#0
by baxdan
Доброе время суток. Помогите пожалуйста написать код проводки для переноса оборотов счета на другой счет(79 какое нибудь подразделение) Очень нужно
#5
by baxdan
как правильно написать? нужно вообщем чтобы переносились обороты, перед закрытием месяца. или же документ такой создать, или обработку может какую пробовал так, не получается. не могу правильно проводки сделать
#8
by Vitello
1. Создаешь документ ОперацияБух, заполняешь реквизиты, записываешь. 2. Создаешь набор записей бух регистра Хозрасчетный, делаешь отбор по этому доку, создаешь свои движения. 3. При необходимости подтягиваешь налоговый учет, аналогично бухгалтерскому. 4. Профит.
#9
by baxdan
спасибо. например счет 76 дт 50000 кт 75000 как правильно заполнить проводки при создании документа ОперацияБух, чтобы было дт 0 кт 0?
#14
by SpitFire
спасибо. например счет 76 дт 50000 кт 75000 как правильно заполнить проводки при создании документа ОперацияБух, чтобы было дт 0 кт 0? Тебе нужно полностью закрыть 76 счет ? Еще раз говорю остатки по счету должны быть либо в дебете либо в кредите ! Остаток в твоем случае должен быть Кт 25000. Или ты желаешь перенести обороты ?
#16
by SpitFire
Счет закрывается переносом ОСТАТКОВ !!! Если хочешь перенести обороты, выбирай все движения 76 - коррсчета и подменяй коррсчета на 79 счет.
#23
by Vitello
Тогда внятно сформулируй: 1. Что у тебя есть. 2. Что ты хочешь получить. 3. Что ты для этого делаешь.
#24
by baxdan
вообщем перед операцией закрытие месяца нужно переносить все обороты со счета 76 на свой созданный 79.55(к примеру). можно сделать ручной операцией, создав там типовую операцию, которая будет запрашивать только суммы, но не знаю как выставить счета какой в дт какой в кт, какие суммы. можно сделать внешнюю обработку которая полностью сама будет все остатки переносить
#25
by SpitFire
Еще раз спроси того буха, который просит тебя это сделать ОСТАТКИ или ОБОРОТЫ переносить ? Если переносить обороты, убил бы такого буха !!! И еще контрольным в мозх.
#28
by Vitello
Ну так а в чем у тебя проблема то? Не можешь запросом выбрать остатки по счету и сделать проводку?
#29
by RayCon
>Еще раз говорю остатки по счету должны быть либо в дебете либо в кредите ! Это-то верно... >Остаток в твоем случае должен быть Кт 25000. А вот это - абсолютно неверно! Исходядя из того, что в была вводная: >счет 76 дт 50000 кт 75000 имеем классическую ошибку 1С свертки аналитических остатков активно-пассивного счета. :(
#31
by Vitello
Проводка состоит из 2х частей, дебета и кредита, их надо только правильно заполнить :)
#34
by SpitFire
Сформируй оборотку по счету 76 в разрезе аналитики, посмотри где остатки. Если в кредите делай проводку Д 76 К 79 ну и наооборот. Да прибудет с тобой сила !
#36
by SpitFire
>счет 76 дт 50000 кт 75000 имеем классическую ошибку 1С свертки аналитических остатков активно-пассивного счета. :( Это ты о чем ???
#37
by RayCon
Во-первых, если у тебя не нашлось времени мне на письмо ответить, то, думаю, ответ тебе неактуален. А, во-вторых, это уже второй твой пост, а в первом я тебе ужё всё сказал: то, что ты пытаешься сделать, либо не надо делать вообще, либо надо делать не так. По той причине, что методология учета хромает.
#38
by RayCon
Я о том, что предлагаемый тобою расчет 75000-50000=25000 называется сворачиванием сальдо. Его делать нельзя - это методологическая ошибка в учете. Если у активно-пассивного счета имеются дебетовые и кредитовые остатки, то это РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ задолженности: "мы должны" (кредиторская задолженность) и "нам должны" (дебиторская задолженность). Сворачивая сальдо, ты искажаешь реальную экономическую картину, высчитывая лишь разницу между дебиторкой и кредиторкой, которая будет либо "только мы должны" (кредиторская задолженность, равная разнице между большей кредиторской и меньшей дебиторской задолженностями), либо "только нам должны" (дебиторская задолженность, равная разнице между между большей дебиторской и меньшей кредиторской задолженностями). Это как в той шутке: "кому я должен, всем прощаю". Кстати, эта ошибка присутствует в ОСВ, и из-за этого по ОСВ нельзя сделать выверку ни баланса, ни отчета о прибылях и убытках. :(
#40
by SpitFire
я надеюсь мы оба понимаем, что речь идет о СУБСЧЕТЕ а не о группе счетов ! Ну ты понимаешь....
#42
by RayCon
Разумеется, речь идёт о субсчете самого низшего уровня. А если на нём есть субконто (для счетов 76 и 79 это всегда именно так), то всё выше сказанное справедливо и для каждого элемента справочника этого вида субконто.
#43
by SpitFire
т.е. ты хочешь сказать, что на субсчете остатки могут храниться одновременно и в дебете и в кредите ???
#45
by SpitFire
Активный счет - только в ДЕБЕТЕ ! Пассивный счет - только в КРЕДИТЕ ! Активно/пассивный или в ДЕБЕТЕ или в КРЕДИТЕ ! Одновременно и в ДЕБЕТЕ и в КРЕДИТЕ субсчет остатки хранить не может.
#47
by baxdan
не подходит что то. спасибо, получается. а как это отобразить в обработке? нужно чтобы обработка переносила имеющиеся остатки перед закрытием месяца
#48
by RayCon
Не всегда спасает, т.к. конструкция плана счетов 1С такова, что иногда возможна ситуация, когда функция разворота сальдо (с буквой "Р") будет отрабатывать некорректно.
#49
by RayCon
>Активно/пассивный или в ДЕБЕТЕ или в КРЕДИТЕ ! Ошибочка вышла. Не "или", а "и". >Одновременно и в ДЕБЕТЕ и в КРЕДИТЕ субсчет остатки хранить не может. Либо мы говорим о разных вещах, либо ты ошибаешься. Для прояснения ситуации привожу примеры для субсчетов счета 76: 1. Самый тривиальный (разные контрагенты) Дебиторка: Контрагент1, Договор1, РасчетныйДокумент1 Кредиторка: Контрагент2, Договор2, РасчетныйДокумент2 2. "Взаимозачетный" (один и тот же контрагент) Дебиторка: Контрагент1, Договор1, РасчетныйДокумент1 Кредиторка: Контрагент1, Договор2, РасчетныйДокумент2 3. Авансовые расчеты (с однм и тем же покупателем): Дебиторка: Контрагент1, Договор1, РТУ Кредиторка: Контрагент1, Договор1, ППВ Список можно было бы продолжить... А теперь, внимание, вопрос: и как во всех указанных случаях работает твой тезис "хранить не может"? Ответ может быть только один: никак не работает!
#51
by RayCon
Это сложно - сходу не смоделирую, т.к. на реальных числах надо показывать... Могу просто пояснить, где "дырка". Основной принцип организации корректной иеррахической структуры бухгалтерского плана счетов такой: аналитические разрезы (в терминах 1С - по субконто) могут быть только на субсчетах самого низшего уровня. Пример (as to be): ХХ - счет самого верхнего уровня: без субконто ХХ.ХХ - субсчет первого уровня: без субконто ... ХХ.ХХ.ХХ.ХХ - субсчет N-ого (самого низшего) уровня: с субконто В стандартной поставке 1С этот принцип не соблюдается: некоторые счета верхнего уровня (счета-группы) тоже ведутся в разрезе субконто. У 1С есть функции, которые рассчитывают развёрнутое сальдо по субсчетам, а есть - по субконто. Для корректного расчета сальдо первые функции должны применяться только для субсчетов, не имеющих субконто, а вторые - только для субсчетов, имеющих субконто. К сожалению, часто бывает так, что функции второго класса (для расчета по субконто) применяются к счетам-группам, имеющим субконто, что и приводит к неверному расчету сальдо по причине нарушения иерархической агрегации данных снизу-вверх.
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: Как продать внеоборотный актив со счета 08.3 с оформлением счета фактуры
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: Списание со счета денежных средств
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: ПЕРЕНОС остатка со счета на счет !
- v7: БП: Списать материалы со счета 10 на забалансовый счет
- v7: Списание средств с счета 76 на счет 79 при закрытии месяца
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
В этой группе 1С
- УПП. "Не указан способ распределения для: Подразделения...."
- Обработка расшифровки
- Как передать значение перечисления при OLE подключении.
- Вопрос при проектировании регистра накопления
- СКД: Настройки СКД
- Регрисивная шкала в УПП 1,2,20 - где
- Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла
- Слетает пароль у пользователей в подчиненной базе при РИБ
- Как у УТ реализован бартер?
- Можно ли узнать дату создания элемента справочника?
- Не работает RestrictRun с полным путём
- v7: Счета учета номенклатуры в КА
- V7 Инвентаризационная ведомость из отчета ТМЦ ( проблема с "нулевыми" позициями!)
- ЗУП при увольнении ,принятии одного и того же физлица созавать новые
- ИНН в счетах не печатается
- ЗУП Как отразить в ЗУПЕ сотрудника уволили 31.06.09 потом приняли
- ЗУП. Табель учета рабочего времени Т-13
- СКД: Общий заголовок для столбцов в СКД
- использование SOAP Toolkit 3.0 в 1с 8.1
- Почему при работе с OLE DB Fox pro базами выдается ошибка