Подтверждение НДС по 0% УПП #748022


#0 by la luna llena
Помогите. Читаю ИТС. Как сделать Предъявление к вычету суммы входного НДС Только по 19.7 и в УПП? Где найти описание стандартного механизма? Когда делаешь Формирование записей книги покупок ставишь галочки Предъявлен к вычету НДС и Имеется решение о Возмещении НДС, то он по 19.07 ставит Реализацию Третьим субконто и 19.07 счет расходится по третьему субконто.
#1 by la luna llena
хоть что-нибудь скажите
#2 by eklmn
нипанятно ниче
#3 by John83
смотри регистры скорее всего какой-нить документ заполнили не автоматически, а ручками и пошли расхождения
#4 by la luna llena
попробую понятнее есть ли описание по подтверждению нулевой ставки НДС в УПП? когда делаю, как написано для бухгалтерии, Формирование книги покупок делает Д 68.2 К 19.07 по 19.07 ставит третьим субконто реализацию и разъезжается
#5 by John83
на ИТС проф должно быть
#6 by John83
он и должен ставить реализацию сначала в самой реализации, потом в книге покупок
#7 by la luna llena
они делают Поступление товаров и услуг Д 19.07 К 76.05 и  Формирование книги покупок Д 68.02 К 19.07 в момент поступления мы не знаем реализацию, так что он оставляет третье субконто незаполненным
#8 by шаэс
че?
#9 by John83
русский язык не родной?
#10 by John83
в общем на итс подробно расписана последовательность со всеми проводками - читать и вникать
#11 by Naumov
А вы в поступлении 19.07 ставите?
#12 by la luna llena
да
#13 by la luna llena
там для бухии, нам не подходит
#14 by Naumov
Ну тогда вас к статье на ИТС отослали - читайте.
#15 by шаэс
а это неправильно... может все-таки по правильному документооборот по НДС 0% выстроить?
#16 by la luna llena
спсибо! всё неправильно
#17 by la luna llena
короче туплю. спасибо за помощь.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С