Налогообложение НДС в УТ11.2 #790026


#0 by Mikhail Volkov
Отчет "Остатки товаров организаций по документу" показывает вид запасов, организацию (чей товар), но колонка "Налогообложение НДС" в моей базе пустая. Видимо что-то в настройках не включено? Ставил галочку "Раздельный учет товаров по налогообложению НДС" - не помогает. Может после этого перепроводить базу надо? Была подобная тема , но для УТ11.1, в разделе Маркетинг -> Настройки и справочники ничего не нашел.
#1 by kossmatiy
От установленной галочки, данные в регистрах не обновятся. Конечно для начала перепровести нужно.
#2 by Mikhail Volkov
Смотрю РН Товары организаций, реквизит Налогообложение НДС заполнен.
#3 by Mikhail Volkov
Перепровел все документы с товарной частью текущего месяца (года). Колонка "Налогообложение НДС" осталась пустой!? Видимо в настройка еще какую-то галочку надо поставить. Где, какую?
#4 by Mikhail Volkov
Никто ни копал, у меня одного пустая колонка "Налогообложение НДС"?
#5 by Mikhail Volkov
Открыл демо=базу, нашел реализацию ИП без НДС товара ООО купленного с НДС. Сделал отчет Остатки товаров организаций по документу. В колонке Налогообложение НДС везде "По фактическому использованию" - это что означает?
#6 by h-sp
значит берется из Организации.
#7 by Mikhail Volkov
Да, у всех организаций в учетной политике на вкладке НДС стоит галочка "Применить НДС по фактическому использованию". А без нее нельзя? Я в колонке "Налогообложение НДС" хотел видеть как куплен товар: с НДС или без него...
#8 by h-sp
списание товара идет по методу ФИФО. То есть у вас нет такой возможности. Придется, наверно, заводить их как разную номенклатуру. Ну или характеристика номенклатуры чтобы была разная.
#9 by Mikhail Volkov
Да, выбрано "Запасы" ФИФО (взвешенная оценка), и что? По отчету "Остатки товаров организаций" весь товар принадлежит ООО, куплен с НДС. Если бы в продажу попало несколько партий, с НДС и без него, тогда что-то неопределенное...
#10 by Mikhail Volkov
Чтобы колонка "Налогообложение НДС" заполнялась, обязательно ставить галочку "Применить НДС по фактическому использованию"?
#11 by h-sp
должны списывать товар согласно вашей учетной политики. То есть первый пришел, первый ушел. А так как вы хотите, списывать в произвольном порядке. Это нарушение закона уже. То есть то, что вы там делаете - это внутреннее дело вашей фирмы, увеличение прибыли и так далее, государству на это наплевать. Но учетная политика - это уже более серьезно, учетную политику надо соблюдать, налоговая тут уже вмешается.
#12 by Mikhail Volkov
Никто списывать в произвольном порядке не собирается. Есть интеркомпания: из ООО и ИП. ООО закупает с НДС, ИП продает без НДС - это как правило. Но бывает закупается товар без НДС, закупки эти оформляются на ИП. Иногда юр. лица  просят переоформить заказ от ООО с НДС. Это можно, если товар куплен ООО с НДС, а если нет, то такая продажа станет убыточной. Схему интеркомпании можно настроить так, что ООО будет запрещено продавать товар ИП (купленный без НДС). Но эта схема работает только в документах реализации. На заказ клиента она не действует. Надо организовать запрет на оформление заказа клиента от ООО (с НДС) если товар куплен без НДС. Поэтому желательно знать не только чей товар: ООО или ИП, но как куплен: с НДС и без него.
#13 by h-sp
товар когда поступает на склад, он весь перемешивается. Как он поступил не важно, вы должны списать тот товар, который пришел раньше. То есть вы хотите нарушить саму основу учета, всё разрушить.
#14 by Aleksey
Ты о чём?
#15 by Aleksey
С каких это пор ФИФО распространяется на все организации которые есть в базе? Разве учетная политика распространяется на весь товар разных организаций хранящиеся на складе? Типовая УТ11 запрещает в ООО продавать товар купленный на ИП, но не запрещает ставить в резерв на ООО товар купленный на ИП. Человек уже готов махнуть рукой на запрет, хотя бы визуализацию при резервировании, что вот столько у нас на ООО, вот столько на ИП, соответственно если клиенту нудно НДС, то мы можем предложить столько, а если не нужен, то еще вот столько. И каким боком тут учетная политика, и методы списания у ООО?
#16 by h-sp
ну, пусть сделает два склада. И их просматривает. Чего он парится с этой ерундой, уже 2 месяца.
#17 by Aleksey
Да, но товар физически лежит на одном складе, кладовщик у себя ведет общее количество. К тому же при продаже от ИП можно продавать весь товар, в независимости от кто владелец (ООО или ИП). Предлагаешь кладовщику помнить что для просмотра остатков  нужно сложить эту и эту цифру? Плюс ты не учитываешь тот факт что любое вспомогательный склад куда будет перемещаться товар, по твоей логике, тоже должен быть разделен на 2. Т.е. к примеру им нужен будет склад разбора претензий, или склад транзита или склад возврата, склад прихода, да мало ли какие склады понадобятся, в любом случае их тоже нужно будет делить на 2 склада - склад с НДС и склад БезНДС, иначе как при обратном перемещении на основной склад ты определишь куда перемещать?
#18 by Mikhail Volkov
Наверное зря я привязался к реквизиту "Налогообложение НДС", в нем нет информации как куплен товар: с НДС или без него. Смотрю РН "Товары организаций", "Партии товаров организаций" - при хоз. операции "Закупка у поставщика" этот реквизит не заполняется, только в продажах. Остается только смотреть чей товар: ООО с НДС, или ИП без НДС.
#19 by Mikhail Volkov
Хотя в РН "Партии товаров организаций" есть "Документ поступления", из которого можно узнать как куплен товар: с НДС или без него. Правда это несколько замедлит эту проверку... Где в УТ11 функции показывающие наличие партий товара?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С