#0
by vad70
Конфигурация комплексная 461Есть реализация , есть оплата , есть сторно на реализацию, есть сторно на оплату - в книгу продаж попадает только реализация.Если убрать оплату - попадает и сторно .Где ошибка может кто разбирался . Я думаю при Формировании книги продаж в регистре КнигаПродаж не верно заполняется измерение ДокументОплаты.
#1
by Ломоносов
Вроде бы оплата должна быть не причём,коли метод учёта по отгрузке.В конце концов сделай непроведённой Счёт-фактура выданная должно решить проблему.
#3
by vad70
дело в том что фактура в одном месяце с реализацией , а оплатаи сторно в другом , следовательно книгу за тот месяц исправить нельзя.
#6
by vik101
При сторнировании поступления делается так: 1)Имеется (например):- Накладная на поступление(сентябрь) на 100 рублей + с/ф на 100 рублей + оплата на 100 рублей. (19.3 - 60.1 - выделен НДС)- В книге покупок(сентябрь) есть запись на 100 рублей. (68.2-19.3 - зачтен НДС)2)Сторнируются Накладная и с/ф - проводка по накладной 19.3-60.1 на сумму с минусом.В книге покупок при этом ничего не отражается.Копируем сентябрьский с/ф, снимаем в нем флаг автовключения в книгу покупок, и затем на основании делаем Запись в книгу покупок с "-"(68.2-19.3 на сумму с "-").Делаем "правильную наклапдную" (19.3-60.1 - выделен НДС).Делаем правильную с/ф без флага автовключения в книгу покупок.На ее основании делаем Запись в книге покупок на правильную сумму (68.2-19.3 - зачтен НДС)В отчете Книга покупок будет 3 записи:- (+)на 100 рублей.- (-) на 100 рублей.- (+) на нужную сумму.По аналогии как-то делала и сторнирование отгрузки :)
#7
by vad70
Спасибо всем за советы , нотаких накладных много(ситуация такая) и исправлять это нереально , слишком сложно для бухгалтера.Кроме того я выяснил сейчас что это работает на 460 релизе на DBF версии, я же пробую на SQL на 461 . Такая ситуация у же была в январе когда 1С сошибкой выпустил очередной релиз , ошибкой в книге покупок. Тем не менееошибку надо искать , если кто нашел раньше меня просьба откликнуться , буду премного благодарен.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Сторно по взаимозачету
- Сторно реализации...как отражается в книге продаж?
- Сторно
- Сторно поступления товаров не попадает в книгу покупок
- БП: сторно док-та "Формирование записей книги покупок"
- Бух учет. Какие проводки должны быть при сторно реализации прошлого года?
- В книгу продаж не попадает реализация товаров и услуг
- Сторно НДС по реализации прошлого года
- Сторно Требования-накладной
- Корректировка реализации не попадает в книгу продаж
- Корректировка реализации на основании непроведенной реализации
- БП 3.0 Реализация услуги ЕНВД попадает в книгу продаж
В этой группе 1С
- НДС при отгрузке (счет 45)
- Как можно отключить сочетание клавиш shift+F4 в поле выбора???
- Выгрузка проводок в DBF-файл
- Расхождение в своде проводок и регистре начисления налогов
- Сбилась нумерация платежек в 1С- при вводе предлагает слишком большой номер
- Как очистить журнал транзакций в СКЛ версии?
- Сменился контрагент. Как правильно скорректировать НДС с аванса
- НДС в авансовых отчетах
- 1.1.8.2. Перевыставление счетов. (Д76.5 К60.1)
- Как правильно указать проводку оплаты по среднему, если причина льготные дни ..?
- Как изменить заставку при запуске 1С 25 го релиза.
- счет-фактура в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2006 № 283
- Движения по регистрам документа "Оприходование материалов из производства"
- Сохранение настроек построителя отчета.
- Синхронизация накладных между базами
- Как отменить пересчет итогов и не потерять внесенные изменеия?
- глСообщениеПроведения...
- Как организовать заполнение строки 5 в счете фактуре /платежно - расчетный докум
- ДГПХ и выбор счета 70 или 76
- Доудержание НДФЛ за прошлые годы по акту проверки???