЕРП
#10 by Джинн
Я конечно лох в ERP, но всю жизнь думал, что счет из "группы финансового учета" номенклатуры. Которую хоть для каждого элемента отдельно назначить можно. Не?
#11 by Alexor
в ЕРП 2.1.3 я этого не могу найти.
#12 by Alexor
+11 Нашел. Спасибо.
#13 by Худой
Да, есть немного "лох в ERP". Направил человека по возможному в некоторых случаях, но не всегда правильному пути. Как ты думаешь, в предложенном тобой варианте, будут выглядеть проводки по товарам, если одна и та-же номенклатура в одной организации должна быть на 41.01, а в другой организации в 41.2.
#14 by Худой
Пардон. счет второй 41.02
#15 by Джинн
Лох. Не спорю. Я же с самого начала сказал. Потыкал несколько кнопок для общего ознакомления, но это не то же, что работать с ней. Но этой группе финансового учета есть еще "порядок отражения" с организацией и складом хоть для собственных, хоть для переданных. Уж не знаю в каком регистра потом это хранится. Не?
#16 by Худой
Я поначалу устроил всем настройку через "группы финансового учета". Потом главбух говорит - А где 41.02? Собирался обработкой проставлять по определенным правилам. Потом, когда нашел в чем причина, снес во всей номенклатуре по товарам группы финансового учета. Нормально сейчас отражается
#17 by Худой
Выставление признака через "группы финансового учета"  подходит обычно для материалов.
#18 by Alexor
По авансовым что-то скажите. Интересует. На каждый чек, если надо ставить как материал/товар, оформлять отдельный документ поступление ТМЦ и соответственно отдельный авансовый? Оформлять через 60, поступление и потом оплату в авансовом, я как понимаю не правильно, и главбух категорически против.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С