#0
by Alexor
Всем привет. Ввел остатки ОС, документом ввод остатков внеоборотных активов, основные средства. Указал стоимость и накопленную амортизацию. Статью расхода по амортизации. Закрываю месяц, расчет амортизации. Амортизация рассчитывается по регл. учету. Формируя регистр ПрочиеРасходы ресурс СуммаРегл. Но в фин.отчет Доходы-Расходы, амортизация не попадает. Этот отчет берет данные из регистра ПрочиеРасходы ресурс Сумма. Может кто толкнет в нужное направление?
#1
by Джинн
В нужное направление может толкнуть только та же трава, которую курят разработчики. А местами и более сильные вещества. Я бы посмотрел Администрирование – Финансовый результат – Отражение начисленной амортизации регламентированного учета в управленческом учете.
#3
by Alexor
+2 "Использовать данные о начисленной амортизации в рег. учете для погашения накопленных затрат внеоборотных активов в упр. учете" Заметил такую вещь, что ОС которые куплены делают движение по регистру Приход ПрочиеРасходы ресурс сумма со статьей "Поступление ОС". А документ амортизация ОС для этих ОЭ в этом регистре отражает Расход "Поступление ОС" по ресурсу Сумма и Приход "Амортизация". Т.е. вроде как из-за того что нет на остатке Суммы, нет и амортизации по упр учету. Но как тогда этот остаток ввести. Док Ввод нач остатков этот регистр не двигает. Попробовал Корректировкой регистра ввести, не помогло.
#4
by France
1. установить "НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Учитывать прочие активы и пассивы". 2. документ "Ввод начальных остатков" с типом "Прочие активы и пассивы"..
#5
by Alexor
Спасибо. Наткнулся на это. Но врубиться не могу, какую статью взять надо. Или создать свою, с аналитикой Объектов Эксплуатации?
#6
by azt-yur
Если не ошибаюсь была рекомендация в упр учете ввести остатки как расходы будущих периодов и распределить их по месяцам
#8
by Джинн
После этого скажите мне, что они это писали не под воздействием веществ. А рекомендация была. Факт.
#9
by azt-yur
рекомендация была старая, похоже сейчас изменили, вот что нашел на партнерке: Здравствуйте! ERP 2.1.3.95 Введены начальные остатки по ОС документами "Ввод начальных остатков внеоборотных активов". Что нужно сделать, чтобы амортизация отражалась в регистре "Прочие затраты" в ресурсах сумма и сумма без НДС? Галочка "Отражение начисленной амортизации регламентированного учета в управленческом" стоит. Нашла несколько тем с обсуждением этого вопроса, но так и не поняла, что нужно сделать для этого. 0 Бобровников Алексей (1С, Москва) 29.02.2016 9:42 1458446 Отвечает на Ввести дополнительно остатки по статье расходов только по суммам упр во вводе остатков с типом Прочие расходы 0 Роговская Оксана (1С-РАРУС-СПБ, Санкт-Петербург) 29.02.2016 17:41 1458809 Отвечает на Алексей, добрый день! Правильно ли я понимаю, что нужно внеси остаток на сумму именно по статье амортизации, т.е. по той статье, на которой будет отражаться амортизация? Оценить: -1 +1 Ответить 0 Бобровников Алексей (1С, Москва) 29.02.2016 17:43 1458814 Отвечает на Нет, по той статье, на которой была капитализация актива, с которой потом будет списываться амортизация в упр учете при ключенной ФО начислять амортизацию упр по мотивам регл Оценить: -1 +1 Ответить 0 Роговская Оксана (1С-РАРУС-СПБ, Санкт-Петербург) 29.02.2016 17:59 1458820 Отвечает на Алексей, я не очень поняла, как это сделать. Операций по капитализации нет, есть остаток по регл учету. И есть статья амортизации, которая указана в документе ввода начальных остатков. Оценить: -1 +1 Ответить 0 Бобровников Алексей (1С, Москва) 29.02.2016 18:04 1458824 Отвечает на Есть остаточная сумма ОС в регл учете, в упр учете ее нужно ввести на статью расходов с вариантом распределения на внеоборотные активы и аналитикой ОС. Название статьи может быть любым. Ее нужно завести, если такой нет в списке статей (новые ОС же будут на какую-то статью приобретаться, вот на нее же логично и остатки ввести) Это не статья амортизации. Оценить: -1 +1 Ответить 0 Роговская Оксана (1С-РАРУС-СПБ, Санкт-Петербург) 06.03.2016 11:08 1460998 Отвечает на Алексей, спасибо! Получилось. А по амортизации НМА у меня также не получилось сделать. Или отражение в упр. реализовано только для ОС?
#11
by Alexor
Спасибо. Что то похоже на правду. Только вот заносить это руками. Пипец. Придется обработку делать.
#12
by Джинн
Хорошо, что за основу для натягивания на нормальные предприятия была выбрана ларечная УТ11. А то могли бы за основу взять "Зарплата и Управление Персоналом для Узбекистана" и натягивать презерватив на глобус.
#14
by Alexor
Читал, что они планировали Делать ЕРП, а из нее уже УТ, БП и ЗУП. Но такое впечатление, что команда ЕРП сначала пошла своим курсом, а потом раз***алась со всеми разработчиками остальных типовых решений.
#16
by Джинн
Да так, так... На управление затратами, упр. учет в целом без матов и слез просто смотреть нельзя. Везде попытка впихать невпихуемое. Вот только что прослезился над распределением РБП - гениальное решение. Особенно когда подразделение, на которое эти РБР распределили на три года вперед, внезапно закрывается или реклассификация статей затрат вдруг происходит. Не знаю уж смеяться или плакать.
#17
by HeKrendel
Подумай с другой стороны- если бы взяли УППшников внедренцев, то получили бы УПП, с допилкой, а так в конце концов получится все таки полноценная вторая версия
#20
by azt-yur
где то здесь уже давненько писал чувак, который занимался разработкой бух учета в erp, что изначально вроде и планировалось состыковать в erp бух учет из бухгалтерии, но после того как накуралесили упр учет поняли что они не стыкуются и в срочном порядке выдумали новую схему отражения в БУ.
#21
by РБ
как будешь выкручиваться? сторнировать и по новой распределять? с ОС вообще немало проблем... у нас Подразделения-Центры ответственности и Подразделения-Место возникновения затрат (куда списывается амортизация)-разные. ERP не подразумевает этого... Принимаем к учету по Подразделению1 (с 08 на 01), а списывать амортизацию надо по Подразделению2, а то и вовсе разделить на несколько подразделений. Приходится каждый раз делать Изменение параметров ОС Еще: принимаем к учету ОС, а в НУ списываем сразу. Опять же-списание идет на подразделение, указанное в документе, а надо МВЗ. В этом случае и документ Изменение параметров не поможет...только ручная корректировка бух.регистра. С Направлением деятельности тоже косяков немало-если в карточке, не дай бог, проставили, то Принятие к учету не даст проводок от слова СОВСЕМ. Тоже выручает Изменение параметров.. Уж с ОС всегла более-менее нормально все было и в БП, и в УПП...а тут-косяк за косяком... По спецодежде вообще ерунда по всем параметрам...
#22
by Alexor
У меня в статья затрат Амортизации выбрана аналитика подразделение. Списывает на другое подразделение, не где приняли. По проблеме из заголовка помогло. Спасибо.
#23
by РБ
у меня тоже аналитика Подразделение, а как иначе... вы точно про регл.учет говорите? а в НУ проверьте, если сразу списать в расходы при принятии-какое у вас подразделение?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Комплексная 7.7.0457 - амортизация ОС по налоговому учету. Старые ОС.
- Книга покупок не попадают "Ввод остатков поставщика", "Ввод остатков покупа
- УПП, док-т "Ввод начальных остатков по ОС": амортизация?
- перенос остатков. Как создать документ "Ввод начальных остатков НДС" 8.0?
- v7: Вовод остатков в Бухгалтерии, документы ввода остатков
- v7: Ввод начальных остатков ОС Бухгалтерия 8.1
- Перенос остатков по 10 счету. Документ "ввод начальных остатков"
- v8: перенос остатков по счетам МЦ.02 и МЦ.04. Как заполнить Ввод начальных остатков.
- УПП ввод начальных остатков по ОС с временной разницей
- БП 20 ввод нач остатков ОС - "амортизация до 2009 (НУ)"
- УТ 11, ЕРП 2.0 Добавить отчеты в интерфейс
- ЗУП3 или ЕРП. Расчет НДФЛ программно
В этой группе 1С
- УПП RLS + "Подразделения организации"
- ЗУП 2.5 Расчет среднего при начислении отпуска- годовая премия считается неверно
- ЭЦП и подпись документов из 1С.
- Обмен через универсальный формат между несколькими конфигурациями
- Можно ли создать COMОбъект("Word.Application") на сервере, где Office в App-V
- БП3.0: как обойтись без третьего субконто?
- АТОЛ Fprint 22 ПТК настройка налогов в секциях
- Разные версии платформы для разных баз
- Как в УТ10.3 с большой номенклатурой настроить штрихкодирование?
- Конвертация данных, При загрузке, как получить входящие данные?
- Розница и кассовое решение от Сбербанка на 2 юр лица
- Зависает 1С при тестировании и исправлении
- по кассам viki print
- ККТ с передачей данных (атол 11ф) - из 1С печатает чек с СНО ОСН
- Где разместить лист m3u для iptv в интернете?
- ЗУП Аннулирование трудового договора и б/л
- ЗУП 2.5 Отпуск – Дней расчетного периода
- Проблема с подключением ТСД Opticon PHL 1300
- Мобильное приложение 1с Не запускается apache
- 1С УПП корректировка Субконто